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Plano IVA
No Plano IVA monta-se uma configuração para determinar a alíquota do imposto, é a tabela de exceções fiscais.
Depois de efetuadas essas configurações, quando uma fatura de entrada ou de saída utilizar o TES criado com o Cálculo do IVA, o imposto será calculado. No caso da retenção do IVA, quando o título a receber ou a pagar gerado for pago por meio do Módulo Financeiro, o valor será retido.
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Procedimentos
Para configurar um Plano IVA:
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, os seguintes campos devem ser preenchidos:
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- Taxa: informar a taxa que será aplicada para a combinação de região de tributação (clientes e fornecedores) e grupo de tributação (produtos e serviços);
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- Descrição: descrição para identificar o plano IVA montado;
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- Cód. Imposto: informar o código do imposto que será calculado.
Quando se tratar de IVA, devem existir as configurações para todos os IVA que são calculados:
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- IVA: para mercadorias e serviços;
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- IVF: para o frete informado na fatura;
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- IVS: para o seguro informado na fatura;
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- IVD: para as despesas tributadas informadas na fatura;
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- IVT: para o valor de tara informado na fatura.
Quando se tratar de outros impostos, basta informar o código de acordo com o cadastro de Impostos Variáveis.
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- Isento: quando se tratar de IVA, indica se a operação é isenta. Neste caso, o IVA (de mercadorias, serviços e valores acessórios) será escriturado como valor isento.
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- Trib.: informar a região de tributação que está sendo configurada no Plano IVA, de acordo com a região informada no cadastro de clientes e fornecedores.
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- Prod: informar o grupo de tributação das mercadorias e serviços ou valores acessórios, de acordo com o cadastro de produtos e o parâmetro MV_GRPACES.
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