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  • 1106 - Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria - DR

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta rotina é utilizada para todos os processos que envolvem bônus: Montagem, Emissão, Digitação, Divergências, Cancelamento de Bônus, Inclusão de Nota Fiscal no Bônus dentre outros.

03. TELA MONTAR BÔNUS

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Principais Campos e Parâmetros

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titleSub Aba Filtros


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção;
TransaçãoUtilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria";
NotaUtilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301";
ID Controle de embarqueCampo usado para informar o número do controle de embarque;
FornecedorCampo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor");
Período de EntradasUtilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas;
Filtras Notas de Entrada de MercadoriaUtilizada para pesquisar Quando esta opção é marcada, a rotina exibe somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus;
Somente pré entradasAo marcar esta opção, a rotina irá filtrar e exibir somente notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada (quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria);
Filtrar entradas de imobilizado Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemploFiltrar entradas de imobilizado Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário;
Filtrar notas de devoluçãoUtilizada para incluir Inclui na pesquisa as notas de devolução e demais entradas;
Verificar notas de filial retiraExibe na pesquisa notas que tenham sido geradas como venda de filial retira. A flag somente é habilitada após marcar a opção Filtrar Notas de Devolução.
PesquisarPesquisa as notas de entrada para montagem do bônus;
Dados do BônusData:
Bônus:
Qtd. NotasPeso totalValor total
NovoUtilizado para iniciar o processo de montagem de bônus;
ConfirmarUtilizado para confirmar o processo de montagem de bônus;
CancelarUtilizado para cancelar a operação;
FecharUtilizado para fechar a rotina;
Expandir
titleSub Aba Opções
CampoDescrição
OrdenaçãoNota:
Data de Entrada:
Cód. Fornecedor:
Pesquisar
Dados do Bônus

Data: apresenta os campos "Data" (data corrente);
Bônus: Bônus: apresenta o número sequencial para cada bônus gerado;

Qtd. NotasPeso totalValor total
Novo utilizado para iniciar o processo de montagem de bônus;
ConfirmarUtilizado para confirmar o processo de montagem de bônus;
CancelarUtilizado para cancelar a operação;
FecharUtilizado para fechar a rotina;

...

Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem;
Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado;
Qtd. NotasExibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Peso totalApresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Valor totalApresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
NovoInicia o processo de montagem de bônus;
ConfirmarConfirma o processo de montagem de bônus;
CancelarCancela a operação;
FecharFecha a rotina.
Expandir
titleSub Aba Opções

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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
OrdenaçãoNota: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente do número da nota;
Data de Entrada: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente da data de entrada;
Cód. Fornecedor: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente do código de fornecedor;
PesquisarPesquisa as notas de entrada para montagem do bônus;
Dados do Bônus

Data: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem;
Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado;

Qtd. NotasExibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Peso totalApresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Valor totalApresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
NovoInicia o processo de montagem de bônus;
ConfirmarConfirma o processo de montagem de bônus;
CancelarCancela a operação;
FecharFecha a rotina.


04. TELA EMITIR BÔNUS

Fechar
Expandir
titleSub Aba Filtros
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titleRelatórios

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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção;
BônusSeleciona ou pesquisa
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titleSub Aba Filtros
Expandir
titleRelatórios

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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados";
BônusUtilizado para informar ou pesquisar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus". Ao pesquisar será aberta a tela "Pesquisa Geral de Bônus";;
Período BônusPeríodo BônusUtilizado para pesquisar somente os números de bônus compreendidos em uma data específica;
Somente bônus não emitidosUtilizado para pesquisar somente os números de bônus que ainda não foram emitidos;
PesquisarPesquisa os bônus gerados de acordo com os filtros selecionados;
SelecionadosEmite somente os bônus que o usuário selecionou;
TodosEmite todos os bônus da lista;
FecharFecha a rotina.
Expandir
titleEtiquetas

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Bônus
Unidade de ImpressãoUnidade:
Caixa:
Embalagem:
Pesquisar
Seleciona ou pesquisa o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
Unidade de ImpressãoPossui três opções: Unidade, Caixa, e Embalagem e imprime a etiqueta apropriada para cada tipo selecionado;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado;
ImprimirImprime a etiqueta;
LimparLimpa toda a pesquisa realizada nesta aba;
FecharFecha a rotina.
ImprimirLimpar
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titleSub Aba Relatório
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titleAba Impressão


