Histórico da Página
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- Alocação do estoque para o item;.
- Via;.
- Cidade CIF;.
- Transportadora;.
- Transportadora de redespacho;.
- Representante;.
- Imagem do produto;.
- Canal de venda;.
- Mensagem do Documento;.
- Data real de entrega;.
- Numero de volumes;.
- Marca do volume;.
- Placa do caminhão;.
- Embalagens;.
- Peso líquido e bruto;.
- Observações;.
- Condições de redespacho;.
- Endereço de entrega.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Algumas dessas informações somente podem ser alteradas dependendo da situação de atualização do documento. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações de natureza não fiscal ou monetária das notas fiscais para impressão ou reimpressão. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modificar |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A tela dessa função varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial. |
Modificar
Quando acionado, |
é apresentada a tela Modifica Itens (FT0502T). | |
Substituição CFDI | Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0049 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Informações Nota Fiscal |
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Atualiza Entrega para IFRS |
Quando acionado, é apresentada a tela |
Atualiza Entrega para IFRS
Manutenção Entregas IFRS (FT0502R).
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Informações Adicionais da Nota Fiscal
Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).
Envia XML da Nota Fiscal Eletrônica
Quando acionado, envia as informações da nota fiscal no formato XML para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), permitindo que as informações da nota sejam analisadas pela SEFAZ, a qual irá retornar com a "Autorização de Uso", "Denegação de Uso" ou "Rejeição" da nota fiscal eletrônica.
Nota | ||
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Esse botão é habilitado quando a nota fiscal eletrônica ainda não foi enviada para a SEFAZ ou foi rejeitada. |
Modifica Dados Unidade Negócio
Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Informações das Unidades de Negócio da Nota (FT0907).
Informações | ||
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Esse botão será habilitado sempre que o campo Altera Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Envia XML da Nota Fiscal Eletrônica | Quando acionado, envia as informações da nota fiscal no formato XML para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), permitindo que as informações da nota sejam analisadas pela SEFAZ, a qual irá retornar com a "Autorização de Uso", "Denegação de Uso" ou "Rejeição" da nota fiscal eletrônica.
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Envia XML de Nominação da Nota Fiscal | Quando acionado, envia as informações da nota fiscal para o evento de nominação. Este evento deve ser utilizado quando a fatura eletrônica foi autorizada com o documento do receptor do tipo 5 - Inominado. | |||||
Modifica Dados Unidade Negócio | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Informações das Unidades de Negócio da Nota (FT0907).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento emitente da nota fiscal. |
Nr Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
IECFOAT | Situação de atualização da nota fiscal nos módulos integrados ao faturamento. Cada letra identifica um módulo ou estado de atualização, S(Sim) significa atualizada e N(Não) significa não atualizada. As atualizações são as seguintes: I = Impressa. E = Atualizada em Estoque. C = Cancelada. F = Atualizada em Contas a Receber. O = Atualizada em Obrigações Fiscais (Aplica-se somente ao Brasil). A = Atualizada em Estatísticas. T = Contabilizada. |
Série | Série da nota fiscal. |
Cliente | Cliente da nota fiscal. |
Dt Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Seq | Código da sequência do item da nota fiscal. |
Item | Código do item da nota fiscal. |
Un | Unidade de medida do item na nota fiscal. |
Qt | Quantidade do item para a nota fiscal selecionada. |
Vl Tot Item | Valor total do item. |
Vl Cus Contab | Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada. |
Cus Contab | Código da conta contábil do item na nota fiscal. |
CE | Item baixa ou não estoque. |
Modifica Itens - FT0502T
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a modificação dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Baixa Estoque | Quando acionado, será acionada a tela Baixa Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Código da sequência do item da nota fiscal. |
Referência | Código da referência do item da nota fiscal. |
Item | Código do item da nota fiscal. |
Un | Unidade de medida do item na nota fiscal. |
Descrição | Descrição do item da nota fiscal. |
Família | Código da família de faturamento do item da nota fiscal. |
Un | Unidade de medida da família de faturamento do item da nota fiscal. |
Qtidade Faturada | Quantidade faturada do item para a nota fiscal selecionada. |
Cód. Enquadramento IPI | Permite alterar o código de enquadramento do IPI para posterior reenvio da nota para a Sefaz, quando a nota rejeitada pelo Rejeição 388 (Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI)?. |
Classificação Fiscal | Classificação Fiscal do item da nota fiscal selecionada |
Vl Total Item | Valor total do item na nota fiscal selecionada. |
Forma de Descrição | Forma de descrição do item na nota fiscal selecionada. |
Vl Custo Contábil | Valor |
Campo:
Descrição:
Estabelecimento
Exibe o estabelecimento emitente da nota fiscal.
Nr Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal.
