Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_1DUP | Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Exemplo
| A |
MV_1DUPNAT | Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ |
MV_1DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento. | SF2->F2_SERIE |
MV_3DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO). | COM |
MV_ABRPROJ | Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema. | N |
MV_ACENTO | Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS). | N |
MV_AGDMEN | Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia. | N |
MV_AGENTE | Parâmetro utilizado para localizações (Argentina). | S |
MV_AGLROT | Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora. | N |
MV_AGREG | Campo ou conteúdo para agregador de lib. | SA1->A1_AGREG |
MV_AGROEM2 | Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2. | |
MV_AGRUBS | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR. Vide parâmetro MV_AGROEM2. | |
MV_ALIQICM | Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5. | 0/7/12/18/25/37 |
MV_ALIQISS | Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município. | 5 |
MV_ALOCPER | Alocação de cliente em mais de um percurso. Indica se um mesmo Cliente/Loja pode ser vinculado a diferentes percursos. S - SIM N - NÃO Observação = Parâmetro deve ser avaliado em conjunto com o parâmetro MV_ROTATV | N |
MV_ALOCVEI | Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. Com este parâmetro é possível deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado. | T |
MV_ALTPED | Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado. | S |
MV_ANTCRED | Utilizada para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que a data de emissão. | .F. |
MV_APDLOPE | Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico. | .F. |
MV_ARREFAT | Define se o valor total será arredondado no pedido de venda. | S |
MV_ASSCARG | Define se uma carga pode ser associada a uma carga já faturada. | |
MV_ATUSAL | Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N). | S |
MV_ATUSI2 | Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:
| O |
MV_ATUSI3 | Gera automaticamente a amarração Centro de Custo x Conta Contábil. Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI3. | S |
MV_ATUSI4 | Gera automaticamente a amarração Item x Conta Contábil. Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI4. | S |
MV_ATVECON | Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. |
|
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_BASERET | Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido). | N |
MV_BLOQUEI | Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F". | T |
MV_BONUSTS | Código da TES utilizada pelas regras de bonificação. |
|
MV_BOX | Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX. | S |
C
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_CAPLOTE | Indica se a chave da capa do lote será:
| A | |||||
MV_CDCLFR | Código da Classificação de Frete Padrão usado na importação de Documentos de Carga. | <em branco> | |||||
MV_CDRORI | Define o código da região de origem. |
| |||||
MV_CDTPOP | Indica qual código de operação será enviado ao TOTVS GFE na geração de carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado. | <em branco> | |||||
MV_CENT | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. | 2 | |||||
MV_CENT2 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. | 2 | |||||
MV_CENT3 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. | 2 | |||||
MV_CENT4 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. | 2 | |||||
MV_CENT5 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. | 2 | |||||
MV_CGLOCK | Permite bloquear o Pedido de Venda durante os processos internos do Sistema, para a realização da montagem de carga. Quando habilitado (valor igual a .T.) impossibilita que o mesmo Pedido seja selecionado por usuários diferentes, trabalhando em estações distintas.
| ||||||
MV_ |
CGSTART | Indica |
qual o horário inicial de entrega na geração da carga. | ||
MV_CGTRANS | Parâmetro que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora. | .F. |
MV_CMC7MOD | Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro. |
Exemplo
| (branco) | |
MV_CMC7PRT | Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro. Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado. Exemplo
| (branco) |
MV_COLENT | Define se integra com Coleta/Entrega, sendo utilizado para ativar a integração e controlar a exibição dos menus de Coleta Entrega na rotina OMSA200 (Montagem de Carga).
| |
MV_COLICMS | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):
| I |
MV_COLIPI | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:
| I |
MV_COMBUS | Parâmetro Módulo Financeiro Grupos de produtos, separados por '/', que identificam as operações de combustível. | |
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere. Exemplo
| 15 |
MV_CONSBAR | Número de caracteres considerados no código de barras para procura no Cadastro de Produtos, sendo que não deve exceder 15 caracteres. | 15 |
MV_CONTSB | Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não). | N |
MV_CONTSOC | Porcentagens referentes a:
| 2.2/2.3/2.7 |
MV_ |
Indica se serão enviados os dados do cliente/fornecedor no destinationId e as informações de endereço ao TOL, quando o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido.
