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  • CDO – Publicada en el sitio del SPED como Ajustes de saldos de cálculo de ICMS.
  • CC6 – Publicada en el sitio SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.
  • CCK – Publicada en el sitio de SPED como Ajustes de cálculo de IPI.
  • CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores declaratorios. (Obs. para importación de la CDY debe renombrar el archivo TXT referente a la tabla 5.2 a TABLA52.txt)
  • CE7 – Tipos de utilización de crédito.


Sección 1 – Configuraciones del menú

  • En Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya en el menú Libros fiscales (SIGAFIS), la opción para ejecución del SPED Fiscal, de acuerdo con la siguiente especificación:

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Informações
titleImportante

El documento fiscal se incluirá vía Factura manual de entrada (MATA910) o Factura manual de salida (MATA920) y se informará en el campo Fecha de emisión el período del archivo magnético en que se considerará este documento (mismo período informado en el registro 0000). La fecha de emisión real del documento se informará en el Complemento de documentos fiscales (MATA926) utilizando el Complemento de informaciones complementarias en el campo Fch. Cobranz (CDT_DTAREC), la cumplimentación de este campo se aplicará para completar los campos DT_DOCDT_E_S del registro del documento dentro del archivo.

Sección 2 – Complementos de documentos fiscales


Atendiendo la disposición referente al SPED Fiscal (Resolución Cotepe 11/2007) está a disposición la rutina Registro de Complementos de los Documentos Fiscales. Por medio de esta funcionalidad pueden complementarse los Documentos Fiscales de Entrada (MATA910) y de Salida (MATA920), con información específica exigida por la legislación Sped. Se complementarán las operaciones de:

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Para GTIN de 14, el usuario digitará 13 números, y el sistema complementará con el 14° número. Si el campo no estuviera dentro de la cantidad estándar, el sistema no llevará al archivo.

Aviso
titleImportante

Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos pasan a tener tratamientos específicos para notas con productos monofasicos y CSTs 53 y 61:
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Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022.


Registro tipo 0205 – Modificaciones del ítem

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Aviso
titleImportante

Nota técnica 2021.001 v 1.0 , instituye el layout válido a partir del 1º de enero de 2022, donde el registro 0220  recibe el  Campo 04 (COD_BARRA) - Cumplimentación: Informe el código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14 de la unidad comercial.

Este campo tiene validación para generarse a partir de 2022.

El contenido del campo se completará con el valor del campo B5_2CODBAR - Código de barras de la 2° UNIDAD si  B5_UMDIPI - Unid. Medida de DIPI estuviera completado.

Este campo debe estar completado con un código diferente de B1_CODBAR para ser aceptado en el validador, respetando la regla de generación del dígito verificador del código GTIN.


Registro tipo 0221 – Correlación entre códigos de ítems comercializados

Este registro se genera con base en la Correlación de productos (D4C), para los ítems de reventa que que se forman por la inclusión de mercaderías (kits, canastas básicas, etc.) para que se relacionen como principal vs. secundario(s).

Este registro se genera si el referido ítem fuera una mercadería de reventa y tenga o no relación registrada en la tabla D4C-Correlación de productos. Para más información sobre la tabla D4C-Correlación de productos acceda a la documentación de la rutina "MATA039 - Correlación de productos" disponible en este enlace: Correlación de productos - MATA039 - Stock - P12

Importante:

    • Este registro debe utilizarse únicamente para correlacionar los productos "principales" y respectivos "secundarios", no se permite la inclusión del mismo producto, tanto como principal y secundario en la tabla. La rutina de generación del archivo realiza este tratamiento automáticamente si fuera el mismo producto.
    • No se permiten decimales, solamente valores enteros en la cantidad informada en el producto secundario, valor mínimo debe ser "1", de acuerdo con la orientación de la guía práctica:

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Aviso
titleImportante

Nota técnica 2023.001 v 1.1, instituye el layout válido a partir del 1º de enero de 2024 para el registro 0221.

Se implementó en el programa del SPEDFISCAL una nueva opción para el tratamiento del registro 0221, donde será posible la opción por el registro 0221 en el archivo y la inclusión de los productos que se modificaron en el año 2023.

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Opciones:

    • 1-Sí (habilita la generación del registro 0221)
    • 2-No (deshabilita la generación del registro 0221)
    • 3-Generar con modificaciones el 2023 (genera el registro 0221 y busca los productos modificados el año 2023)


Registro tipo 0300 – Registro de bienes o componentes del activo fijo

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Aviso
titleImportante

Para operaciones de devolución de COMODATO (Devolución o Mejora y uso del CFOP 1908 o 1909) con IPI registrado en el libro Otros, el valor del IPI se atribuirá en el campo 07 del registro C170.

Aviso
titleImportante

Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos passam a tener tratamientos específicos para facturas con productos monofasicos y CSTs 53 y 61:
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Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022.


Registro tipo C171 – Almacenamiento de combustibles (código 01, 55)

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0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) generando incorrectamente


Aviso
titleImportante

Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos pasan a tener acuerdos específicos para facturas con productos monofásicos y CSTs 53 y 61:
04 - ALIQ_ICMS
06 - VL_BC_ICMS
07 - VL_ICMS
08 - VL_BC_ICMS_ST
09 - VL_ICMS_ST

Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022.


Registro C191 - Información del fondo de combate a la pobreza – FCP – en la e-Fact. (Códigos 55 y 65)

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Estos registros se generan si hubiera integración con TMS, por medio del parámetro MV_INTTMS, si hubiera integración con el SIGAGTP, utilizando el parámetro MV_INTGTP y por medio del punto de entrada.si hubiera integración con TMS, por medio del parámetro MV_INTTMS, si hubiera integración con el SIGAGTP, utilizando el parámetro MV_INTGTP y por medio del punto de entrada.


Aviso

Para operaciones de Venta de Billete  modelo BP-e el campo 15 VL_DOC (Valor total del documento fiscal),  si hubiera descuento en la factura (FT_DESCONT) en este caso grabaremos el contenido del campo 15 con FT_TOTAL (Val Total) , si no hubiera descuento busco el contenido del campo FT_VALCONT(Vlr Contábil).  Se muestra el estudio realizado por la consultoría de segmento con base en el Manual de orientación del contribuyente - Layout 1.00b , BP-e - EFD- ICMS/IPI - Descuentos.



Aviso

Importante

Para el correcto funcionamiento del campo 17 (IND_FRT) del registro la carpeta Información DANFE debe estar habilitada en la rutina Documento de entrada (MATA103) y el campo Tipo de flete (F1_TPFRETE) activo (Si la factura de entrada no tuviera vínculo con Pedidos de compra). Para habilitar la carpeta Información DANFE en la rutina Documento de entrada (MATA103) algunos campos específicos deben constar en la base de datos, estos pueden ser incluidos por los updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 y

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 U_UPDCOM17.


Se ha puesto a disposición en la rutina Fact. Manual de entrada (MATA910) y la carpeta Información DANFE. Para ello es necesario tener algunos campos específicos en la base de datos.

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Campo del registro E311

Origen de la información

01 – REG

Texto fijo "E311”

02 – COD_AJ_APUR

F0K_CODAPU

03 – DESCR_COMPL_AJ

F0K_DESCR

04 – VL_AJ_APUR

F0K_DESCR


Nuevos códigos de la tabla 5.1.1 - Tabla de códigos de ajuste de cálculo de ICMS


Cumplimentación: Hasta el 31/12/2016, el valor informado en el campo debe existir en la tabla de

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Aviso
titleImportante

Reglas - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) del Registro G125 y campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) del Registro G140.

Premisas: MV_FTCIAP = S, para considerar el flete en el cálculo de los valores del CIAP.

De acuerdo con la Guía práctica de EFD ICMS/IPI los campos referentes a flete en el bloque G125 y G140 solamente deben tener valores completados si tuviera una e-CT vinculada a la factura del bien adquirido, es decir, el sistema solamente traerá valores a los campos anteriormente citados si se realizara el vínculo de e-CT vía rutina MATA116 (Conocimiento de transporte).

Si se incluyera una factura de adquisición el flete como gasto vía Rutina MATA103 (Documento de entrada), los valores no aparecerán en los campos citados, se aumentará en el campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y del campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140.Si el Bien se incluyera directamente del activo (ATFA251) o vía MATA905 (Mantenimiento CIAP), los valores incluidos serán de responsabilidad del usuario y la generación del archivo respetará lo que se hubiera completado. del Registro G140.

Si el Bien se incluyera directamente del activo (ATFA251) o vía MATA905 (Mantenimiento CIAP), los valores incluidos serán de responsabilidad del usuario y la generación del archivo respetará lo que se hubiera completado. 

Dica
titleImportante

En las operaciones en que el origen de los CTE ocurrió por medio de un sistema legado y el control lo realiza el Protheus - Libros Fiscales, y, por lo tanto, no podemos rastrear la factura del CTE, la generación de los campos 7 de flete en el G125 y 8 en el G140, se puede tratar de la siguiente manera:

Cuando el usuario crea su activo por medio del Mantenimiento del CIAP (MATA905), se debe informar el valor del flete de las CTE del sistema legado. El sistema interpretará que el valor informado en el campo F9_VALFRET compondrá los campos de flete del G125 y G140.

Si los valores de flete se agregan directamente en la factura, al realizar la inclusión manual en el CIAP, el cliente debe sumar el valor del flete en el campo F9_VALICMP.



Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP

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Por medio de este punto de entrada es posible enviar la tabla temporal que será procesada por la rutina SPED FISCAL y Composición del registro H020 (FISA116) sin que se procese el Stock.

http://tdn.totvs.com/x/l6Q4E


Punto de entrada para modificación de cuenta contable

SPDFIS07 - Cuenta contable registro H010


Registro tipo H020 - Información complementaria del inventario

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Manual de la rutina de composición de valores para registro H020 (FISA116)

SPDFIS - Composición de los valores de ICMS para el Bloque bloque H


Registro tipo H030 - Información complementaria del inventario de las mercaderías sujetas al régimen de sustitución tributaria

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 Además del punto de entrada SPED1601, también es posible mostrar informaciones en el registro 1601 por medio del registro Opciones con instrumentos de pago electrónicos (FISA312).

Aviso
titleImportante

Para la generación del registro 1601 es necesario que la opción Reg 1600(2021)/1601(2022)-¿Pagos electrónicos? esté con SÍ.

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1) Si la opción Genera registros de ECF estuviera con NO. 

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Se generan los registros de 1601 considerando el registro de la tabla CJQ sumando con los valores enviados en el punto de entrada SPED1601 (si existiera en el repositorio).

2) Si la opción Genera registros de ECF estuviera con SÍ. 

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Se generarán los registros de 1601 considerando el registro de la tabla CJQ, se incluirán los registros de Control de tienda régimen de vigencia que no se informaron en la tabla CQJ y se sumarán con los valores enviados en el punto de entrada SPED1601 (si existiera en el repositorio)

Cabe resaltar que datos registrados vía Opciones con instrumentos de pago electrónicos tendrán precedencia en la presentación del registro 1601. Es decir, habiendo registros en la tabla CJQ (Opciones con instrumentos de pago electrónicos) para un mismo participante y un mismo período en el que hubiera datos provenientes del módulo SIGALOJA, solamente los datos de la CJQ se mostrarán, además de datos informados vía punto de entrada SPED1601

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Registro tipo 1700 - Documentos fiscales utilizados

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