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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Pre-requisitos
    2. Procedimiento de implementación
  3. Procedimiento de configuración
  4. Procedimiento de Utilización
    1. Anulación de Recibo
    2. Anulación de Recibo con Motivo de Anulación Cancelación (vigor 01/01/2022)
  5. Punto de Entrada
  6. Diccionario de Datos

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  • Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
  •  La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
  • Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
  • Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
  • En la opción de Anular:
    • Mediante servicio web del PAC en uso, envía el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
    • Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
    • Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.

b) Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (

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En vigor a partir del 01/01/2022)

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación Cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

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Para la nueva funcionalidad de Cancelación de del CFDI con Complemento de para Recepción de Pago Pagos, es necesario configurar los campos Mot.Cancela (EL_TIPAGRO) y Anulado Pend (EL_RETGAN) mencionados en la sección 06. DICCIONARIO DE DATOS.

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Donde:

Folio Recibo: Serie y Numero Número del Cobro Diverso a cancelar.

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Confirmar -  Se realiza llamado al ejecutable de timbrado (archivo .exe) el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo.

...

En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona el Motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación, el Cobro Diverso se anulará unicamente únicamente en el sistema y no se realizará el timbrado de la cancelación quedando en estatus Anulado-No Timbrado (Amarillo).

Para realizar la solicitud de Cancelación del este Cobro Diverso  Diverso ante el SAT del Cobro Diverso que solo fue anulado en el sistema, se debe ir a la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), generar un nuevo Cobro Diverso informando en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS) el folio del recibo al que sustituirá el nuevo CFDI con Complemento de para Recepción de Pago Pagos (Al realizar el timbrado del Complemento de Recepción de Pago proceso de timbrado, en automático se realizará el timbrado de la cancelación del recibo a sustituir y cambiará su estatus a Indisponible - Rojo)

Informações
titleInformación

Si desde la rutina Cobros Diversos (FINA087A) no se realiza el timbrado del nuevo Cobro Diverso, se puede realizar desde la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088) y de igual manera, al realizar el timbrado del CFDI con Complemento de para Recepción de Pago Pagos, se realiza realizará la cancelación ante el SAT del recibo que fue informado en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS).

...

CampoContenido
CampoEL_TIPAGRO
TipoC - CarácterCaracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Eemitido Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo Motivo de Cancelación que aplica para el Complemento de Recepción de Pago:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoEL_RETGAN 
TipoC - CarácterCaracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolAnulado Pend
Desc. EspañolAnulado Pendiente de Cancelación
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica si el Cobro Diverso fue anulado pero no se realizó la solicitud de Cancelación ante el SAT (Valor igual a 'S').

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  1. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la Variable

    MV_CFDI33

    Tipo

    L

    Descripción

    Uso de CFDI versión 3.3

    Valor Estándar

    .T.

    Nombre de la Variable

    MV_CFDRECP

    Tipo

    C

    Descripción

    CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)

    Valor Estándar

    GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

    Nombre de la Variable

    MV_CFDI_ES

    Tipo

    C

    Descripción

    CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

    Valor Estándar

    Ejemplo: Queretaro, Qro

    Nombre de la Variable

    MV_CFDI_AJ

    Tipo

    L

    Descripción

    Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR

    Valor Estándar

    .T.


    Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    RECSUS

    1

    01DBRecibo SustituyeSEL

    RECSUS

    2

    0108Serie Recibo + Nro.d

    RECSUS

    4

    0101Nro.de recibEL_RECIBO
    RECSUS40102Cliente Orig        EL_CLIORIG
    RECSUS40103Tienda Orig.EL_LOJORIG
    RECSUS40104Folio FiscalEL_UUID
    RECSUS40105Fecha TimbreEL_FECTIMB
    RECSUS501

    SEL->EL_RECIBO
    RECSUS601

    EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    SERSUS

    1

    01DBRecibo SustituyeSEL

    SERSUS

    2

    0108Serie Recibo + Nro.d

    SERSUS

    4

    0101Nro.de recibEL_RECIBO
    SERSUS40102Cliente Orig        EL_CLIORIG
    SERSUS40103Tienda Orig.EL_LOJORIG
    SERSUS40104Folio FiscalEL_UUID
    SERSUS40105Fecha TimbreEL_FECTIMB
    SERSUS501

    SEL->EL_SERIE 
    SERSUS501

    SEL->EL_RECIBO
    SERSUS601

    EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"
  2. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
  3. Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

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