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Imprimir cód. fabricação e cód. barras dos produtosInclui no relatório a impressão do código de barras e código de barras dos produtos do bônus;
Imprimir dados das Imprimir dados das notas fiscais (número e fornecedor)Inclui no relatório os dados de número e fornecedor dos produtos do bônus;
Imprimir observações do pedido de compraInclui no relatório as observações que foram inseridas no pedido de compra dos produtos, se houver;
Imprimir peso da carga e bônusInclui no relatório o peso da carga;
Quebrar página por ruaInseri uma quebra de página na impressão, ordenada por rua;
Tipo ImpressãoTipo ImpressãoLaser Fixo: Imprime o relatório padrão, com as informações fixas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário;
Laser Editável: Abre uma nova tela e imprime um relatório que pode ser editado;
Qtd contagem descargasApresenta as quantidades "1" e "2" para seleção, ou seja, caso seja marcada a opção "2", serão efetuadas duas conferências. Na impressão da montagem do bônus, serão exibidos dois campos do "Conferente";
Pesquisar Utilizado Utilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus";
SelecionadosUtilizado para visualizar Visualiza e imprimir imprime o bônus selecionado;
TodosUtilizado para imprimir Emite todos os bônus apresentados na grid;
FecharUtilizado para fechar Fecha a rotina;.
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titleAba Ordenação

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Código do Produto
Descrição do produtoEndereçamento
PesquisarUtilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus";
SelecionadosUtilizado para visualizar e imprimir o bônus selecionado;
TodosUtilizado para imprimir todos os bônus apresentados na grid;
Fechar Utilizado para fechar a rotina;
Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com o código do produto;
Descrição do produtoOrdena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo a descrição dos produtos;
EndereçamentoOrdena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com seu endereçamento;
PesquisarPesquisa os bônus para impressão de acordo com os filtros selecionados;
SelecionadosEmite somente os bônus que o usuário selecionou;
TodosEmite todos os bônus da lista;
FecharFecha a rotina.


05. T05. TELA DIGITAR BÔNUS 

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Filialapresenta Apresenta as filiais cadastradas para seleção, que também valida a permissão de acesso a dados de filiais na rotina "131";;
BônusExibe BônusApresenta os números dos bônus disponíveis, gerados na aba "Montar Bônus";
Ordenação dos produtosUtilizado para especificar a ordenação dos produtos na grid, que poderão ser por "Código" ou "Produto".
Código: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente do número de código;
Descrição: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente da descrição;
Pesagem dos produtos

Utilizado para efetuar a pesagem dos produtos que poderão ser: "Adicionar peso" ou "Atualizar peso";

Adicionar - Adicionar Peso:
Atualizar Peso:Adiciona uma nova pesagem;
- Atualizar Peso: Atualiza a pesagem existente;

Tipo digitação(checkout)Atualizar Quantidades: quando marcada, é utilizada para substituir qualquer quantidade digitada previamente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", atualizando a quantidade dos produtos, após a realização da consulta do bônus a ser atualizado.
Adicionar Quantidades: quando marcada, é utilizada para somar a quantidade digitada com a quantidade já existente nas colunas "Qtd. entrada"  e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", após a realização da consulta do bônus que deseja adicionar;
Data bônusValor TotalInforma a data em que foi realizado o bônus;
Valor totalInforma o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF'sExibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso totalInforma o peso total dos produtos do bônus;Qtd. Notas fiscaisPeso Total
Data descargaUtilizado para informar a data de descarga da mercadoria;
Valor descargaUtilizado para informar o valor cobrado pela descarga do atacadista para a transportadora;
Data RMApresenta a data de recebimento da mercadoria, que por padrão é a mesma data da montagem de um bônus.Esta data poderá ser alterada pois, será permitido efetuar a montagem de um bônus em uma data diferente da data de recebimento do bônus;
Func. RMUtilizado para informar ou selecionar o funcionário que recebeu a mercadoria;
Tipo Descarga

P - Paletizada: utilizada para identificar Identifica mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa;
N - Não Paletizada: utilizada Utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa;
D - Descarga própria: utilizada para identificar Identifica o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga;
Volume: utilizada Utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada.;

Observaçõesutilizado para registrar Registra observações referente a descarga da mercadoria, caso seja necessário.;
Pesquisarutilizado para apresentar os dados na grid, conforme informado no campo "Bônus".Pesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados;
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;Romaneio de descarga
Cancelar conf, selecionadasCancelar a conferênciaCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma o processo de Digitação de bônus;Confirmarutilizado para confirmar o processo de digitação do bônus.
Limpar telaLimpa todos os dados na tela;
FecharFecha Fechar a rotina.

