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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Estabelecimentos da empresa, disponíveis no sistema.
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Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema. | |||||||||||||||||||||||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. | |||||||||||||||||||||||||
Série | Série da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. Valores aceitos: NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de transporte; DEV - Devolução ao cliente; DEB - Débito ao cliente. | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Indica o tipo da nota fiscal. Valores aceitos: 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma "NFE" (Nota fiscal entrada) para classificar as matérias primas.
A - Nota Fiscal de origem fornecedor.
B - Nota fiscal com origem depositante.
D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for espécie "NFR" (Nota fiscal retorno/remessa) e CFOP igual "x.99", estes campos indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não poderá ser beneficiada.
T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos); X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial.
P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota poderá ser utilizado para diferenciar, no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão o usuário informará manualmente. Deverão ser informados os parâmetros no SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento) e SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque). | |||||||||||||||||||||||||
Data emissão | Data da emissão da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Data entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. | |||||||||||||||||||||||||
Condição pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal. O código da condição de pagamento da nota fiscal é cadastrado no CAP0210.
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Modalidade embarque | Código que identificará a modalidade de embarque.
O código da modalidade de embarque será cadastrado no SUP0310 (Compras - Tabelas Auxiliares - Modalidades Embarque). | |||||||||||||||||||||||||
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) | Código CFOP que será atribuído a nota fiscal em questão, de acordo com os códigos de operações de estoque cadastrados no VDP0210 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Código Fiscal). | |||||||||||||||||||||||||
Número Aviso Recebimento | Número do aviso de recebimento de mercadorias. |
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