As opções disponíveis são:
1-Sim - Quando o campo C5_REDESP está preenchido serão enviados os dados do cliente/fornecedor no elemento destinationId e não serão enviadas as informações de endereço.CPLAUT | Geração das cargas. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. 1=Automático; 2=Manual. Quando for 1 = Automático: Para as viagens vindas do CPL o SIGAOMS gera a carga automaticamente. Quando for 2 = Manual: Para as viagens deve ser gerado manualmente a carga |
Ele pode ser acessado via menu Atualizações > Cockpit Logístico > Parâmetros da Integração.
Na rotina de parâmetros, a opção foi inserida em Integração, campo Redesp. Cli/Forn (1-Sim, 2-Não). | 2 |
MV_ |
CPLATVG | Atualiza viagem no TOL ao cancelar a integração do pedido? Indica se |
1 - Sim
2 - Não
será atualizada a viagem no TOL ao cancelar a integração no TOTVS OMS, ou seja, se esse parâmetro estiver definido como: 1 - Sim, ao cancelar um item integrado que já encontra-se em uma viagem, será solicitada a alteração da viagem no TOL para que reflita os ajustes sofridos no TOTVS OMS. Caso esteja definido como: 2 - Não, a viagem permanecerá intacta, sendo ajustada apenas a carga e os status no TOTVS OMS. |
2 | |
MV_ |
Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico:
1 - 1ª UM (padrão)
2 - 2ª UM
MV_CREDCLI
Utilizado na liberação automática de crédito:
- L - para controle de crédito por loja.
- C - para controle de crédito por cliente.
L
MV_CSS
Natureza para Contribuição Seguridade Social.
CSS
MV_CTIMSRV
Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:
1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.
1
MV_CTRLSI6
Controla se os totais de lote serão por:
- D - Dia
- M - Mês
D
MV_CTVALZR
Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).
N
D
...
MV_DATAATE
...
Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
...
31/05/99
...
MV_DATADE
...
Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
...
01/01/98
...
MV_DATAFIS
...
Data limite para realização de operações fiscais.
...
01/01/80
...
MV_DATALOT
...
Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este parâmetro é de controle interno do Sistema e não deve ser alterado. |
...
01/01/80
...
MV_DESPICM
...
Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.
...
T
...
MV_DIAFUN
...
Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.
...
02
...
MV_DIAISS
...
Dia padrão para gerar os títulos de ISS.
...
10
...
MV_DIASPRO
...
Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.
...
120
...
MV_DIGVER
...
Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).
...
N
...
MV_DIRLOG
...
Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.
...
"em branco" - deve ser preenchido
...
MV_DOUBLE
...
Ajuste de sensibilidade do mouse.
...
0.1
...
MV_DRIVER
...
Driver padrão da impressora.
...
EPSON
...
MV_DUPPAD
...
Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.
...
DUPLI.DUP
E
...
MV_ESPECIE
...
Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.
...
UNI=NF
...
MV_ESTADO
...
Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
...
SP
...
MV_ESTICM
...
Alíquota de ICMS de cada Estado.
Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar.
...
AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 F17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
...
MV_ESTNEG
...
Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não).
...
S
...
MV_EXERC1
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
...
MV_EXERC2
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
...
MV_EXERC3
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
...
MV_EXERC4
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
...
