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01. VISÃO GERAL
Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento que é lançado para o financeiro.
Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.
Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)
- Modelo 1 - Pedido de Compra
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02. UTILIZAÇÃO
Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1 Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS. Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento. Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica. |
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 2 Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto:
Pessoa física Pessoa jurídica Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente. Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. |
Quero configurar uma RDA com o modelo 3, o que preciso fazer? Toggle Cloak id @Modelo3
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) com a matrícula da RDA do SIGAGPE Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto :
Configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1 Configurar o parâmetro MV_PLINSPJ com o percentual a ser aplicado sobre a base de INSS para cálculo do desconto. Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) Caso haja INSS Outras Empresas a ser informado, deve Desconto de INSS quando se tem múltiplas fontes pagadoras, deve-se seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos conforme descrito aqui. É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual |
Geração do Lote de Pagamento
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto.
- É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.
6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.
7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.
8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.
9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.
10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.
Detalhes do título:
11. Na Digitação de Contas (PLSA498)
Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:
03. Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_PLINSPJ | Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS | 0.20 |
MV_PLPFFIN | Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra | .F. |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 |
MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | 2 |
MV_PLTPCP | Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma | 1 |
04. TABELAS UTILIZADAS
- BAU - Rede de Atendimento (RDA)
- BD7 - Composição dos eventos da guia
- BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
- BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
- BMR - Composição do lote de pagamento
- SE2 - Contas a pagar
- SC7 - Pedidos de compra
- RGB - Lançamentos de folha de pagamento
- SRC - Movimento do período
- SRD - Histórico de movimentos
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