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  • DT Informar Verba Com Rebaixa de CMV.

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Chave

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NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

INFORMAR VERBA COM REBAIXA DE CMV


 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produto

PC Sistemas

Segmento Executor:
Informe o segmento
Varejo

Módulo:

Informe o módulo

Autosserviço

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2017

Precificacao por Embalagem

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2017

Precificacao

Precificação por Embalagem

Chamado/Ticket:

HIS.04872.2017

Requisito/Story/Issue:VAR-3045

País:

(

 

 x ) Brasil  (  ) Argentina  (  )

Mexico

México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  )

Colombia  

Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros

Versão/Release:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Adaptação
Funcionalidade atual:
Não existe informação na rotina de precificação
Mudança prevista
Regra de Negócio (processamento)
Funcionalidade desejada:
Informar verba com rebaixa de CMV
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

29.01

Objetivo

 Ajustar a rotina 2017 - Precificação por Embalagem para informar verba com rebaixa de CMV.

Definição da Regra de Negócio

  1. Criar na grid de produto uma coluna que traga as informações de’ Verba com rebaixa de CMV’, que esteja dentro do período de vigência (pcaplicverbai.dtiniciovigencia e pcaplicverbai.dtfimvigencia);
  2. Deve informar abaixo da coluna: número da verba e vlaplicunitario, caso encontre mais de uma verba para o mesmo período deverá trazer a primeira verba encontrada.
1.	Criar na grid de produto uma coluna que traga as informações de’ Verba com rebaixa de CMV’, que esteja dentro do período de vigência (pcaplicverbai.dtiniciovigencia e pcaplicverbai.dtfimvigencia)
2.	Deve informar abaixo da coluna: número da verba e vlaplicunitario, caso encontre mais de uma verba para o mesmo período, trazer a primeira verba encontrada.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 ROTINA: 2017
VERSÃO DA ROTINA:
Rotina foi atualizada no cliente? Não.
Rotina foi testada no cliente? Não.
Houve tabelas utilizadas? Não houve novas tabelas utilizadas durante a implementação.
Necessita de parametrização? Não há necessidade de parametrização.
Necessita de atualização de outras rotinas (2000, 6000, 560, etc)? Não há necessidade de atualização de outras rotinas.
A alteração tem impacto em outras rotinas? Não há impacto em outras rotinas.
Observações? Não há observações adicionais.
-----------------------------------------
Alteração realizada:
Adicionado na rotina para buscar na tabela PCAPLICVERBAI o número da verba e o Valor
Aplicado, buscando sempre o último registro (caso existam N).
A forma da busca é verificar o que da data atual está entre o período inicial e final de
vigência.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

2017 - Precificação por Embalagem

Alteração

Menu WinThor > 2017

Procedimento para Configuração

 

Atualize a rotina 2017 - Precificação por Embalagem para a versão 29.01 ou versão superior.


Aviso
titleImportante!

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 2017 - Precificação por Embalagem, na aba Dados do Produto será possível observar a coluna Verba com rebaixa de CMV com os dados necessários para seguir o processo de precificação conforme necessidade.

    Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 


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