MV_EXERC5
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
CPLCAT | Categoria de Produto? Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. 1=Grupo Produto. 2=Padrão Cockpit. Para o Cockpit Logístico, categorias de Produto são agrupamentos relevantes de produtos com características logística semelhantes. Com esse parâmetro pode-se determinar se a categoria dos produtos integrados do OMS para o Cockpit Logístico: (1=Grupo Produto), será o código do grupo do produto do OMS ou (2=Padrão Cockpit) será informada por alteração manual em cada produto no Cockpit Logístico. Com a opção, deve-se cadastrar as Categorias de Produtos no Cockpit Logístico com os mesmos códigos dos Grupos de Produtos do OMS, pois não há Web Service de integração para essa tabela. | 2 |
MV_CPLDTPD | Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente "2" - Data emissão pedido Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento) | |
MV_CPLCDK3 | Define de qual tabela será considerado o Status do registro para desatualizar um pedido de venda integrado com TOL .F. = C6_INTROT ou .T. = DK3_STATUS Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento) | .F. |
MV_CPLCTG | Intervenção Otimização 1=Impedir; 2=Permitir Usuários; 3=Alertar Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | |
MV_CPLCLI | Integrar Clientes Online? Salvar os dados dos clientes criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
MV_CPLENT | Considerar entregar em vez de transferir? 1=Sim; 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 2 | '2' |
MV_CPLEMB | Código de um Embarcador do Cockpit Logístico. Todos os Produtos integrados integrados do OMS para o Cockpit Logístico serão relacionados a um mesmo Embarcador no Cockpit Logístico, pois no OMS a relação variável de produto x cliente é utilizada (opcionalmente) apenas na importação de Notas Fiscais de Cliente pelo EDI. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | Conforme cliente. |
MV_CPLEX | Informar se devem ser integradas para o Cockpit Logístico as localidades (filiais, clientes e solicitantes) com endereço fora do Brasil. TMS Cockpit Logístico parte 2. | '2' |
MV_CPLFOR | Integrar Fornecedores Online? Salvar os dados dos fornecedores criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico (Localidades). Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
MV_CPLLUS | Usuários com Permissão. TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
MV_CPLRED | Indica se serão enviados os dados do cliente/fornecedor no destinationId e as informações de endereço ao TOL, quando o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido. As opções disponíveis são:
Ele pode ser acessado via menu Atualizações > Cockpit Logístico > Parâmetros da Integração. Na rotina de parâmetros, a opção foi inserida em Integração, campo Redesp. Cli/Forn (1-Sim, 2-Não). | 2 |
MV_CPLREG | Regional enviada para o TOTVS Otimização Logística. Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1" Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | Conforme cliente. |
MV_CPLEST | Ação Estorno. 1=Impedir; 2=Alertar TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
MV_CPLINT2 | No TMS com CPL, define o tipo da integração com o Cockpit Logístico ? 1=Planejamento; 2=Execução; | |
MV_CPLROT1 | Rota genérica das viagens de coleta. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
MV_CPLROT2 | Rota genérica das viagens de transporte. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
MV_CPLROT3 | Rota genérica das viagens de entrega. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
MV_CPLSOE | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Endereços de Solicitantes OnLine? 1=Sim 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
MV_CPLSOL | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Solicitantes OnLine? 1=Sim 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 3 | 2 |
MV_CPLSTP | Integração suspensa? 1=Sim; 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 2 | '2' |
MV_CPLTIME | Indica o tempo máximo que o TOTVS OMS aguardará por uma resposta do TOTVS Otimização Logística. É válido para todas as mensagens. Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | |
MV_CPLTP1 | Tipo Pedido Coleta. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
MV_CPLTP2 | Tipo Pedido Transporte. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
MV_CPLTP3 | Tipo Pedido Entrega. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
MV_CPLTPV | Integrar Tipos de Veículos Online? Indica se ao incluir ou alterar um tipo de veículo no Protheus será replicado automaticamente no TOL. | 2 |
MV_CPLTRA | Integrar Transportadora Online? Salvar os dados das transportadoras criadas no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
MV_CPLTVO | Tipo Veículo Otimização? 1=Impedir; 2=Alertar Quando for 1 = Impedir: No vínculo do veículo na carga se o usuário informar um tipo de veículo diferente do que consta na viagem do CPL, não permitimos apresentando um Help. Se for 2 = Alertar: O sistema avisa que o tipo informado é diferente do tipo da viagem no CPL e o usuário define se permite o vinculo ou não. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
MV_CPLVRT | Permite gerar viagens com rotas incompatíveis. TMS Cockpit Logístico parte 2. | '1' |
MV_CPLUMMT | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 1 - 1ª UM 2 - 2ª UM | |
MV_CPLUMIT | Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico: 1 - 1ª UM (padrão) | 1 |
MV_CPLUAUT | Endereço do webservice de autenticação. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
MV_CPLURL | Endereço do webservice do Cockpit Logístico. TMS Cockpit Logístico parte 1. | |
MV_CREDCLI | Utilizado na liberação automática de crédito:
| L |
MV_CSS | Natureza para Contribuição Seguridade Social. | CSS |
MV_CTIMSRV | Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com: 1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema). | 1 |
MV_CTRLSI6 | Controla se os totais de lote serão por:
| D |
MV_CTVALZR | Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero). | N |
D
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_DATAATE | Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 31/05/99 | |||||
MV_DATADE | Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 01/01/98 | |||||
MV_DATAFIS | Data limite para realização de operações fiscais. | 01/01/80 | |||||
MV_DATALOT | Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.