IECFOAT
Exibe a situação de atualização da nota fiscal nos módulos integrados ao faturamento. Cada letra identifica um módulo ou estado de atualização, S(Sim) significa atualizada e N(Não) significa não atualizada. As atualizações são as seguintes:
I = Impressa
E = Atualizada em Estoque
C = Cancelada
F = Atualizada em Contas a Receber
O = Atualizada em Obrigações Fiscais (Aplica-se somente ao Brasil)
A = Atualizada em Estatísticas
T = Contabilizada
Série
Exibe a série da nota fiscal.
Cliente
Exibe o cliente da nota fiscal.
Dt Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Seq
Exibe o código da seqüência do item da nota fiscal.
Item
Exibe o código do item da nota fiscal.
Un
Exibe a unidade de medida do item na nota fiscal.
Qt
Exibe a quantidade do item para a nota fiscal selecionada.
Vl Tot Item
Exibe o valor total do item.
Vl Cus Contab
do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada. |
Cus Contab
Exibe o código da conta contábil do item na nota fiscal.
CE
Indica se o item baixa ou não estoque.
Tela Modifica Itens
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a modificação dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Baixa Estoque | Com o acionamento desse botão será acionada a tela Baixa Estoque. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
| ||||||
Integrado WMS | Quando assinalado, indica que o item selecionado teve suas movimentações de estoque integradas ao Módulo WMS. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item selecionado baixará estoque.
| |||||
Custo Contábil | Código da conta contábil do item na nota fiscal.
| |||||
Código Serviço INSS | Código de serviço de INSS utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial.
|
Baixa Estoque
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixo de estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será possibilitada a inclusão de um novo item para a baixa do estoque. |
Modifica | Quando acionado, os dados do item selecionado poderão ser alterados. |
Eliminar | Quando acionado, as informações do item selecionado serão excluídas da baixa do estoque. |
Confirma alterações | Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas. |
Cancela alterações | Quando acionado, as alterações efetuadas serão desconsideradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Código do item. | |||||
Depósito | Depósito de controle do item no Estoque.
| |||||
Localização | Código ou sigla da localização de controle do item no estoque |
Campo:
Descrição:
Seqüência
Exibe o código da seqüência do item da nota fiscal.
Referência
Exibe o código da referência do item da nota fiscal.
Item
Exibe o código do item da nota fiscal.
Un
Exibe a unidade de medida do item na nota fiscal.
Descrição
Exibe a descrição do item da nota fiscal.
Família
Exibe o código da família de faturamento do item da nota fiscal.
Un
Exibe a unidade de medida da família de faturamento do item da nota fiscal.
Qtidade Faturada
Exibe a quantidade faturada do item para a nota fiscal selecionada.
Vl Total Item
Exibe o valor total do item na nota fiscal selecionada.
Forma de Descrição
Exibe a forma de descrição do item na nota fiscal selecionada.
Vl Custo Contábil
Exibe o valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo poderá ser alterado quando se tratar de item do tipo “Débito Direto”. |
Integrado WMS
Quando assinalado, indica que o item selecionado teve suas movimentações de estoque integradas ao Módulo WMS.
Baixa Estoque
Quando assinalado, indica que o item selecionado baixará estoque.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando o módulo de Estoque estiver implantado, essa informação poderá ser alterada. Caso esse campo seja alterado, a função verifica a última data de cálculo do preço médio. Caso essa data seja maior do que a data de emissão da nota fiscal, a alteração será bloqueada pela função. Se esse campo for Desativado (caracterizado que Não Baixa Estoque), e se o Tipo de Controle do Item em questão for por Série ou por Lote, a função exigirá a confirmação, a fim de eliminar as informações referentes a números de Séries/Lotes, referenciados na baixa. |
Custo Contábil
.
|
|
Código Serviço INSS
| |
Lote/Série | Número do lote ou da série do item controlado por referência |
.
|
O código de serviço será exibido ou disponibilizado para ser informado somente quando a natureza da nota fiscal for do tipo Serviço.
A tela de informações adicionais varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial.
Valor Deduções
Inserir o valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo estará habilitado para as notas de serviço e para as notas emitidas por estabelecimento de cooperativa de trabalho. |
Tela Baixa Estoque
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixo de estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botão será possibilitada a inclusão de um novo item para a baixa do estoque. |
Modifica | Com o acionamento deste botão os dados do item selecionado poderão ser alterados. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão as informações do item selecionado serão excluídas da baixa do estoque. |
Confirma alterações | Com o acionamento deste botão são confirmadas as alterações efetuadas. |
Cancela alterações | Com o acionamento deste botão as alterações efetuadas serão desconsideradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Exibe o código do item | |||||
Depósito | Inserir o depósito de controle do item no Estoque.
| |||||
Localização | Inserir o código ou sigla da localização de controle do item no estoque.
