Linha Protheus: | Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem. |
Procedimento Recomendado:
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Linha Datasul: | IMPORTANTE: Notas fiscais já autorizadas pela SEFAZ com alíquota incorreta não poderão ser alteradas, buscar orientação em sua unidade de federação em como proceder nessa situação. Para correção da alíquota para as próximas operações segue abaixo os procedimentos: A busca da alíquota de IPI para o Faturamento e Recebimento é efetuada em diferentes locais no sistema |
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Efetuar o acesso ao cadastro e corrigir a alíquota conforme previsto na TIPI. Caso a nota fiscal for de entrada e o erro ocorreu somente na digitação da nota fiscal (nota fiscal digitada ficou diferente do DANFE recebido), gentileza efetuar a correção conforma abaixo: A manutenção do documento Fiscal pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal (OF0305), A base de cálculo, Alíquota, valor do imposto e o código da tributação do imposto estão nos itens do documento fiscal. Caso efetuar alteração atentar que nas operações com destino a consumidor final, o valor do IPI quando incidir fará parte da base de cálculo do ICMS e também deverá ser corrigida. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos. |
Linha Logix:
Linha Logix: | Importante: Notas Fiscais de saídas ou entrada (emissão própria) que foram emitidas com dados incorretos a sugestão é buscar orientação na legislação vigente ou na SEFAZ que pertence a empresa, antes de efetuar qualquer alteração. Para Alíquota de IPI Recebimento: Acessar o programa SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, opção "info_compl_item", no campo "Alíq" e informar a alíquota correta. Para Alíquota de IPI Faturamento: Identificar o documento fiscal que originou a inconsistência e verificar a respectiva configuração fiscal utilizada no programa VDP0696/VDP10068. Após a correção efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida gerar o arquivo para EFD Contribuições utlizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | NFe já autorizada pela SEFAZ não pode ser alterada. È necessário buscar junto a SEFAZ como deve ser feito o acerto. A Alíquota do IPI é incluída no cadastro do Produto\Item, não inclusão do Movimento\NFe é preenchido automaticamente conforme parametrização. È necessário conferir as informações do Movimento\Lançamento com o Documento DANFE, se estiver diferente o acerto pode ser realizado. Para fazer o acertos necessário no Aplicativo Gestão Fiscal, alterar os campos manualmente. |