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Índice


01. VISÃO GERAL

Esta documentação dispõe sobre os lançamentos relativos à Sub-Apuração de ICMS.
Nos casos de operações de entradas e saídas acobertadas com emissão de Notas Fiscais, os contribuintes devem lançar os dados da Nota Fiscal no registro "C100" e demais registros filhos exigidos pela legislação e complementar o lançamento com os registros C195 e C197.

A composição do registro C197 do Sped Fiscal está descrito na página 92 do GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI:  

Este registro será utilizado também por contribuinte para o qual a Administração Tributária Estadual exija, por meio
de legislação específica, apuração em separado (sub-apuração). Neste caso o Estado publicará a Tabela 5.3 com códigos que
contenham os dígitos “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8” no quarto caractere (“Tipos de Apuração de ICMS”), sendo que cada um
dos dígitos possibilitará a escrituração de uma apuração em separado (sub-apuração) no registro 1900 e filhos. Para que haja a
apuração em separado do ICMS de determinadas operações ou itens de mercadorias, estes valores terão de ser estornados da
Apuração Normal (E110) e transferidos para as sub-apurações constantes do registro 1900 e filhos por meio de lançamentos
de ajustes neste registro. Isto ocorrerá quando:

  1.  o terceiro caractere do código de ajuste (tabela 5.3) do reg. C197 for igual a “2 – Estorno de Débito”
    e o dígito do quarto caractere for igual a “3”; “4” , “5”, “6”, “7” e “8”. Neste caso o valor informado
    no campo 07 - VL_ICMS gerará um ajuste a crédito (campo 07- VL_AJ_CREDITOS) no registro
    E110 e também um outro lançamento a débito no registro 1920 (campo 02 -
    VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA) da apuração em separado (sub-apuração) definida no campo 02-
    IND_APUR_ICMS do registro 1900 por meio dos códigos “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8”, que deverá
    coincidir com o quarto caractere do COD_AJ; e
  2. o terceiro caractere do código de ajuste (tabela 5.3) do reg. C197 for igual a “5 – Estorno de Crédito”
    e o dígito do quarto caractere for igual a “3”; “4”, “5”, “6”, “7” e “8”. Neste caso o valor informado
    no campo 07 - VL_ICMS gerará um ajuste a débito (campo 03- VL_AJ_DEBITOS) no registro E110 e
    também um outro lançamento a crédito no registro 1920 (campo 05 -
    VL_TOT_TRANSF_CRÉDITOS_OA) da apuração em separado (sub-apuração) que for definida no
    campo 02 - IND_APUR_ICMS do registro 1900 por meio dos códigos “3”, “4” “5”, “6”, “7” e “8”,
    que deverá coincidir com o quarto caractere do COD_AJ.


Mediante a estas informações foram alteradas as formas da apresentação do valor do imposto na tela de sub-apuração do ICMS. Estas alterações foram realizadas tanto nas notas de saída quanto as notas de entrada.

(Linha 001 "POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO" da tela de sub-apuração), será o somatório dos valores atribuídos aos códigos de lançamentos onde o digito for 2 e o quarto digito for respectivo ao da sub-apuração selecionada dentro do período selecionando. 

(Linha 005 "POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO" da tela de sub-apuração), será o somatório dos valores atribuídos aos códigos de lançamentos onde o digito for 5 e o quarto digito for respectivo ao da sub-apuração selecionada dentro do período selecionando. 


Disponível configuração nos códigos de lançamento de ajuste da apuração (CDO) e códigos de lançamento de ajuste por documento fiscal (CC6) para geração da sub-apuração de ICMS na rotina Apuração de ICMS (MATA953), definindo se os códigos de lançamento e valores correspondentes serão apresentados somente na sub-apuração por livro ou se serão apresentados na sub-apuração de cada livro e também na apuração unificada (livro *).

02. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO


Informações
titleImportante!

Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores

Para esta implementação será necessário aplicar o pacote disponibilizado abaixo e processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário disponível no link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739772 

Antes de executar o compatibilizador UPDDISTR é imprescindível verificar as informações disponíveis no documento Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

Veja também Sub-apuração de ICMS MATA953 nova opção.

Pacotes

Versão 11.80

Versão 12.1.17

Versão 12.1.23 


Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou acima

Esta correção será disponibilizada à partir da Expedição Contínua de setembro/2020 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

A alteração realizada pelo compatibilizador UPDDISTR também pode ser realizada diretamente pelo usuário, no módulo Configurador SIGACFG.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


03. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

Campos

CampoCDO_SUBAP
Tipo1 - Caracter
Tamanho1
Decimal0
TítuloCons. Apuração
DescriçãoConsidera Apuração de ICMS
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseNão
ContextoReal
Opções1-Somente sub-apuração; 2-Todas as apurações; 3-Somente ap. centralizadora
CampoCC6_SUBAP
Tipo1 - Caracter
Tamanho1
Decimal0
TítuloCons. Apuração
DescriçãoConsidera Apuração de ICMS
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseNão
ContextoReal
Opções1-Somente sub-apuração; 2-Todas as apurações; 3-Somente ap. centralizadora



Aviso
titleImportante!


