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01. VISIÓN GENERAL

Notas de Débito - Perú (MATA466N - SIGACOM)

  Rascunho
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A continuación, siga las particularidades en la generación de notas de débito, con relación al cálculo de los impuestos.

...

Informações
titleImportante

...

...

Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios
Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.

...


...

02. PROCEDIMIENTO

Para incluir una nota de débito:


1. En Nota de Crédito/Débito, el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.

2. Configure los parámetros y confirme.

Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.

3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

4. Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de débito.

...

Informações
title

...

Observación

...

El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación.

5. Informe los datos y confirme.

El sistema muestra las facturas ya emitidas.

6. Haga clic en Incluir.

...

Informações
titleObservación

...

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Compras, es necesario indicar en el campo clase del Control de formularios
(vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NDI (Nota de Débito Interna).
Vea también la cumplimentación del campo Tipo de Comprobante.

A continuación, siga los casos de uso del Impuesto General de Ventas (IGV), que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 002 - Facturación de nota de débito que calcula el IGV, sin cálculo de ISC

  1. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto por facturar, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 002.
Informe la cantidad. Ej:1
Informe el valor unitario. Ej.: R$200,00;
Informe el flete (FOB). Ej.: R$10,50;
Informe el seguro. Ej.: R$5,75;
Informe los gastos. Ej.: R$20,00.

...

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:
Factura generada con el ISC calculado al 5% (base de cálculo: 1.000,00 e impuesto = 50,00), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.050,00 e impuesto = 199,50), percepción calculada (base de cálculo = 1.199,50 e impuesto = 23,99), sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.273,49).

Informações
title

...

Importante

...

  • Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:

    Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 013.
  • Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:
    Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 509.

...


CASO 1: TES 003 - Facturación de nota de débito que calcula el IGV, con cálculo de ISC

  1. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto por facturar, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 003.
Informe la cantidad. Ej:1
Informe el valor unitario. Ej.: R$200,00;
Informe el flete (FOB). Ej.: R$10,50;
Informe el seguro. Ej.: R$5,75;
Informe los gastos. Ej.: R$20,00.

...

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:
Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 11,81), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (295,19).   El valor del IPM se debe generar en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,96).

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Informações
titleImportante

...

  • Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:

    Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 014.

  • Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:

    Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 510.

 

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Vea también

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