06. TELA DIVERGÊNCIAS
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Principais Campos e Parâmetros


Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência no parâmetro 4132 é possível definir o modelo de conferência a ser utilizado (Checkout, Conferência Cega ou Padrão), e para modelos diferentes serão apresentadas telas diferentes da rotina 1106.

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titleOpção Checkout e Opção Conferência Cega


image2019-3-12_9-7-44.pngImage Added

Tela Checkout
Cód. Produto/BarrasUtilizado para inserir o código de barras ou código do produto que deseja inserir no bônus;
DescriçãoExibe a descrição, o nome do produto pesquisado;
QuantidadeUtilizado para o usuário informar a quantidade desejada daquele produto;
Qtd. AvariaInforme a quantidade daquele produto selecionado que está avariada;
MotivoUtilizado para informar o motivo da avaria;
Lote

Exibe o lote do produto, quando houver;

Dt. FabricaçãoExibe a data de fabricação do produto;
Dt. ValidadeExibe a data de validade do produto;
AplicarAplica o produto conforme selecionado;
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.
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titleOpção Padrão


image2019-3-12_9-8-55.pngImage Added

Tela Padrão - Digitação / Balança
Aba Digitar Bônus
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar loteDesdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.
Aba Parâmetros Captura Peso
Capturar peso automaticamente

- Sim: Captura o peso do produto através da balança;
- Não: Abre uma nova aba "Captura de Peso Manual" para que o usuário insira os dados de pesagem do produto manualmente;

Emite etiquetaEmite etiqueta do produto;
Configuração Etiqueta : Enviar Impressão

- Tela : Exibe a impressão na tela;

- Impressora: Envia a impressão para a impressora selecionada;

Tipo de Impressão

- Etiqueta Padrão: Imprime etiqueta padrão do sistema;

- Etiqueta Customizada: Imprime a etiqueta customizada do usuário;

Restaurar layout etiquetaUtilizado para quando há uma etiqueta customizada, e ao selecionar esta opção ela restaura a etiqueta para o formato padrão;
Editar layoutAbre uma tela para o usuário editar o layout da etiqueta conforme desejar;
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar loteDesdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.


06. TELA DIVERGÊNCIAS
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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção e pesquisa;
BônusUtilizado para informar ou selecionar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
PesquisarPesquisa as divergências de acordo com o bônus e filtros selecionados;
Data bônusInforma a data em que foi realizado o bônus;
Valor totalInforma o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF'sExibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso totalInforma o peso total dos produtos do bônus;
Data RMData do recebimento da mercadoria;
Func. RMFuncionado que recebeu a mercadoria;
Bônus com base em uma pré entradaAo selecionar esta opção, o relatório será emitido de acordo com as informações de pré entrada do bônus (notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada , quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria).
ObservaçãoExibe as observações que foram descritas no bônus, quando houver;
CampoDescriçãoFilialapresenta as filiais cadastradas para seleção e também obedece a validação da permissão de acesso à filial da rotina "131".Bônusutilizado para informar ou selecionar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus".PesquisarData bônusValor totalQtd. NF'sPeso totalData RMFunc. RMBônus com base em uma pré entradaObservação
Imprimir divergência entre a data de validade informada na NF e a data informada no bônusEsta opção é utilizada paraexibir no relatório todos os produtos cuja data de validade informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria
.
;
Imprimir divergência entre a data de fabricação informada na NF e a data informada no bônus
utilizada paraexibir
Informa no relatório todos os produtos cuja data de fabricação informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria
.
;
Imprimir qtd. NF e divergência
utilizada para imprimir
Imprime a quantidade dos itens que compõe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y -  10 unidades
.
;
Visualizar todos os produtos
esta

Esta opção

funcionará

funciona da seguinte forma:
- Quando marcada essa opção, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado com todos os produtos contidos no bônus, independente se os mesmos possuem ou não divergências

.

