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Dica:

  1. Para cancelar os pedidos/atendimentos que geraram a nota fiscal, primeiro, deve-se excluir as notas pelo mesmo ambiente em que foi feita a emissão.

Exemplos:

a) Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center - Televendas") e nota fiscal emitida pelo ambiente Faturamento.

Solução: O cancelamento da nota fiscal deve ser efetuado no ambiente Faturamento (rotina "Exclusão do Documento de Saída") e, posteriormente, o pedido/atendimento poderá ser cancelado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center - Televendas").

b) Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center- Televendas") e nota fiscal emitida pela mesma rotina.

Solução: No próprio ambiente Call Center deve-se cancelar: a nota fiscal (rotina "Exclusão do Pedidos"), o pedido de vendas (rotina "Exclusão do Pedidos") e o atendimento gerado (rotina "Atendimento - Call Center -  Televendas").

2. Somente serão excluídas as notas fiscais:

a) emitidas no mês referente à data base;

b) que tiverem títulos em aberto, se gerados;

c) com cheques pré-datados, se gerados, não depositados;

d) emitidas pelo mesmo vendedor que fez o pedido ou pelo administrador do sistema;

e) emitidas no mesmo dia em que a venda foi efetuada, se a nota for oriunda de uma venda feita com TEF.



Importante:

O parâmetro MV_ALTPED está disponível neste ambiente para possibilitar ou não a alteração de pedidos já faturados, sendo que:

  • Quando a configuração do parâmetro MV_ALTPED for igual a “S” (Sim), o campo quantidade dos itens do pedido serão validados. Se o item posicionado no momento já tiver sido faturado, não poderá ser excluído e a quantidade dele não poderá ser menor que a quantidade faturada. Se houver outros itens no mesmo pedido que ainda não foram faturados, estes poderão ser excluídos ou alterados.
  • Quando a configuração do parâmetro MV_ALTPED for igual a “N” (Não), poderão ser alterados somente os itens do pedido de vendas que ainda não foram faturados. Quando o pedido de vendas tiver sido totalmente faturado, não será possível fazer alteração alguma nele.

O referido parâmetro já é utilizado no módulo Faturamento (SIGAFAT).


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  1. No ambiente Faturamento, rotina "Exclusão Documento de Saída", excluir a nota fiscal de venda. O pedido voltará para o status em carteira.

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  1. No ambiente Call Center, rotina de "Atendimento - Call Center - Televendas", cancelar o atendimento que originou o pedido.



Procedimentos

Para excluir as notas fiscais/orçamentos:

  1. Na janela de manutenção "Exclusão de Pedidos", serão apresentados todos os atendimentos realizados em Televendas.

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  1. Posicione o cursor do mouse sobre o atendimento a ser excluído.

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  1. Clique em "Exclusão".

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  1.  Será exibida a janela "Exclusão", com os dados do atendimento.

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  1. Verifique os dados e clique em "OK" para confirmar.



Veja também

Para verificar a exclusão de notas fiscais/orçamentos, emita o relatório Orçamentos Cancelados a partir do tópico: