Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Geração do Registro C176 no Sped Fiscal


Nota
iconfalse
titleVersões de Atualização
  • Geração do registro C176 no arquivo digital para EFD ICMS/IPI pelo programa LF0200 estão disponíveis a partir do release 12.1.16.

Informações
titleLEGISLAÇÃO

Conforme orientações do guia prático da EFD-ICMS/IPI, o registro C176 - Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Operações com Substituição Tributária (Modelos 01 e 55) deve ser informado quando da escrituração de documento fiscal, que acoberte operação que represente desfazimento de substituição tributária realizada em operações anteriores. 

O documento informado neste registro deverá ser diferente do documento informado no registro pai (C100), pois é o documento referente à(s) última(s) aquisição(ões) da mercadoria e à retenção do imposto. Caso a legislação determine o cálculo do ressarcimento com base na respectiva aquisição, não deverá ser informada a última aquisição no registro C176, mas aquela indicada pela legislação.

Já a sua obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte, inclusive sobre a apresentação dos campos CHAVE_NFE_RET; COD_PART_NFE_RET; SER_NFE_RET; NUM_NFE_RET; ITEM_NFE_RET, COD_MOT_RES e VL_UN_RES_FCP_ST. 

Este registro não se aplica aos contribuintes que utilizam o SCANC.


A geração deste do registro C176 no arquivo para o Sped Fiscal pode poderá ser feita de duas maneiras, informando formas: 

  • Informando no Módulo Layout Fiscal - MLF manualmente os registros ou
utilizando
  • realizando a importação; 
  • Utilizando os programas auxiliares do Módulo Obrigações Fiscais - MOF para geração automática das informações
, conforme exemplos demonstrados abaixo.
  • ;

Informações
titleImportante

Neste tutorial abordaremos as formas manual e automática de geração do registro C176 no arquivo do Sped Fiscal, seguindo o processo padrão de cada uma das formas. Ressaltamos que obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. 

http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=271675962 
Totvs custom tabs box
tabsForma Manual,Forma Automática,Teste
idsaba1,aba2,aba3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaaba1

A geração do registro C176 de forma manual no arquivo para o Sped Fiscal deve ser feita no MLF utilizando a tabela Documento Item Ressarcimento ICMS (DWF-DOC-IT-RESSARCTO-CAT), podendo os campos ser digitados no programa Manutenção/Consulta Informações das Tabelas - LF0203, ou ainda realizando a importação, utilizando os programas Configuração Layout - LF0214 e Importação Inf Fiscais - LF0303.

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações das Tabelas



Observação: O campo Gera Ressarcimento deve ser marcado para que o registro C176 seja gerado no arquivo.


Em seguida basta realizar a geração do arquivo para o SPED Fiscal utilizando o programa LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout


Na tabela abaixo estão detalhados os campos disponíveis na tabela para preenchimento que serão gerados no registro C176

Campo TabelaDescriçãoCampo do Registro C176
EstabelecimentoCódigo do Estabelecimento


Estes campos não são gerados no registro C176 do Sped Fiscal.

SérieSérie do documento fiscal de saída no registro C100
Nr DoctoNúmero do documento fiscal de saída no registro C100
EmitenteEmitente (cliente) do documento fiscal de saída no registro C100
Nat. Oper.Natureza de operação do documento fiscal de saída
Sequência ItemSequência do Item do documento fiscal de saída
Modelo Últ. EntradaModelo do documento fiscal de entrada02-COD_MOD_ULT_E
Docto Últ Entrada Número do documento fiscal de entrada03-SER_ULT_E
Série Últ. Entr.Série do documento fiscal de entrada04-SER_ULT_E
Nat. Oper. Últ. Entr.Natureza de Operação do documento fiscal de entradaEste campo não é gerado no registro C176 do Sped Fiscal
Emitente Últ. Entr.Emitente (fornecedor) do documento fiscal de entrada06-COD_PART_ULT_E
Sequência Item Ult. Entr.Sequência do item do documento fiscal de entrada11-NUM_ITEM_ULT_E
Ult. EntradaData do documento fiscal de entrada05-DT_ULT_E
Qtde Últ. EntrQuantidade do item do documento fiscal de entrada07-QUANT_ULT_E
Vl Unit. Últ Entr.Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias.08-VL_UNIT_ULT_E
Vl Unit. Base STValor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.09-VL_UNIT_BC_ST
Chave Acesso NF-e Últ. Entr.Número completo da chave da NFe relativo à última entrada10-CHAVE_NFE_ULT_E
Vl Unit. Base ICMS Últ. EntrValor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação.12-VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E
Alíquota ICMS Últ.  Entr.Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria13-ALIQ_ICMS_ULT_E
Vl Unit. Limite Base ICMS Últ E.Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E)14-VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E
Vl Unit. ICMS Últ. Entr.Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a  multiplicação entre os campos 13 e 14