| 01/01/80 | |||||
MV_DCLNEW | Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL; | ||||||
MV_DEL_PVL | Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur. Física; 2=Excl. Física; 3=Nenhuma | ||||||
MV_DESPICM | Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. | T | |||||
MV_DIAFUN | Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. | 02 | |||||
MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | |||||
MV_DIASPRO | Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. | 120 | |||||
MV_DIGVER | Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não). | N | |||||
MV_DIRLOG | Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema. | "em branco" - deve ser preenchido | |||||
MV_DOUBLE | Ajuste de sensibilidade do mouse. | 0.1 | |||||
MV_DRTLOG | Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rateio contábil são gravados. | "em branco" | |||||
MV_DRIVER | Driver padrão da impressora. | EPSON | |||||
MV_DTTOK | Armazena a data / hora da última recuperação de token. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | "em branco" | |||||
MV_DUPPAD | Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção. | DUPLI.DUP |
E
F
...
MV_FATTOT
...
Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).
...
N
...
MV_FOLGAPV
...
Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.
...
9999
...
MV_FORINSS
...
Fornecedor padrão para os títulos de INSS.
...
INPS
...
MV_FORMGAR
...
Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.
...
dDataBase+90
...
MV_FORMLOT
...
Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
...
...
MV_FORNCOM
...
Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.
...
VENDER
...
MV_FRETEST
...
Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.
Exemplo
- SP18MG18
...
...
MV_FRETMOE
...
Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).
...
N
G
...
MV_GERABLQ
...
Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).
...
N
...
MV_GERIMPV
...
Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).
...
N
...
MV_GRUPFAT
...
Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.
...
SB1→ B1_GRUPO
...
MV_GRUPO
...
Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.
...
5
...
MV_GRVBLQ2
...
Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.
...
F
...
MV_GS1
...
Descrição do grupo 1.
...
Grupo
...
MV_GS2
...
Descrição do grupo 2.
...
Subgrupo
...
MV_GS3
...
Descrição do grupo 3.
...
Item
I
...
MV_ICMPAD
...
Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).
...
18
...
MV_IDMEMO
...
Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.
...
000001
...
MV_IMPINCE
...
Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.
Exemplo
- Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).
...
...
MV_IMPINCS
...
Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.
Exemplo
- Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).
...
...
MV_IMPSX1
...
Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.
...
S
...
MV_INSS
...
Natureza de títulos de pagamento de INSS.
...
"INSS"
...
MV_INTDL
...
Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística.
Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS.
Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios.
...
S
...
MV_IPIBRUT
...
Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).
...
S
...
MV_IPITP9
...
Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.
...
N
...
MV_IRF
...
Natureza utilizada para o Imposto de Renda.
...
\"IRF\"
...
MV_ISS
...
Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.
...
\"ISS\"
...
MV_INTGFE
...
Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.
...
T
J
...
MV_JUROS
...
Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.
...
5.0000
L
...
MV_LIBACIM
...
Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido.
...
T
...
MV_LIBGRUP
...
Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota.
...
N
...
MV_LIMAJU
...
Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada.
...
10
...
MV_LIMINCR
...
Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.
...
0.00
...
MV_LIQAUTO
...
Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).
...
...
MV_LOCALIZ
...
Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não).
...
S
...
MV_LOGERRO
...
Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log.
...
1
...
MV_LOGSIGA
...
Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.
...
NNNNN
...
MV_LOTVENC
...
Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não).
...
S
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ |
Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.
ESPECIE | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais. | UNI=NF |
MV_ |
Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.
27
MV_MCUSTO
Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.
2
MV_MILHAR
Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.
T
MV_MOEDA1
Título da moeda 1.
REAIS
MV_MOEDA2
Título da moeda 2.
DÓLAR
MV_MOEDA3
Título da moeda 3.
UFIR
MV_MOEDA4
Título da moeda 4.
MARCO ALEMÃO
MV_MOEDA5
Título da moeda 5.
IENE
MV_MOEDTIT
Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:
S - moeda do título = pedido de venda.
N - moeda do título = corrente.
N
MV_MSIDENT
Identificador de registros.
0
MV_VERC461
Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.
Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:
T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.
F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.
T
N
...
MV_NATDPBC
...
Natureza de despesas bancárias.
...
DESP BANC
...
MV_NORM
...
Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.
...
18
...
MV_NORTE
...
Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.
...
AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO
...
