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IMPLEMENTAÇÕES PARA CADASTRAR O CLIENTE COMO FORNECEDOR AUTOMATICAMENTE (ETAPA 1)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||
Módulo: | WMS - Operador Logístico | ||||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue |
: | DLOGWMSOL- |
3825 - Cadastrar Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Parte 1) | |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle / SQL Server / Informix |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Objetivo
Permitir que no momento da digitação do documento de entrada (SUP3760) seja possível gerar automaticamente o cadastro de fornecedor de uma entidade que somente está cadastrada como cliente.
Implementações Realizadas
LOG00086 - Administração de Parâmetros
Efetuada a implementação de dois novos parâmetros, os quais estão localizados em: Administração Parâmetros > Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS > Recebimento.
Título | Descrição | Código | ||
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Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor | Número da conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. Esta conta contábil será utilizada somente quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo. | num_conta_fornec_pad_cli_for | Criar fornecedor quando remetente do doc. de entrada for cliente? | Nas importações de arquivos de nota fiscal de entrada, criar cadastro de fornecedor automaticamente quando CNPJ do remetente for de um cliente? | cria_fornec_cnpj_cli_imp_arq
Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor | Histórico padrão para conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. A relação conta contábil x fornecedor será utilizada apenas quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo. | hist_conta_fornec_pad_cli_for |
SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
Efetuada alteração nesse programa para que seja possível localizar o fornecedor quando for informado o CPF ou CNPJ, com e sem o '0' (zero) no início do código - ambos sem formatação.
Se o fornecedor não for localizado pelo CNPJ e a codificação for sequencial, o programa tentará localizar um cliente com o CNPJ. Caso este seja encontrado, o programa perguntará se este cliente deve ser utilizado para gerar um fornecedor com as mesmas informações. Se a resposta for sim, a geração do fornecedor. Quando configurado os parâmetros "Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor" e "Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor" o cadastro da conta fornecedor (SUP0670) será realizado automaticamente.
Quando ocorrer o cadastramento automático de fornecedor e houver integração do WMS com BackOffice externo a respectiva integração das informações será realizada.
Procedimento para Implantação
Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release 12.1.21.