01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT SIGACOM - FACTURACIONCOMPRAS
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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LOCXNF LOCXNF2 | Generación de Notas Fiscales Generación de Notas Fiscales |
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Ticket: | 983885898388859 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9344 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente estándar para el país Argentina, se identifican inconsistencias en el siguiente proceso: Cuando se registran movimientos bancarios por gastos bancarios, la rutina genera facturas de entrada. Si se intenta eliminar la factura que fue registrada a partir del movimiento bancario, la rutina no debería permitir eliminar el documento.
03. SOLUCIÓN
Se modifico el código fuente modificó el la rutina LOCXNF para que se valide de manera correcta cuando los campos "E5_PARCELA" y "E5_TIPO" están vaciósvacíos.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones de pruebas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Módulo configurador: - MV_FINCPGB = 498 (Condición de pago configurada).
- MV_FINPDGB = RG498 (Código genérico del producto que se utiliza en gastos bancarios en la rutina de movimiento financiero).
Protheus: - En la tarea rutina de proveedores Proveedores (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un proveedor, y agregar la condición de pago configurada en el módulo configuradorparámetro MV_FINCPGB .
- En la tarea rutina de condiciones Condiciones pago (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta una condición de pago.
- En el programa productos la rutina de Productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un producto con el nombre configurado en el modulo configurador parámetro MV_FINPDGB en este caso "RG498".
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Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| - En el programa Movimientos Bancarios (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>MOV. BANCARIOS) generamos un movimiento bancario llenando los siguientes campos:
- Forma de pago.
- Fecha de movimiento.
- Numerario
- Valor Movimiento.
- Modalidad.
- Proveedor.
- RG104/2004. → N - No
- Tipo de movimiento. → 01 - Gastos Bancarios.
- En la Factura de Entrada de Movimientos de entrada le asignamos un Num. de Doc.
- En el programa Facturas de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>MOVIMIENTOS) tratamos de eliminar la factura de entrada.
- Se verifica que no es posible eliminar el documento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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