MV_NOTAPAD
...
Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.
...
NFISCAL.NF2
...
MV_NPERM
...
Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.
...
2
...
MV_NUMITEN
...
Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.
...
99
...
MV_NUMLIN
...
Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.
...
99
...
MV_NUMPARC
...
Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).
...
4
ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP |
MV_ESTICM | Alíquota de ICMS de cada Estado. Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 F17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 |
MV_ESTNEG | Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não). | S |
MV_EXERC1 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC2 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC3 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC4 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC5 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXPTOK | Indica a quantidade de horas que devem ser consideradas para que um token esteja expirado. Enquanto este limite não for atingido, o mesmo token recebido na primeira solicitação será reutilizado para envio das próximas mensagens. Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | Conforme cliente |
F
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não). | N |
MV_FOLGAPV | Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega. | 9999 |
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para os títulos de INSS. | INPS |
MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 |
MV_FORMLOT | Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes. |
|
MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar. | VENDER |
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete. Exemplo
|
|
MV_FRETMOE | Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não). | N |
G
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ | OMSAGEIndica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSBCO | Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSBXCP | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | DEV |
MV_OMSBXCR | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | R$/CC/FI |
MV_OMSBXLQ | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | CH/CHQ |
MV_OMSCAPA | Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:
| 1 |
MV_OMSCTA | Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSENTR | Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). Exemplo
| 5 |
MV_OMSESTO | Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:
| .T. |
MV_OMSESTP | Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:
| .T. |
MV_OMSLROT | Define se é possível alterar a rota gerada. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. |
MV_OMSMOT | Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro. Exemplo
| NOR |
MV_OMSNOBX | Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática. Exemplo
| DAC |
MV_OMSPROT | Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega. 1 = Sem restrição (padrão) Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | 1 |
MV_OMSTCAR | Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.
| .F. |
MV_OMSREFR | Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:
|
|
MV_OMSRETP | Permite indicar a possibilidade de retorno parcial das cargas, de acordo com as datas de entregas das Notas. | .F. |
MV_OMSSMNF | Controla o sequenciamento da geração de Notas por carga e usuário. | .F. |
MV_OMSTPBA | Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:
| 1 | MV_OMSVFRE | Permite configurar se o valor do frete do documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga. |
MV_OMSUROT | Define a URL de callback da rota alterada. Integração descontinuada (Outubro/2023). | URL não obrigatória. |
MV_ORCIMPR | Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos. | ORCFAT |
MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 |
MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 |
MV_OSTLMOT | Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado. Pode ser preenchido com as seguintes opções:
| 0 |
P
GFEEDIL | Tipo de geração de log do EDI. Integração OMS x GFE | |
MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. Integração OMS x GFE | |
MV_GFEI12 | Integração da Carga. Integração OMS x GFE | |
MV_GFERPB | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item Integração OMS x GFE / Simulação de Frete | 0 |
MV_GERABLQ | Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não). | N |
MV_GERIMPV | Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). | N |
MV_GRUPFAT | Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. | SB1→ B1_GRUPO |
MV_GRUPO | Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. | 5 |
MV_GRSEFLQ | Parâmetro Financeiro Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheques (SEF) quando gerada uma liquidação de títulos do tipo CH. | |
MV_GRVBLQ2 | Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial. | F |
MV_GS1 | Descrição do grupo 1. | Grupo |
MV_GS2 | Descrição do grupo 2. | Subgrupo |
MV_GS3 | Descrição do grupo 3. | Item |
I
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ICMPAD | Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%). | 18 |
MV_IDMEMO | Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP. | 000001 |
MV_IMPINCE | Impostos que incidem na NF de entrada. Exemplo
|
|
MV_IMPINCS | Impostos que incidem na NF de saída. Exemplo
|
|
MV_IMPSX1 | Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. | S |
MV_INSS | Natureza de títulos de pagamento de INSS. | "INSS" |
MV_INTDL | Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística. Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS. Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios. | S |
MV_IPIBRUT | Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda). | S |
MV_IPITP9 | Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor. | N |
MV_IRF | Natureza utilizada para o Imposto de Renda. | \"IRF\" |
MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço. | \"ISS\" |
MV_INTGFE | Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE. | T |
J
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_JUROS | Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. | 5.0000 |
L
