01. VISÃO GERAL
Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034).
Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria.
02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
Campo | CE5_CODIGO |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @E 999999 |
Título | Código |
Descrição | Código |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Relação | GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO") |
Help | Código de referência para o Controle |
Campo | CE5_DATA |
---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Título | Data |
Descrição | Data de Inclusão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Data de inclusão |
Campo | CE5_CODLAN |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 22 |
Título | Cód. Ajuste |
Descrição | Código do Ajuste |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Consulta Padrão | CDO |
Val. Sistema | ExistCpo('CDO') |
Help | Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito |
Campo | CE5_CODUTI |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Título | Cod. Util |
Descrição | Código de Utilização |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Consulta Padrão | CE7 |
Help | Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito |
Campo | CE5_CODCDH |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 22 |
Título | Cod. Aj. Apur |
Descrição | Código do Ajuste da Apuração |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito |
Campo | CE5_TPMOV |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Tp do Movimento |
Descrição | Tipo do Movimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | R=Recebimento de Crédito; U=Utilização de Crédito |
Val. Sistema | Pertence (" RU") |
Help | Tipo da Movimentação |
Campo | CE5_VALOR |
---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. do Cred |
Descrição | Valor do Crédito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Valor da Operação |
Campo | CE5_TRANSF |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Transf. |
Descrição | Transferência |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Não |
Val. Sistema | Pertence ("12") |
Help | Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito |
Campo | CE5_NUMDOC |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Título | Num. Doc |
Descrição | Número do Documento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito |
Campo | CE5_SERIE |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Título | Série |
Descrição | Série do documento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento |
Campo | CE5_CLIFOR |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Cli.For. |
Descrição | Código do cliente ou fornecedor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado |
Campo | CE5_LOJACF |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja do cliente ou fornecedor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor |
Campo | CE5_PERIOD |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Período |
Descrição | Período |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Período da Operação |
Campo | CE6_PERIOD |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Período |
Descrição | Período |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Período da Operação |
Campo | CE6_CODLAN |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 22 |
Título | Cod. Ajuste |
Descrição | Código do Ajuste |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Código de Ajuste dos Créditos |
Campo | CE6_TOTCRE |
---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. do Cred |
Descrição | Total do Crédito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Total de Crédito Recebido no Período |
Campo | CE6_TOTUTI |
---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Utiliz |
Descrição | Total de Créd Utilizado |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Total de Crédito Utilizado no Período |
Campo | CE6_SALDO |
---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Saldo |
Descrição | Saldo |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Saldo do Período |
Campo | CE6_TOTTRA |
---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Transf. |
Descrição | Total de Créd Transferido |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Total de Crédito por transferência |
Campo | CE7_CODUTI |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Título | Cod. Util |
Descrição | Código de Utilização |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de Utilização de Crédito |
Campo | CE7_DESCR |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Formato | @! |
Título | Desc.Cod.Util. |
Descrição | Descrição do Código de Util. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Descrição do Código de Ajuste |
Campo | CE7_DESCR2 |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Descr2 |
Descrição | Descr2 |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Campo | CE7_VERSAO |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Formato | @! |
Título | Versão |
Descrição | Versão |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Versão |
Campo | CDO_CODUTI |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Título | Cod. Util |
Descrição | Código de Utilização |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. |
Campo | CDO_CODCRE |
---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 22 |
Título | Cod. Aj. Cred. |
Descrição | Código do Ajuste de Crédito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Alias | CE7 |
---|
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Códigos de Util. |
Contém | CE7 |
Índice | CE5 |
---|
Ordem | 2 |
Chave | CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD |
Descrição | CodLan+Periodo. |
Índice | CE5 |
---|
Ordem | 3 |
Chave | CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD |
Descrição | CodApur+Periodo. |
Índice | CE6 |
---|
Ordem | 1 |
Chave | CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD |
Descrição | CodLan+Period |
Índice | CE7 |
---|
Ordem | 1 |
Chave | CE7_FILIAL+CE7_CODUTI |
Descrição | Filial+Cod.Utiliz. |
03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034).
O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.
1. Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:
Os campos CE5_CODLAN, CE5_DATA e CE5_VALOR são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.
2. Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:
Exemplo:
Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):
- O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo CE5_CODUTI), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo CE5_CODLAN).
O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos CDO_CODUTI e CDO_CODCRE. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).
3. O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.
4. Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.
Aviso |
---|
|
Esta rotina está ativa somente para consulta dos últimos 5 anos e não permite inclusões. Hoje este controle é feito através da Crédito Extra Apuração disponível na rotina de Apuração de ICMS (MATA953). Para mais informações sobre esta funcionalidade acesse o documento Crédito Extra Apuração |
04. TABELAS UTILIZADAS
- CE5 - Controle de Créditos Fiscais
- CE6 – Saldo de Créditos Fiscais
- CE7 – Tipos de Utilização de Crédito
- CDH – Apuração de ICMS
- CDO – Ajustes manuais de Apuração
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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