| |||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou da série do item controlado por referência.
| |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item no estoque, quando controlado por lote. | |||||
Qtde Faturada | Inserir a quantidade do item a ser alocada no estoque. |
Tela Manutenção Entregas IFRS
| |
Validade Lote | Data de validade do lote do item no estoque, quando controlado por lote. |
Qtde Faturada | Quantidade do item a ser alocada no estoque. |
Manutenção Entregas IFRS
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as entregas IFRS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Todos | Quando acionado, serão criadas entregas para todas as sequências dos itens da nota fiscal. | |||||
Inclui Item Selecionado | Quando acionado, será criada uma entrega para a sequência selecionada no primeiro browse, considerando os valores informados nos campos quantidade ou percentual. | |||||
Exclui Item IFRS Selecionado | Quando acionado, será excluída a entrega selecionada no segundo browse.
| |||||
Exclui Todos | Quando acionado, serão excluídas todas as entregas relativas a nota fiscal, exceto as contabilizadas. | |||||
Vá Para | Quando acionado, será exibida a tela para informar a sequência ou o item da nota fiscal. |
Nota | ||
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| ||
A inclusão de entregas não é permitida para itens totalmente entregues. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento. |
Nr Nota Fiscal | Código da nota fiscal. |
IECFOAT | Código IECFOAT. |
Série | Código da série. |
Cliente | Código do cliente. |
Dt Emissão | Data de emissão. |
Itens da Nota Fiscal | Exibe os itens da nota fiscal, representados pelos campos:
|
Itens IFRS | Entregas da sequência dos itens da nota fiscal selecionado no primeiro browse, representados pelos campos:
|
Ao clicar no botão OK, será atualizado o valor contábil de IFRS ao finalizar o cadastramento das entregas.
Manutenção Notas Fiscais - Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Caso o módulo de Multiplanta esteja implantado, após a modificação das informações gerais da nota será gerado um “log” para atualização das notas e dos pedidos na Central de Vendas. |
Objetivo da tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Todos
Com o acionamento desse botão, serão criadas entregas para todas as sequências dos itens da nota fiscal.
Inclui Item Selecionado
Com o acionamento desse botão, será criada uma entrega para a sequência selecionada no primeiro browse, considerando os valores informados nos campos quantidade ou percentual.
Exclui Item IFRS Selecionado
Com o acionamento desse botão, será excluída a entrega selecionada no segundo browse.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Somente é permitida a eliminação de entregas ainda não contabilizadas. |
Exclui Todos
Com o acionamento desse botão, serão excluídas todas as entregas relativas a nota fiscal, exceto as contabilizadas.
Vá Para
Com o acionamento desse botão, será exibida a tela para informar a sequência ou o item da nota fiscal.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A inclusão de entregas não é permitida para itens totalmente entregues. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento. |
Nr Nota Fiscal | Exibe o código da nota fiscal. |
IECFOAT | Exibe o código IECFOAT. |
Série | Exibe o código da série. |
Cliente | Exibe o código do cliente. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão. |
Itens da Nota Fiscal | Exibe os itens da nota fiscal, representados pelos campos: |
Itens IFRS | Exibe as entregas da sequência dos itens da nota fiscal selecionado no primeiro browse, representados pelos campos: |
Ao clicar no botão OK, será atualizado o valor contábil de IFRS ao finalizar o cadastramento das entregas.
Tela Manutenção Notas Fiscais - Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Caso o módulo de Multiplanta esteja implantado, após a modificação das informações gerais da nota será gerado um “log” para atualização das notas e dos pedidos na Central de Vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Embalagem | Com o acionamento desse botão, será acionada a tela Embalagens. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Siscomex | Exibe o número SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da nota fiscal selecionada. | |||||
Dt Embarque | Exibe a data de embarque dos itens da nota fiscal selecionada. | |||||
Entrega | Exibe código do endereço de entrega do cliente. | |||||
Rota | Exibe a rota de atendimento a qual a pertence a nota fiscal. | |||||
Cidade CIF | Exibe a cidade CIF do frete. Essa cidade representa até onde o frete corre por conta do emitente. | |||||
Modalidade de Frete | Exibe a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Transportador | Exibe o nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal. | |||||
Trans Redespa | Exibe o nome abreviado da transportadora de redespacho.