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_LIBACIM | Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido. | T |
MV_LIBGRUP | Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota. | N |
MV_LIMAJU | Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada. | 10 |
MV_LIMINCR | Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. | 0.00 |
MV_LIQAUTO | Parâmetro utilizado para localizações (Argentina). |
|
MV_LOCALIZ | Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não). | S |
MV_LOGERRO | Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log. | 1 |
MV_LOGSIGA | Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. | NNNNN |
MV_LOTVENC | Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não). | S |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MANCARG | Permitir a Manipulação ou Associação de Pedidos a Cargas com faturamento já iniciado (Especifico Distribuidores). | |
MV_MARK | Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. | 0696 |
MV_MAXD | Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas. | 27 |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. | 2 |
MV_MILHAR | Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível. | T |
MV_MOEDA1 | Título da moeda 1. | REAIS |
MV_MOEDA2 | Título da moeda 2. | DÓLAR |
MV_MOEDA3 | Título da moeda 3. | UFIR |
MV_MOEDA4 | Título da moeda 4. | MARCO ALEMÃO |
MV_MOEDA5 | Título da moeda 5. | IENE |
MV_MOEDTIT | Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:
| N |
MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 |
MV_VERC461 | Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada. Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:
| T |
N
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC |
MV_NFGFEPL | Definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso líquido. | |
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. | 18 |
MV_NORTE | Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ |
MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção. | NFISCAL.NF2 |
MV_NPERM | Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema. | 2 |
MV_NUMITEN | Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente. | 99 |
MV_NUMLIN | Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 |
MV_NUMLOCS | Parâmetro SIGAFAT. Determina a quantidade de registros localizados na geração da fatura. | |
MV_NUMPARC | Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26). | 4 |
O
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_OM2NEG | Simulação de frete na montagem da carga. Indica se o cálculo de frete irá considerar as tabelas em negociação ainda:
| 2 |
MV_OMSAGE | Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSCPS | Permite efetuar baixa de títulos de clientes diferentes. | |
MV_OMSBCO | Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSBXCP | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | DEV |
MV_OMSBXCR | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | R$/CC/FI |
MV_OMSBXLQ | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | CH/CHQ |
MV_OMSCAPA | Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:
| 1 |
MV_OMSCMSG | Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento. | <branco> |
MV_OMSCTA | Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSENTR | Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). Exemplo
| 5 |
MV_OMSESTO | Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:
| .T. |
MV_OMSESTP | Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:
| .T. |
MV_OMSLTGC | Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga | <branco> |
MV_OMSLROT | Define se é possível alterar a rota gerada. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. |
MV_OMSMOT | Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro. Exemplo
| NOR |
MV_OMSNOBX | Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática. Exemplo
| DAC |
MV_OMSPROT | Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega. 1 = Sem restrição (padrão) Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | 1 |
MV_OMSTCAR | Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.
| .F. |
MV_OMSREFR | Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:
|
|
MV_OMSRETP | Permite indicar a possibilidade de retorno parcial das cargas, de acordo com as datas de entregas das Notas. | .F. |
MV_OMSSMNF | Controla o sequenciamento da geração de Notas por carga e usuário. | .F. |
MV_OMSTPBA | Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:
| 1 |
MV_OMSVFRE | Permite configurar se o valor do frete do documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga. | |
MV_OMSUROT | Define a URL de callback da rota alterada. Integração descontinuada (Outubro/2023). | URL não obrigatória. |
MV_ORCIMPR | Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos. | ORCFAT |
MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 |
MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 |
MV_OSTLMOT | Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado. Pode ser preenchido com as seguintes opções:
| 0 |
MV_OSFILVE | Informe se a interface de disponibilidade de veículos do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisponíveis. Sendo: 1 não filtra. 2 filtra | 1 |
MV_OSTLREC | Informe a tolerância para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar descontos e ou juros automaticamente. |
P
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_PAISLOC | Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo
| BRA |
MV_PCNATU | Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS | |
MV_PCPREFI | Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
MV_PCCRED | Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
MV_PCVENCT | Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_PAISLOC | Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo
| BRA |
MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 |
MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 |
MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 |
MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina. | 0.75 |
MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina. | 10.5 |
MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser comprometido em uma avaliação. | 100 |
MV_PESOCAR | Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de cargas e relatórios de cargas.