Em casos que o sigamat(SM0) seja do Estado do Pernambuco ao acessar a Apuração de ICMS será realizada uma carga inicial dos campos novos (CC6_SUBAP e CDO_SUBAP) para os códigos de lançamento existentes, os campos serão alimentados com conteúdo 2 - todas as apurações, em que todos os códigos das sub-apurações também serão apresentados na apuração unificada (livro *).
Para os demais Estados não será realizada carga inicial, estes seguirão a regra que já é aplicada no Protheus  com o campo permanecerá em branco, sendo considerada apuração isolada para códigos de lançamento de apuração (8 posições) e apuração aglutinada para códigos de lançamento de ajustes por documento (10 posições). Lembrando que caso o 4º digito seja 3,4,5 ou 6 não será demonstrado na sub apuração do ICMS (exemplo: Livro separado 1), somente na apuração unificada (livro *).


04. CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

Esta funcionalidade irá gerar as sub-apurações de ICMS separadas por livro a partir da configuração informada nos códigos de lançamento (tabelas CC6 e CDO), configuração no cadastro de tes (F4_NRLIVRO) e parâmetro MV_APUSEP, para definir se os códigos de lançamento e valores correspondentes serão apresentados somente na sub-apuração por livro opção 1 - Somente sub-apuração ou se serão apresentados na apuração de cada livro e também na apuração unificada (livro *) opção 2 - Todas as apurações:


Itens/PastasDescrição
Nome da VariávelMV_APUSEP
Tipo1 - Caracter
Conteúdo<branco>
Descrição

Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas

Exemplo1/2/3

05. APURAÇÃO DE ICMS

Neste exemplo será emitidos 2(duas) notas de saída interna para o Estado de Santa Catarina sendo:

Uma nota de saída no valor de R$1.000,00, onde ocorrerá a incidência de 18% de ICMS e 11% de Crédito Presumido onde o mesmo terá de ser tratado em uma sub-apuração.

Uma nota de saída no valor de R$2.000,00, onde ocorrerá a incidência de 18% de ICMS .

05.01 Configuração da TES Livro Fiscal

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05.02 Configuração do Código de Reflexo (FISA072)

05.02.01 Código 170

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05.02.02 Código 0000140

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05.03 Tabela CC6 rotina (MATA985)

       

05.03.01 Código de Lançamento SC54000001

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05.03.02 Código de Lançamento SC24000001

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05.03.03 Código de Lançamento SC10000012

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05.04 Nota de Saída

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05.05 Apuração de ICMS Livro * (Apuração Centralizadora)

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05.06 Apuração de ICMS Livro 2 ( Sub-apuração)

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05.07 Apresentar saldo credor da sub apuração na apuração centralizada.


Como exemplo serão incluídas notas de entrada e saída, sendo:

Uma nota de entrada no valor de R$ 5.000,00, onde ocorrerá a incidência de 12 % de ICMS e Crédito de R$ 600,00 para sub-apuração, "Exemplo de configuração no TES Livro = 1 (F4_NRLIVRO).

Em mês subsequente, uma nota de saída no valor de R$ 12.000,00, onde ocorrerá a incidência de 12 % de ICMS e Debito de R$ 1.200,00 para a sub-apuração "Exemplo de configuração no TES Livro = 2 (F4_NRLIVRO).

Neste caso para ocorrer a consolidação do credito de R$ 600,00 da sub-apuração para a apuração centralizada deve ser apurado no mês vigente consolidado todos os livros, indicando com asterisco ' * ' nos parâmetros da apuração de ICMS.


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Importante também que os código de lançamentos atrelados ao TES estejam devidamente configurados para permitir a consolidação na apuração.


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Informações
titleImportante

Está ação de transportar os valores dos códigos de lançamento para a sub-apuração só estará ativa quando o mesmo tiver o tamanho de 10 dígitos e o 3º digito do código de lançamento for igual a 2 ou 5 e quando o campo CC6_SUBAP estiver na 3º posição (Somente ap. centralizadora), caso contrário o sistema se portará conforme padrão.


05.08 Tabela CDO rotina(MATA964)

Também foi disponibilizado na tabela CDO a 3º opção do campo CDO_SUBAP(somente ap. centralizadora) para quando for necessário que um determinado código de apuração conste apenas na apuração centralizadora.

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06. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS


CampoDescrição
CDO_SUBAPConsidera Apuração de ICMS
CC6_SUBAPConsidera Apuração de ICMS
MV_APUSEPInformar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no EFD ICMS/IPI.
MV_RLCSPDRelação dos Livros do Parâmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para gerar reg. 1900


07. Assuntos Relacionados