15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E

Alíquota ICMS ST Últ.  Entr.Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria16-ALIQ_ST_ULT_E
Vl Unit RessarcimentoValor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST17-VL_UNIT_RES
Cod. Resp Retenção ICMS STCódigo que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1-Remetente Direto
2-Remetente Indireto
3-Próprio declarante
18-COD_RESP_RET
Cod. Motivo RessarcimentoCódigo do motivo do ressarcimento
1 – Saída para outras UF;
2 – Saída amparada por isenção ou não incidência;
3 – Perda ou deterioração;
4 – Furto ou roubo
9 - Outros
19-COD_MOT_RES
Chave Acesso NF-e ICMS ST RetNúmero completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido. 20-CHAVE_NFE_RET
Emitente NF-e ICMS ST RetidoCódigo do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST 21-COD_PART_NFE_RET
Série NF-e ICMS ST RetidoSérie da NF-e em que houve a retenção do ICMSST22-SER_NFE_RET
Docto NF-e ICMS ST RetidoNúmero da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST23-NUM_NFE_RET
Sequência Item NF-e ICMS STNúmero sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento24-ITEM_NFE_RET
Cod. Modelo Doc. ArrecadaçãoCódigo do modelo do documento de arrecadação:
0  Documento estadual de arrecadação
1 – GNRE
25-COD_DA
Docto ArrecadaçãoNúmero do documento de arrecadação estadual26-NUM_DA
Gera RessarcimentoIndicador de geração do Registro C176 no arquivo do SPED FiscalEste campo não é gerado no registro C176 do Sped Fiscal
Vl Unit Ressto FCP STValor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST27-VL_UNIT_RES_FCP_ST
Val Ctrl SdoValor Controle Saldo - Campo para o ressarcimento do AM
,
Este campo não é gerado no
Registro
registro C176 do Sped Fiscal
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaaba2

A geração do registro C176 de forma automática no arquivo para o Sped Fiscal deve ser feita no MOF utilizando a parametrização no Cadastro Regras Fiscais - OF0170 e o Relacionamento NF Saída X NF Entrada - OF0172.  

OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST

Este programa tem objetivo de definir regras de seleção por Família, Natureza de Operação de Entrada, Item e NCM para a busca e geração das informações dos documentos fiscais de entradas fiscais no Relacionamento NF Saída X NF Entrada - OF0172.  



Acessando o botão Exceção Nat Saída é possível cadastrar exceções para operações de saídas para que sejam desconsideradas na busca e geração das informações dos documentos fiscais. 


Acessando o botão Info Compl é possível cadastrar algumas parametrizações vinculadas à natureza de operação de saída. 

  • Responsável Ret ICMS-ST: Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST (1-Remetente Direto 2-Remetente Indireto 3-Próprio Declarante).
    Essa informação será apresentada no arquivo para o SPED Fiscal, no registro C176 no campo: 18-COD_RESP_RET.
  • Motivo do Ressarcimento: Indica o motivo do ressarcimento:
    1-Saída para Outra UF
    2- Saída amparada por isenção ou não incidência
    3- Perda ou deterioração
    4- Furto ou roubo
    5-Exportação
    9-Outros.
    Essa informação será apresentada no arquivo para o SPED Fiscal, no registro C176 no campo: 19-COD_MOT_RES.
  • Indicador de Geração:  Esta opção permite gerar ou não o registro C176 no arquivo para o SPED Fiscal. 


OF0172 - Relacionamento NF Saída X NF Entrada

Neste programa será realizada a busca dos documentos fiscais de Entradas integrados em OF, baseando-se na quantidade do item, de acordo com a quantidade do documento fiscal de saída integrado em OF (Modelo 01 e 55).

Será relacionada sempre a última NF de Entrada (mais recente), considerando as regras definidas no programa OF0170 e, caso a quantidade não seja suficiente, será relacionada a última NF de Entrada subsequente até completar a quantidade de item necessário informada na NF de Saída, havendo possibilidade de utilização da mesma NF de Entrada (desde que seja a mais recente).

Para que o processamento seja efetivado é necessário que seja executado o programa utilizando o Tipo de Execução Oficial, desta forma as informações serão gravadas e posteriormente geradas no registro C176 do arquivo para o Sped Fiscal.


Ao final do processamento será gerado uma planilha para conferência dos relacionamentos efetuados.


LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações das Tabelas

Após realizado o processamento e relacionamento dos documentos fiscais pelo programa OF0170 é possível realizar a consulta dos registros no programa LF0203, utilizando a tabela Documento Item Ressarcimento ICMS (DWF-DOC-IT-RESSARCTO-CAT).


Em seguida basta realizar a geração do arquivo para o SPED Fiscal utilizando o programa LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaaba3
Informações
titleDocumentos Adicionais


Na tabela abaixo estão detalhados os campos gerados no registro C176 Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01, 55).

SeqCampoDescriçãoOrigem
01REGIdentificação do RegistroFixo "C176"
02COD_MOD_ULT_E

Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
Modelos 01,55 (CD0606) conforme cadastrado para Natureza de Operação 
03NUM_DOC_ULT_E

Número do documento fiscal relativa a última entrada

Número do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
04SER_ULT_E

Série do documento fiscal relativa a última entrada

Série Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
05DT_ULT_EData relativa a última entrada da mercadoriaData de Entrada do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
06COD_PART_ULT_E

Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada)

Código do Emitente (Fornecedor) do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
07QUANT_ULT_EQuantidade do item relativa a última entradaCampo Nossa Quantidade do Item no Documento Fiscal de Entrada (RE0701)
08VL_UNIT_ULT_E

Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Valor Mercadoria Líquido / Quantidade do Item 

09VL_UNIT_BC_ST

Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Base ICMS Item Subs / Quantidade do Item
OU Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701):
Base ICMS Sub Trib /  Quantidade do Item

10

CHAVE_NFE_ULT_E

Número completo da chave da NFe relativo à última entrada

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Número da chave da NFe relativo à última entrada  

11

NUM_ITEM_ULT_E

Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à
mercadoria objeto de pedido de ressarcimento.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Sequencia do Item na NF Entrada
12

VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E

Valor unitário da base de cálculo da operação própria do
remetente sob o regime comum de tributação.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Base Calc ICMS Item /  Quantidade do Item

OU

Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701):
Base Calc ICMS Item / Quantidade do Item

  • No caso de não existir valor de base de cálculo do ICMS em Obrigações Fiscais (OF0305) ou no Recebimento (RE0701) será verificado se existe o respectivo valor no campo "Valor ICMS Outros" e utilizado este valor, pois existem situações que a legislação estadual estabelece algumas regras para escrituração no Livro Registro de Entradas.
13ALIQ_ICMS_ULT_EAlíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Alíquota do ICMS

OU

Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701):
Alíquota ICMS 

14VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_EValor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última
entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção
(corresponde ao menor valor entre os campos
VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E)
Menor valor entre os campos:
09-VL_UNIT_BC_ST E 12-VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E
15