;
- Quando a opção estiver desmarcada, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado apenas com os produtos que sofreram divergências no bônus

.

;

Emitir
efetuar
Efetuar a visualização e impressão do relatório das divergências do bônus;
FecharFecha a rotina.


07. TELA FECHAR BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Bônus
deverá ser informado ou pesquisado
Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar o fechamento;
Data BônusInforma a data em que foi realizado o bônus;
Qtd. NF'sExibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso total
Valor totalPesquisaros demais campos da tela serão preenchidos automaticamente conforme dados das abas anteriores. São eles: "Data Bônus", Qtd. NF´s", "Peso total", "Valor total", "Data RM", "Data fechamento" e "Func. RM
Informa o peso total dos produtos do bônus;
Valor totalInforma o valor total dos produtos contidos no bônus;
PesquisarPesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados;
Data RMData do recebimento da mercadoria;
Data fechamentoInsere a data em que o usuário deseja realizar o fechamento do bônus;
Func. RMFuncionado que recebeu a mercadoria;
Observação BônusCampo utilizado para que o usuário insira alguma observação no bônus, quando desejar;
ConfirmarConfirma
Data RMData fechamentoFunc. RMObservação BônusConfirmarutilizado para confIrmar
o processo de fechamento de bônus
.
;
Cancelar
utilizado para cancelar
Cancela e
limpar
limpa os dados na tela
.
;
Fechar
utilizado para fechar
Fechar a rotina.


08. TELA CONSULTAR BÔNUS

Expandir
titleSub Aba Filtros

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Filial
apresenta as filiais cadastradas para seleção, que também valida a permissão de acesso à filial na rotina "131".
Apresenta as filiais cadastradas para seleção e pesquisa;
BônusCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do
"Bônus" gerado na aba "Montar Bônus".
bônus que será utilizado para efetuar a consulta;
Período do Bônus
utilizado para pesquisar
Seleciona o período
do bônus
compreendido em uma data específica
.
, para realizar a pesquisa do bônus;
Caso a opção "Todos", em "Posição do Bônus" esteja selecionada, este campo aparecerá como "Período do Bônus". Caso a opção "Pendentes" esteja selecionada, este campo aparecerá como "Período do bônus pendente". Caso as opções "Fechados" ou "Cancelados" estejam selecionadas, este campo aparecerá desabilitado.
Período dos bônus fechados/cancelados
utilizado
Utilizado para pesquisar o período do bônus fechado ou cancelado, compreendido em uma data específica
.
;
Caso as opções "Todos" ou "Pendentes" estejam selecionadas, em "Posição do Bônus", este campo aparecerá desabilitado.
Somente bônus com divergência
utilizado
Filtra para
filtrar
pesquisa apenas os bônus com
divergência.
divergências;
Fornecedor
utilizado para informar ou selecionar
Seleciona o fornecedor da mercadoria. Ao ser pesquisado, serão apresentados na grid
,
somente os bônus do fornecedor selecionado
.
;
Func. RM
utilizado para informar ou pesquisar
Seleciona o funcionário que recebeu a mercadoria. Ao ser pesquisado, serão apresentados na grid
,
somente os bônus do funcionário do recebimento da mercadoria selecionado
.
;
Func. bônus
utilizado
Utilizado para
informar
selecionar o funcionário que montou o bônus
.
;
Posição do bônus
Todos
- Todos:
ao ser marcado e pesquisado
Ao ser marcada essa opção, serão apresentados todos os bônus, ou seja, incluirá na pesquisa os bônus pendentes, fechados e cancelados
.
;
Pendentes: ao ser marcado e pesquisado, serão apresentados
- Pendentes: Apresenta todos os bônus pendentes, ou seja, que não foram finalizados na aba "Fechar Bônus". Ao marcar essa opção, o campo "Período do Bônus" é alterado para "Período dos Bônus Pendentes"
.
;
Fechados: ao ser marcado e pesquisado, serão apresentados,
- Fechados: Inclui na exibição os bônus que já foram fechados
.
;
Cancelados: ao ser marcado e pesquisado, serão apresentados,
- Cancelados: Apresenta os bônus que foram cancelados
.
;
PesquisarPesquisa os bônus para consulta de acordo com os filtros selecionados;
EmitirEmite um relatório, a consulta do bônus;
FecharFecha a rotina.
Expandir
titleSub Aba Opções

