01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre |
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M100LIVR.PRW | Generación de Libros fiscales Salida. |
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País: |
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BOLBolivia |
Ticket: | 17028202 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17099 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una factura de entrada, vinculada a un pedido de compra y tratar de visualizar el mismo, se produce un el siguiente error log: "array out of bounds ( 0 of 108 ) on GERALIVR(M100LIVR.PRW)"
03. SOLUCIÓN
Se corrige el apuntador de la matriz de descuentos a la tabla correcta “SC7” "SC7" = "Ped. Compra / Aut. Entrega”Entrega", en la función de grabación GeraLivr() de la rutina M100LIVR.PRW.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Ingresar al módulo de de Compras (SIGACOM). - A través de la rutina rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
- A través de la rutina Productos(Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registrar un TES de entrada.
- A través de la rutina Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de compra para el proveedor previamente registrado.
- En los ítems informar el campo de TES.
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Totvs custom tabs box items |
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Ingresar al módulo de de Compras (SIGACOM). - Ingresar a la rutina rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción Incluir . Informar e informar los campos del encabezado de la factura.
- A través del
menú “Otras - botón “Otras acciones”
y - , seleccionar la opción de
“Ped Comp”- "Ped Comp".
Posicionarse en - Marcar el pedido de compra
agregado - incluido anteriormente y dar clic en el botón de
“Otras acciones” y - “Otras acciones”, seleccionar la opción de
“Visualizar pedido”- “Visualizar pedido”.
- Verificar la visualización
correcta - del pedido de compra.
- Dar clic
en Grabar- en Grabar.
Marcar documento y dar clic en - Verificar que la información incluída coincida con la del pedido de compra.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
No aplica.