Índice
Índice |
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maxLevel | 5 |
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outline | true |
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indent | 8.1.1 |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Objetivo
Disponibilizar o cadastro de vigência do evento tributário a utilizar no Período de Apuração para identificar o evento tributário como base para o cálculo do imposto.
Para que os eventos tributários possam calcular o imposto deve ser criada uma vigência para os mesmos.
Ex.: Sua empresa passou a considerar novas contas contábeis na apuração dos tributos a partir do terceiro trimestre.Como eventos associados a períodos da apuração encerradas não podem ser alterados, quando houver alteração no método de apuração devem ser criados novos eventos, neste caso deve ser criado um evento para a apuração nos dois primeiros trimestres e uma vigência a ele associado de 01/01 a 30/06 e posteriormente criado um novo evento com as novas contas e uma vigência a ele associado de 01/07 a 31/12 ou até quando este novo evento tiver efeito.
Para facilitar a criação deste novo evento pode ser utilizado o processo de cópia de eventos e acrescentar somente as novas contasO Cadastro de Tributos é uma estrutura que contém todas as particularidades de cada tributo e os atributos necessário para que o sistema processe a apuração. Para cada regime de tributação existe uma estrutura diferente e este documento define as especificações técnicas para a criação de um cadastro de tributos, listando suas regras, consistências e seu comportamento.
Mapa Mental
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Visualize a tela com as filiais cadastradas. Selecione a filial onde se quer efetuar a inclusão de vigência.
Será apresentada uma tela para seleção do Tributo. O sistema não permite a inclusão de um mesmo tributo e nem selecionar um período de apuração já encerrado.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Nota |
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| A inclusão do evento deve ser feita para a filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A simulação e a apuração do evento irá considerar todas as filiais que fazem parte de uma mesma empresa. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Alterar |
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| Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar. O sistema não permite alteração na data inicial e data final quando o período definido já está encerrado.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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| Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir. Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. |
Card |
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| Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
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Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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card |
default | true |
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id | 1 |
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label | Dados do Tributo |
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Campo: | Descrição | Código | Defina o código ou sigla do tributo. | Descrição | Defina a descrição do tributo. | Tipo Alíq. | Define tipo de alíquota do tributo. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: - 1 - Variável (Alíquotas variáveis são aquelas que dependem de entidade externa para serem definidas como, por exemplo, as alíquotas do IPI que variam de acordo com o produto que está envolvido na operação.)
- 2 - Fixa (Alíquotas fixas são aquelas que independem de outro fator. São exemplos de tributo com alíquota fixa o IRPJ e CSLL.)
| Valor Alíq. | Defina o valor de alíquota do tributo. É obrigatório em caso de alíquota fixa. | Tipo Trib. | Selecione o Tipo de Tributo. | Desc. Tp. Trib. | Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo anterior Tipo Trib. | Cód. Receita | Informe o código da receita para recolhimento do tributo. Exemplo: 000003 | Desc. Cód. Rec | Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo anterior Desc. Cód. Rec. | Comp. Trib. | Define a entidade federativa que possui competência sobre o tributo. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: - 1 - Federal
- 2 - Estadual
- 3 - Municipal
| Per. Apur. | Define a periodicidade de apuração e recolhimento do tributo. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: - 1 - Anual
- 2 - Mensal
- 3 - Trimestral
| Per. Adição | Defina o percentual de adição por doação. |
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Tabelas Relacionadas
Data Inicial | Informe a data inicial para a vigência. Exemplo: 01/01/2015 | Data Final | Informe a data final para a vigência. Exemplo: 31/12/2016 | Descrição | Informe uma descrição que represente a vigência do evento tributário. Exemplo: Vigência do evento tributário 01-Alteração | Cód.Ev.Trib. | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar o código. Exemplo: 01 | Desc.Ev.Trib. | Após selecionar o Código do Evento Tributário, este campo é preenchido automaticamente. Exemplo: Lucro Real. | Cód.Tributo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar o código. Exemplo: IRPJ. | Desc.Tributo | Após selecionar o Código Tributo, este campo é preenchido automaticamente. Exemplo: Tributo IRPJ. |
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Tabelas Relacionadas
LEL - Vigência do Evento TributárioT0J – Cadastro de Tributos
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