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CONTEÚDO

Índice
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indent8.1.1
exclude.*CONTEÚDO
stylenone

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.

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Cadastrar um Documento de Carga

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) .   No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2) Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3) O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:

a) Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).

b) Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.

c) Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.

4) Clique em Confirmar.

Bloquear o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Liberar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Cancelar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Gerar o Romaneio

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2) Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3) Para iniciar a geração, clique em Confirmar.

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CampoDescrição

Carga > Espécie

Espécie do Documento de Carga.
Carga > Qtde VolumesQuantidade de volumes da carga.
Carga > Nr CarregNúmero de agrupamentos, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete.
Carga > Região ComlRegião comercial a qual o Documento de Carga está associado, se houver.
Carga > RepresentRepresentante Comercial responsável pelo Documento de Carga, se houver.
Carga > ICMS?

Indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS:

1 - Sim;
2 - Não.

Carga > Nr Doc Orig / Série OrigemNúmero e série do documento de origem, se houver.
Endereço Entrega

Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga.

Informações
titleImportante!
  • Este campo receberá automaticamente, após a inclusão ou alteração do Documento de Carga, o código da região que compreende a Cidade ou o CEP do endereço do destinatário.
  • Se constar Cidade, UF ou CEP de entrega no Documento de Carga, esses prevalecem sobre o endereço do Destinatário.
  • A atribuição ocorre somente sob regionalização própria, definida por meio dos Parâmetros do Módulo.
ControleEste espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga.
Integrações > Sit Fat

Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul:

1 - Não Enviado;
2 - Pendente;
3 - Requisitado;
4 - Atualizado;
5 - Pendente desatualização;
6 - Não se aplica.

Integrações > Mot Rej FatMotivo da rejeição do faturamento.

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