Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)GERAR CONTAS A PAGAR
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | |||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | |||||||||||
Módulo: | Informe o móduloEntrada Mercadoria - NF Importação | |||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||
Chamado/Ticket: | 7431.103398.2017(HIS.04543.2017) | |||||||||||
Requisito/Story/Issue: | COM-474Gerar contas a pagar | |||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Versão/Release: | Rotina 3010 e 3014: 28.06 |
Objetivo
Liberar a opção gerar contas a pagar Sim/Não na rotina 3014, assim será possível Tipo da mudança
Evolução
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu responsável pelo processo de importação, necessito que seja possível liberar a opção gerar contas a pagar SIM/NAO - 3014. Com essa liberação poderemos configurar quais despesas serão geradas apenas no momento da entrada Tipo N, na 3010. Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
- Critério 1 - 3014 -
Definição da Regra de Negócio
- Quando for realizado a inclusão/edição de uma Despesa de Importação, necessito que o campo Contas a pagar seja habilitado para configuração a opção: SIM / NAO
- ;
- Mudar nome: Gerar contas a pagar?, para: Gerar contas a pagar Controle de Embarque?
- Rotina 3010 - Ao realizar um controle de embarque e a despesas lançada estiver marcado a opção do critério 1 como NAO, deverá gravar o controle de embarque sem obrigar a geração do contas a pagar da despesas
- ;
- Rotina 3010 - Na entrada tipo N, caso não tenha gerado a despesa no controle de embarque, deverá ser gerado obrigatoriamente na Aba F7 - botão Gerar contas a pagar
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
3010 - Digitar pedido de compra master | Alteração | Menu WinThor > 3010 |
3014 - Cadastrar despesas de importação | Alteração | Menu WinThor > 3014 |
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
3014 - Cadastrar despesas de importação.
3010 - Digitar pedido de compra máster
*VERSÃO DA ROTINA:*
3014 - 28.6.0.1.
3010 - 28.6.0.2.
*TABELAS UTILIZADAS:*
Informe as tabelas do banco utilizadas na implementação.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Informe permissões e parâmetro criados para utilização da melhoria, incluindo as imagens das telas em questão.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
3014 e 3010.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Liberando o campo gera do contas a pagar no controle de embarque para todas a despesas(3014).
Ajustado rotina para verificar as despesas informada e não obrigar a gerar contas a pagar no controle, passando a gerar na entrada tipo N(3010).
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
*OBSERVAÇÕES:*
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Atualize as rotinas 3010 e 3014 para a versão 28.06 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Rotina 3014 :
- Ao incluir incluir ou editar um cadastros de despesa utilize a opção Gerar contas a pagar Controle de Embarque? , para sinalizar se deseja gerar estes dados na rotina 3010.
HTML |
---|
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