VL_UNIT_ICMS_ULT_E

Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do
remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da
quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos
13 e 14

Resultado da multiplicação entre os campos:
13-ALIQ_ICMS_ULT_E * 14-VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E
16ALIQ_ST_ULT_E

Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria

Alíquota interna do produto a ser aplicada na apuração do ICMS ST

  • 1º Verifica no cadastro OF0734A se existe para o ITEM uma alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data de entrada da NFE, se houver cadastro considerar a alíquota
  • 2º senão busca a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab)
  • 3º caso ainda não encontre verifica o cadastro OF0903 (Item OF)
  • 4º caso não encontre, será considerada a alíquota do item na nota fiscal de saída (C170).
17VL_UNIT_RES

Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS
decorrente da quebra da ST

Deve corresponder a multiplicação entre os campos:
09-VL_UNIT_BC_ST e 16-ALIQ_ST_ULT_E, subtraindo deste resultado, o campo 15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E.
Ex:  ((09-VL_UNIT_BC_ST * 16-ALIQ_ST_ULT_E /100) - 15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E)

  • Conforme a legislação, caso a nota fiscal referente à entrada mais recente do item não seja suficiente para comportar a quantidade indicada na nota fiscal de saída, o contribuinte substituído deverá escriturar novos registros C176 para informar os dados de cada nota fiscal utilizada para comportar a quantidade de saída. Neste caso, o valor unitário a ressarcir e a creditar corresponderá à média ponderada dos valores obtidos nas notas fiscais utilizadas.
18COD_RESP_RET

Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1-Remetente Direto
2-Remetente Indireto
3-Próprio declarante

Apresentado no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Responsável retenção ICMS-ST" com valor inicial 1 - Remetente Direto. Esta informação pode ser modificada caso necessário.

Observação: Para o preenchimento deste campo é possível ainda parametrizar uma regra por Natureza de Operação de Saída no programa OF0170, este procedimento está detalhado no documento técnico: DT Melhorias Portaria CAT 158/2015 SP

19COD_MOT_RES

Código do motivo do ressarcimento
1 – Saída para outra UF;
2 – Saída amparada por isenção ou não incidência;
3 – Perda ou deterioração;
4 – Furto ou roubo
9 - Outros

Se a UF do estabelecimento for diferente da UF do emitente do documento fiscal de entrada o campo será preenchido com valor "1 - Venda para outra UF", caso contrário o campo será
preenchido com valor "5 - Outros".
  • Esta informação será apresentada no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Motivo do ressarcimento", podendo ser modificada caso necessário.

Observação: Para o preenchimento deste campo é possível ainda parametrizar uma regra por Natureza de Operação de Saída no programa OF0170, este procedimento está detalhado no documento técnico: DT Melhorias Portaria CAT 158/2015 SP

20CHAVE_NFE_RET

Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na
qual consta o valor do ICMS-ST retido

Chave da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST.
Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada informada no campo CHAVE_NFE_ULT_E deste registro.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Chave Acesso NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto". 
21

COD_PART_NFE_RET

Código do participante do emitente da NF-e em que houve a
retenção do ICMS-ST – campo 02 do registro 0150

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Emitente NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
22SER_NFE_RETSérie da NF-e em que houve a retenção do ICMSST

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Série NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
23NUM_NFE_RET

Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o
informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Número NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
24ITEM_NFE_RET

Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do
ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de
ressarcimento

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Num Seq Item NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
25COD_DA

Código do modelo do documento de arrecadação:
0  Documento estadual de arrecadação
1 – GNRE

  • Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".
  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo
    "Modelo documento de arrecadação".
26NUM_DA

Número do documento de arrecadação estadual, se houver

  • Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".
  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Nr Docto de arrecadação estadual".
27VL_UNIT_RES_FCP_STValor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311):
Valor FCP ST ou Valor FCP ST Antecipado

No caso de não existir Valor do FCP ST ou FCP STA em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será relaizada a busca no Recebimento (RE0701) .

TipoLinkVersão
Documento Técnico:Documento de Referência: