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  • DT Opção Para Cancelar o Desdobramento do Contas a Pagar.

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OPÇÃO PARA CANCELAR O DESDOBRAMENTO DO CONTAS A PAGAR

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)
 

Informações Gerais

 


Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC SISTEMAS

Segmento Executor:Informe o segmentoDistribuição e Logística

Módulo:

Informe o módulo7 - Contas a Pagar

Rotina:

Incluir

Rotina

Nome Técnico

749

Incluir Título a Pagar

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

737

Desdobrar

749

Título a Pagar




Chamado/Ticket:

HIS.04456.2017 / HIS.03843.2017 / FIN - 1275

Requisito/Story/Issue:FIN-1219

Criar opção para cancelar o desdobramento do contas a pagar


País:

(   X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   Colômbia   (  ) Outro _____________.

OutrosVersão:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

28.06


Objetivo

Criar opção para realizar o cancelamento de um desdobramento do contas pagar.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio 

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Criar opção para cancelar o desdobramento do contas a pagar
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
- Finalizar implementação da opção para cancelamento de um desdobramento de um contas a pagar -


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

749 - Incluir Título a Pagar

Alteração

Menu do WinThor

737 - Desdobrar Título a Pagar

AlteraçãoMenu do WinThor



Expandir
titleHIS.04456.2017

- Cancelamento de desdobramento de um para n

- Cancelamento de n para um

- Cancelamento de n para n

- Com centro de custo ou não

- Com valor de devolução, desconto, juros, variação cambial, moeda estrangeira

- Realizar gravação de nova tabela para gravação do histórico


<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
737 - DESDOBRAR TÍTULOS A PAGAR
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.6.0.1
*TABELAS UTILIZADAS:*
1 - PCLANC;
2 - PCDESDLANC;
3 - PCDESDLANCOPERACAO.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
SEM PARAMETROS GERADOS ATÉ O MOMENTO.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
1 - ROTINA 500 - 28.5.7.1 (ABA ACESSÓRIOS>PROCEDURES>PROC. CONTROLE PCLANC (PKG_CONTROLE_PCLANC))
2 - ROTINA 560 - 28.5.1.7 (TABELA/INDICE PCDESDLANC E PCDESDLANCOPERCAO );
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
1 - FORMULÁRIO PRINCIPAL SUBSTITUIDO COM NOVO COMPONENTE DE WIZARD PADRÃO DA SUIT DE COMPONENTES DO JEDI, POIS A VERSÃO ANTERIOR ERA MUITO PROBLEMATICA PARA PROGRAMAR E DAR MANUTENÇÃO.
2 - FEITA ADEQUAÇÃO NA TELA DE MAPEAMENTO DE DESDOBRAMENTO PARA CONTEMPLAR PROCESSO DE CANCELAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR, APRESENTANDO ASSIM, TAMBEM OS DADOS DE RATEIO DE CENTRO DE CUSTO PARA OS LANÇAMENTOS DESDOBRADOS.
3 - FEITAS ADEQUAÇÕES NOS SERVIÇOS DE CANCELAMENTO DE DESDOBRAMENTO PARA CONTEMPLAR PROCESSO DE CONTAS A PAGAR.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
*OBSERVAÇÕES:*
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.

Expandir
title HIS.03843.2017

Processo Cancelar Desdobramento

Deverá permitir realizar o cancelamento apenas dos títulos que estiverem relacionados na tabela PCDESDLANCOPERACAO.

  • Passar a rotina para wizard.
  • Criar permissão de acesso “Permitir Cancelar Desdobramento”. Por default desmarcado, para não afetar o processo atual da rotina.
  • Caso o usuário tenha a referida permissão, será habilitada a opção “Cancelar Desdobramento: Selecionado esta opção será apresentado o processo de cancelamento de desdobramento”

Criar tela de pesquisa com os seguintes filtros:

Código filial (multi-seleção)

Período de desdobramento: Fazer busca pela data de desdobramento do titulo no conta a receber

Período de Vencimento

Período de Estorno

Parceiro: Opção de informar ou código ou pesquisar pelo nome, colocando opção de informar qual tipo de parceiro buscar. Caso, informe fornecedor, por exemplo, no filtro de busca trazer somente os fornecedores. Dando opção de multi-seleção. Caso, seja marcado, fornecedor ou cliente habilitar para consultar pelo fornecedor principal e cliente principal.

Núm. Lançamento

Núm. Nota

Núm. Parcela

Vlr. Documento: valor inicial e valor final. Sendo o valor inicial sempre 0 e o final igual a 99.999.999,00.


Na tela de pesquisa terá quatro botões são eles:

Anterior: Ao acionar esta opção volta uma tela, em relação a tela que o usuário se encontra;

Próximo: Ao acionar esta opção irá para tela com as informações obtidas, através dos filtros informados: Nesta tela, irá possuir as seguintes colunas, são elas: (usar o recurso do cxgrid)

Código filial

Núm. Lançto

Núm. Nota

Núm Duplic

Código Parceiro

Nome do Parceiro

Tipo Parceiro

Data Emissão

Data Vencimento

Valor

Valor Desconto

Valor Juros

Valor Devolução

Valor Variação Cambial

Data Desdobramento

Núm. Trans.