| <em branco> |
MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo
| 1 |
MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda será considerado o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:
| T |
MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento:
| N |
MV_PRINT | Direciona a saída de relatório:
| 36 |
MV_PRODHOR | Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda. | HORAS |
MV_PROVA | Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.contábeis. | C:\SIGA\CPROVA\ |
MV_PRSTORD | Indica se na prestação de contas os títulos serão mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim; 2=Nao | 2C:\SIGA\CPROVA\ |
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 |
MV_PSWCPL | Senha de autenticação do webservice. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | |||||
MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:
| N | |||||
MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco. | C:\SIGA\\RELATO\ | |||||
MV_RESERVA | Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo. | T | |||||
MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | |||||
MV_RISCOB | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | |||||
MV_RISCOC | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | |||||
MV_RISCOD | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | MV_RODAPE | pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | ||
MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
| |||||
MV_ROTADAI | Define se será gravada a rota escolhida, ou se mantém a rota do pedido, na montagem de carga, no módulo de OMS - Gestão de Distribuição.
| 1 | Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
| |||
MV_ROTATV | Indica se a roteirização do SIGAOMS deve analisar mais de uma condição no processo de roteirização. A configuração do parâmetro pode ser efetuada com as seguintes opções: 1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor. Nos deparamos com chamados nos quais os usuários solicitam a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente - neste caso,, o processo somente é efetuado com sucesso com a configuração em conjunto dos parâmetros descritos abaixo. Sem a configuração de Calendário (nenhum cadastro) e ajuste conforme descrito abaixo, a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente é disponibilizada na montagem da carga.
| ||||||
MV_RSDOFAT | Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados. | S | |||||
MV_ROTCEP | Permite definir qual endereço do Pedido será considerado na montagem da carga:
| 1 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_SABFERI | Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida(). | S |
MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório. | S |
MV_SEQENT | Determina a sequência da entrega, sendo que este é composto pelas seguintes opções: | 1 |
MV_SEQESPE | Parâmetro SIGAFAT Determina se o controle da numeração dos documentos deve ser realizado por tipo. .T. = Sim .F. =Não | .F. 1 |
MV_SERCUP | Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP |
MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ |
MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ |
MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR |
MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO |
MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE |
MV_SLDBXCR | Parâmetro SIGAFIN Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). | |
MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F |
T
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |
---|---|---|---|
MV_TABPR01 | Título da tabela de preço 001. | PRECO 001 | |
MV_TABPR02 | Título da tabela de preço 002. | PRECO 002 | |
MV_TABPR03 | Título da tabela de preço 003. | PRECO 003 | |
MV_TABPR04 | Título da tabela de preço 004. | PRECO 004 | |
MV_TABPR05 | Título da tabela de preço 005. | PRECO 005 | |
MV_TABPR06 | Título da tabela de preço 006. | PRECO 006 | |
MV_TABPR07 | Título da tabela de preço 007. | PRECO 007 | |
MV_TABPR08 | Título da tabela de preço 008. | PRECO 008 | |
MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | |
MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço a vista. |
| |
MV_TOKCPL | Armazena o token recuperado da NEOLOG. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> | |
MV_TPRCLOG | Define a visualização do log de operações do TPR no ConsoleFile configurado. Informe .F. após a implantação. Inclua no ini do REST, na seção do Environment, a chave FWTRACELOG=1. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. | |
MV_TPCOMIS | Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será:
| O | |
MV_TPRDSP | Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no Pedido de Vendas será considerado na liberação do mesmo e se este será calculado por item ou pelo total do Pedido. Podendo ser configurado com:
| 1 | |
MV_TPSALDO | Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos.
| Q | |
MV_ CGTRANSTRANSP | Parâmetro | que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora..Fpara informar se é obrigatório informar transportadora na montagem da carga. | |
MV_TTS | Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. | N | |
MV_TXPER | Define a taxa de permanência diária a ser gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. | 0 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ULRESER | Data da última atualização automática de reservas. | 02/05/99 |
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_USRCPL | Usuário de autenticação do webservice. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
V
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:
| V |
MV_VLDALMO | Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não). | S |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. | 10.00 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_WNCALC | Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora. |
|
MV_WNSCHED | Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda. |
|
MV_WSMONI | Endereço WebService de Monitoramento. Integração OMS Protheus x Monitoramento do TOTVS Logística Cockpit. | <em branco> |
MV_WMSEOMS | Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço destino se nos pedidos existirem endereços diferentes. Caso N, sempre pergunta o endereço destino. |
Z
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ZERASAL | Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2. | N |
...