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Documentação | Endereços | Telefones | Contatos | Contas Bancárias | Dados do Fornecedor | Tipos de Desembolsos | Impostos Agregados | Ramo de Fornecedor | Contratos
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Esta guia permite que você tenha uma conta de passivo para cada moeda utilizada no documento. Assim, caso o fornecedor envie uma nota fiscal numa moeda diferente da moeda padrão, o sistema utilizará a conta do fornecedor definida nesta guia. Caso a nota seja enviada na moeda padrão, o crédito será contabilizado na conta definida no campo Conta do Fornecedor, subguiasubguia Integração Contábil .
Ex.: Se o fornecedor enviar uma nota fiscal em dólar, o crédito será contabilizado na conta "FORNECEDORES EM MOEDA ESTRANGEIRA". Caso a nota enviada seja em real, o crédito será contabilizado na conta de passivo, definida no campo Conta do Fornecedor, subguia Integração Contábil .