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Representante | Exibe o nome abreviado do representante principal da nota fiscal. | |||||
Imagem | Exibe a imagem do produto comercializado. | |||||
Canal Venda | Exibe o canal de vendas do cliente. | |||||
Mensagem | Exibe o código da mensagem que será impressa na nota fiscal. | |||||
Dt Entrega Real | Exibe a data de entrega real das mercadorias ao cliente. | |||||
Nr Volumes | Exibe o número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal. | |||||
Marca Volumes | Exibe a marca do volume da embalagem. | |||||
Espécie Volumes | Exibe a espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal. | |||||
Placa | Exibe a placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
UF | Exibe a unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
Natureza Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal selecionada. | |||||
Libera NF | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente. |
Nota | ||
---|---|---|
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Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração. |
Tela Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes a embalagens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botão será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma. |
Modificar | Com o acionamento deste botão, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida. |
Embalagem | Exibe a descrição da embalagem. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem. |
Descrição dos Volumes | Exibe a descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes. |
Tela Peso Nota
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao peso da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto Total | Exibe o peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
| |||||
Peso Liquido Total | Exibe o peso liquido total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
| |||||
Peso Embalagem | Exibe o peso da embalagem. | |||||
Peso Calculado | Exibe o peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem). | |||||
Assume peso bruto calculado | Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado. |
Tela Manutenção Notas Fiscais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Exibe a observação da nota fiscal, permitindo a sua alteração. |
Condições Redespacho | Exibe as observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração. |
Tela Manutenção Notas Fiscais – Pasta NFS-e Subst
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as notas fiscais de substituição. |
Informações | ||
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Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Nota Fiscal Subst | Inserir o número da nota fiscal de substituição. |
Situação NFS-e | Exibe a situação da nota fiscal eletrônica de serviço. |
Embalagem | Quando acionado, será acionada a tela Embalagens.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Siscomex | Número SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da nota fiscal selecionada. | |||||
Dt Embarque | Data de embarque dos itens da nota fiscal selecionada. | |||||
Entrega | Código do endereço de entrega do cliente. | |||||
Rota | Rota de atendimento a qual a pertence a nota fiscal. | |||||
Cidade CIF | Cidade CIF do frete. Essa cidade representa até onde o frete corre por conta do emitente. | |||||
Modalid Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Finalidade da NF-e | Permite alterar as notas com as situações Notas Rejeitadas e NFe Não Gerada para reenvio do XML. | |||||
Tipo de Traslado | Permite alterar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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Transportador | Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal. | |||||
Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet). | |||||
Trans Redespa | Nome abreviado da transportadora de redespacho.
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Representante | Nome abreviado do representante principal da nota fiscal. | |||||
Imagem | Imagem do produto comercializado. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas do cliente. | |||||
Mensagem | Código da mensagem que será impressa na nota fiscal. | |||||
Dt Entrega Real | Data de entrega real das mercadorias ao cliente. | |||||
Nr Volumes | Número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal. | |||||
Marca Volumes | Marca do volume da embalagem. | |||||
Espécie Volumes | Espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal. | |||||
Placa | Placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
UF | Unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação da nota fiscal selecionada. | |||||
Libera NF | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente. |
Nota | ||
---|---|---|
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Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração. |
Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes a embalagens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma. |
Modificar | Quando acionado, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida. |
Embalagem | Descrição da embalagem. |
Qt Vol | Quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem. |
Descrição dos Volumes | Descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes. |
Peso Nota
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao peso da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto Total | Peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
| |||||
Peso Líquido Total | Peso líquido total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
| |||||
Peso Embalagem | Peso da embalagem. | |||||
Peso Calculado | Peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem). | |||||
Assume peso bruto calculado | Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Observação | Observação da nota fiscal, permitindo a sua alteração. | |||||
Observação Fiscal | Permite visualizar ou alterar (caso a situação permita tal operação) as mensagens, fiscais ou não, de forma separada.
| |||||
Condições Redespacho | Observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes às Notas Fiscais de Substituição e consultar a Situação da NF-e |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Nota Fiscal Subst | Número da nota fiscal de substituição. |
Situação NFS-e | Situação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. |
Situação NF-e | Situação da Nota Fiscal Eletrônica |
Manutenção Notas Fiscais – Dep Fechado
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes às Notas Fiscais de Venda de Depósito Fechado para as Notas Fiscais de Retorno |
Informações | ||
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Para os dados de Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo, eles ficarão disponíveis para manutenção nos seguintes casos:
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Manutenção Notas Fiscais – Pasta Inf Localiz
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações específicas referentes às localizações atendidas pelo produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação MiPyMe | Permite informar a situação do comprovante eletrônico do tipo MiPyMe. Poderá ser selecionada uma das opções disponíveis: Solicitado, Aceitado ou Rejeitado. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme", indicada no Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114 |
Data Aceite | Permite informar a data de aceite ou de rejeição da nota fiscal do tipo MiPyMe. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e quando a "Situação MiPyMe" seja "Aceitado" ou "Rejeitado". A Data do Aceite não pode ser inferior à data de emissão da fatura e nem deixada em branco quando a situação do comprovante for "Aceitado" ou "Rejeitado". |
Nota de Anulação | Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado". |
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Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
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