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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FISA817Servicios de Cancelación de CFDI.
13
14/01/2021
EjecutableVersión
TimbradoFormasDigitales.exe4.0.0.0
País:México (MEX)
Ticket:
N/A
No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14600


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Formas Digitales (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

Actualización al servicio de cancelación de facturas:

  • A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
  • Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
  • Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del CFDi, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 el cual comprende del 1 de enero al 30 de abril de 2022. (Para mayor información ver el portal del SAT).

Image Removed

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDiCFDI (FISA817) se crea la función F817MCanc() la cual muestra una ventana para poder realizar la captura de las informaciones de Motivo de cancelación.

Se realiza la actualización del proyecto de timbrado para el PAC Formas Digitales para el envío del Motivo de cancelación al realizar la solicitud de cancelación, existiendo 4 claves:

  • 01-Comprobante emitido con errores con relación.
  • 02-Comprobante emitido con errores sin relación.
  • 03-No se llevó a cabo la operación.
  • 04-Operación nominativa relacionada en la factura global.

*Ventana para indicar motivo de cancelación.

Image Added

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

Confirmar -  Se realiza llamado al ejecutable TimbradoFormasDigitales.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01).

Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.


Aviso
titleIMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoFormasDigitales.exe a la versión 4.0.0.0, así como los ajustes a diccionario mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Image Added


  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0

Image Added


Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-requisitos, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (
RPO
  1. archivo .rpo)
Contar con el ejecutable actualizado
  1. Realizar un respaldo del archivo TimbradoFormasDigitales.exe
y colocarlo
  1. que se encuentra en la ruta
indicada
  1. especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Realizar la captura de una Factura de Venta y confirmar el timbrado del documento
  1. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14600.
  2. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Colocar el ejecutable TimbradoFormasDigitales.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al En el módulo Facturación (SGAFATSIGAFAT) Ir Actualicaciones ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDi"de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura capturada en las precondicionesnecesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Act. Status.
  5. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  6. Validar que el documento sea cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  8. Ejecutar la acción Cancelar.
  9. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  10. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
  11. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  12. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...


Informações
titleInformación

Los ajustes a Diccionario de Datos para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se realizaron en el pacote 010064.

En caso de contar con el archivo diferencial (SDFMEX.TXT) para realizar la actualización del Diccionario de Datos, consulte el documento Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR el cual le guiará para aplicar las actualizaciones automáticamente desde el archivo diferencial.


Tabla SF2 -Encabezado de Fact. de Salida:


CampoContenido
CampoF2_TIPNOTA
Tipo
Caracter
C - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
?
Desc. Español
¿Motivo
Motivo de cancelación
?
Lista Español01=Compr. Eemitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help
Motivo de cancelación del comprobante

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF2_CODDOC
Tipo
Caracter
C - Carácter
Tamaño
36
30
Decimal0
Formato@!
NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. Español
Folio Susti
Nom. XML Anu
Desc. Español
Folio que sustituye?
Nombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help
Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada.

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. 


Tabla SF1 -Encabezado de Fact. de Entrada:


CampoContenido
CampoF1_TIPNOTA
Tipo
Caracter
C - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
?
Desc. Español
¿Motivo
Motivo de cancelación
?
Lista Español01=Compr. Eemitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help
Motivo de cancelación del comprobante

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF1_CODDOC
Tipo
Caracter
C - Carácter
Tamaño
36
30
Decimal0
Formato@!
NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
 
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. Español
Folio Susti
Nom. XML Anu
Desc. Español
Folio que sustituye
Nombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help
Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada.

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. 



Card documentos
InformacaoSolución disponible La solución aplica para versión 12.1.27 17 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México, así como el parámetro MV_CFDICAN configurado con valor .T., así como los campos mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS