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Producto

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SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica 30/08/2023
País:Colombia (COL)
Ticket:17811880
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20665


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión electrónica de una Factura de Venta (NF)  , y es rechazada por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida que contiene configuradas cálculos de impuestos y retenciones.

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Informações

El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente.

03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Funciones genéricas de Facturación Electrónica (M486XFUN):

En la función que Genera los nodos de Impuestos Totales fGetTaxas(), se realiza ajuste para que solo se consideren los Impuestos en el "TotalBrutoConImpuestos" y no las Retenciones, debido a que estas solo son deben ir informadas a nivel encabezado y no afectan al total Total del Documento para el envió al WebService al proveedor "The Factory".

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al generado para la issue DMINA-1976120665.
    • Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
  • Configurar un Tipo de Salida (TES), con cálculo de Impuestos y Retenciones:

    Importante
    Informações
    title
    IMPORTANTE

    Se debe tener configurado de manera correcta el campo Clase (FB_CLASSE), indicando si el Impuesto Variables es un Impuesto o una Retención.

    Indicar en el Tipos de Entrada y Salida si "Suma o Resta" según corresponda, así como recordar que los Impuestos se suman y las Retención se restan.

  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  • Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
  • Generar un Factura de Venta con ítems que tengan informada la TES anteriorel Tipo de Salida (TES), configurado previamente.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    • ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
    • ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    • Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  3. Confirmar.
  4. En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
  5. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  6. Asignar la Serie  y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar Transmisión.
  8. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.


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