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescriçãoAnalíticoAnalítico IISintéticoEditável
Pesquisar utilizado para pesquisar os dados informados nas mesmas. Os dados serão apresentados nas grids "Bônus" e "Fornecedores". 
Emitir utilizado para visualizar e imprimir os relatórios.
Descrição
AnalíticoApresenta um relatório mais resumido, com a listagem dos bônus;
Analítico IIApresenta um relatório com a listagem dos bônus e dos produtos;
SintéticoEmite um relatório com os principais dados do bônus;
EditávelAbre uma tela que possibilita a edição do relatório;
Pesquisar Consulta os bônus de acordo com os filtros selecionados;
Emitir Visualiza e imprimi os relatórios;
FecharFecha Fecharutilizado para fechar a rotina.


09. TELA CANCELAR BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusDataCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar o cancelamento;
DataInforma a data em que foi registrado o bônus pesquisado;
Qt.NotasInforma a quantidade de notas existentes no bônus;
Qt.NotasPeso(Kg)Exibe o peso das mercadorias do bônus;
Tipo descargaApresenta o tipo de descarga que foi utilizado no bônus, quando houver;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado;
Confirmarutilizado Utilizado para confirmar o processo de cancelamento de bônus. Ao clicar neste botão, será apresentada a tela "Observações de Cancelamento", para que a razão sobre o cancelamento seja registrada.;
Fecharutilizado para fechar Fecha a rotina.


10. TELA INCLUIR NF NO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros
Parâmetros

CampoDescrição
BônusCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado incluir nf;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado;
CampoDescrição
BônusPesquisarNum. Transaçãoutilizado Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301".;
Período de entradasutilizado para informar Neste campo deve ser selecionado um período específico das entradas efetuadas na rotina "1301".;
Num notautilizado Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301".;
Fornecedorutilizado para informar ou pesquisar Seleciona os fornecedores desejados, cadastrados na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor".;
Ordenar Porutilizado para determinar Determina a ordenação em que a nota será exibida na grid, que poderá ser pelo "Nº da nota", "Dt. Entrada" e "Cód. Fornec.".;
Somente NF de entrada de mercadoriautilizada para pesquisar Pesquisa somente as notas fiscais de entrada de mercadoria. ;
PesquisarPesquisa os resultados da nota fiscal de acordo com os filtros selecionados. os dados serão apresentados na grid "Notas Fiscais";
Confirmarutilizado para conformar Confirma o processo de inclusão de nota fiscais no bônus.;
Cancelar utilizado para cancelar Cancela/limpar Limpa os dados na tela.;
Fecharutilizado para fechar Fecha a rotina.


11. TELA EXCLUIR NF DO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Nº BônusCampo DescriçãoNº BônusPesquisarutilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado excluir nf;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado e as notas fiscais que constam nele.


12. TELA IMPORTAÇÃO SSCC

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titleAba Importação do Arquivo XML

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus que irá fazer a importação;
Caminho do arquivo xml ssccInforma o caminho do XML em seu computador;
Carregar xml ssccCarrega o XML selecionado;
Gravar dadosGrava os dados do XML no bônus;
Cancelar importaçãoCancela a importação do XML;
FecharFecha a rotina.
Expandir
titleAba Conferência de Volumes

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus desejado;
Carregar ConferênciaCarrega as informações de conferência realizadas no bônus;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para conferênciaInforma o código gtin das etiquetas;
GravarGrava os dados no bônus;
CancelarCancela o processo;
FecharFecha a rotina.
Expandir
titleAba Manutenção Arquivos SSCC

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus desejado;
Número NFInforma o número da nota fiscal;
Período de importação dos arquivos SSCCInforma o período em que foi realizada a importação dos arquivos SSCC para consulta;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para filtrarInforma o código gtin das etiquetas para filtrar de acordo com o código selecionado;
FornecedorFiltra por fornecedor;
ProdutoFiltra por produto;
PesquisarPesquisa o bônus de acordo com as informações selecionadas;
Imprimir EtiquetasUtilizado para imprimir etiqueta do processo;
Cancelar ImportaçãoCancela a importação do arquivo SSCC;
Limpar TelaLimpa as informações da tela;
FecharFecha a rotina.



Card documentos
InformacaoAntes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 1106, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.
TituloIMPORTANTE!

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