Código Conta

Nome  conta

Histórico

Voltar ao inicio: Ao acionar esta opção voltar para tela inicial da rotina.

Fechar: Ao acionar esta opção a rotina é encerrada.

Permitir selecionar apenas um único título, para realizar o cancelamento.

Criar tela que demonstra todo o fluxo que ocorreu com o titulo ou com toda a transação de entrada.

  • Tratamento para o cancelamento

Não demonstrar notas que estão canceladas no sistema (PCLANC.DTCANCEL IS NULL);


Todos os títulos abertos

Todos os títulos vinculados ao Núm. Lançamento, que deseja cancelar, encontra-se aberto no sistema, e que não estejam vinculados a um borderô, cheque ou em uso por outro processo/usuário. Poderá assim, fazer o cancelamento, voltando às informações dos títulos até o determinado ponto ora analisado.

Deverá gravar a tabela PCDESDLANC para manter o vinculo entre os  títulos que estão sendo cancelado com os novos que serão criados pelo processo.

Deverá gravar a tabela PCDESDLANCOPERACAO. Onde o RECNUMORIG será o número de cada lançamento que esta sendo estornado e o no campo OPERACAODESD = ‘NORMAL’

Caso, na transação que deseja cancelar, possua algum titulo que esteja vinculado a um cheque ou a um borderô, deverá dar a seguinte mensagem ao usuário:

“ O Lançamento xxxxx, yyyyyy esta vinculado a um borderô/cheque. Para continuar, deverá remover o vinculo via rotina 775”.

                  Obs>(onde  xxxxx, yyyyyy refere-se ao recnum)

Caso, na transação que deseja cancelar, possua devolução, dever dar a seguinte mensagem ao usuário

Caso, na transação que deseja cancelar, possua algum titulo que esta em uso em outro processo, deverá dar a seguinte mensagem ao usuário:

“Registro bloqueado! O registro selecionado encontra-se em modo de edição, a alteração não será permitida!

Possíveis usuários/rotinas que estejam bloqueando o registro:

Sessão oracle: 143 | Programa: plsqldev.exe | Usuário Oracle: LOCAL | Usuário S.O.: marlucio.duarte”


Quando possuírem títulos quitados e abertos no sistema

Caso, na transação que deseja cancelar, possua algum titulo que estiver quitado no sistema, deverá dar a seguinte a mensagem ao usuário:

“O Lançamento xxxxx, yyyyyy esta(ão) quitado(s) no sistema. Para continuar, deverá estornar a baixa dos mesmos, na rotina www

*Lembrete: Ao realizar o estorno os valores pagos, voltaram para caixa/banco de onde os recursos saíram” 

                  Obs>(onde  xxxxx, yyyyyy refere-se ao recnum)

                        >(onde  www refere-se a rotina que o usuário deverá utilizar para realizar o estorno)

Caso realize a opção sugerida acima, ao realizar novamente o processo para cancelar o desdobramento deve realizar do tópico 2.2.4)1 - Todos os títulos abertos.

 

Quando todos os títulos estiverem quitados no sistema.

Caso, na transação que deseja cancelar, todos os títulos estejam quitados no sistema, deverá dar a seguinte a mensagem ao usuário:

“O Lançamento xxxxx, yyyyyy esta(ão) quitado(s) no sistema. Para continuar, deverá estornar a baixa dos mesmos, na rotina www

*Lembrete: Ao realizar o estorno os valores pagos, voltaram para caixa/banco de onde os recursos saíram” 

                  Obs>(onde  xxxxx, yyyyyy refere-se ao recnum)

                        >(onde  www refere-se a rotina que o usuário deverá utilizar para realizar o estorno)

Caso realize a opção sugerida acima, ao realizar novamente o processo para cancelar o desdobramento deve realizar do tópico 2.2.4)1 - Todos os títulos abertos.

Caso, na transação que deseja cancelar, possua títulos de transações diferentes (numtransent), e todos estiverem abertos no sistema, permitir que volte o valor para cada transação e entrada.

Gravar PCDESDLANC e PCDESDLANCOPERAÇÃO 


Procedimento para Configuração

Atualize as Rotinas 749 - Incluir Título a Pagar e  737 - Desdobrar Título a Pagar, para a versão 28.06;

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 737 - Desdobrar Título a Pagar;
  2. Selecione a opção Cancelar desdobramento - Cancelar agrupamento / desdobramento de título a pagar;
  3. Em seguida clique o botão Avançar;

    Image Added

  4. Preencha os filtros conforme necessidade, em seguida clique o botão Avançar;

    Image Added

  5. Selecione o título desejado, em seguida clique o botão Avançar;

    Image Added

  6. Selecione os dados do título, em seguida clique o botão Avançar;

    Image Added

  7. Será apresentada tela informando a finalização do processo de cancelamento de desdobramento de contas a pagar.

    Image Added

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>