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  • Como proceder caso tenha uma devolução parcial no adiantamento na rotina 746?

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Caso já tenha utilizado  o adiantamento

Proceder caso tenha uma devolução parcial no adiantamento na rotina 746

Produto:

Rotinas 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor, 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor e 1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Quando o adiantamento já foi utilizado na baixa dos títulos na

...

rotina 746

...

 é necessário

...

estornar esse adiantamento na rotina 767, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:

Devolução no adiantamento 

1) Na rotina 767, estorne normalmente o adiantamento;

2) Na rotina 1302, efetue normalmente a devolução parcial da nota,

3) Na rotina 746,

...

faça a baixa com o adiantamento

...

para gerar uma sobra referente ao valor da devolução

...

parcial.

Observação: quando um adiantamento for realizado para um fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento,

...

a sobra

...

desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que

...

efetuou o pagamento do borderô/cheque

...

. Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem

...

, deve-se baixar esta sobra

...

, conforme as orientações a seguir.

 

Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746

1) Na rotina 746, preencha os campos e clique Pesquisar;

2) Na planilha Adiantamento ao Fornecedor, clique duas vezes na sobra do adiantamento;

3) Clique o botão Baixar Mov. Numerário;

4) Na janela que abrir, informe o Valor BaixaBanco/CaixaMoeda e o Histórico do lançamento,

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5) Clique o botão Confirmar. Uma mensagem informando o valor que voltará para a tesouraria será apresentada. Caso as informações estejam corretas, clique Sim.

Observações:

Verifique também os parâmetros a seguir na rotina 132, conforme o seu tipo de devolução no adiantamento e faça as validações necessárias:

  • 1281 - Conta de adiantamento do fornecedor revenda >> informe o número da conta,
  • 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores >> informe o número da conta.
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1) Através da rotina  746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados, dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na planilha Adiantamento a Fornecedor.

2) Clique no botão Baixar Mov. Numerário.

3) Será apresentada uma nova janela com os dados do adiantamento, no qual deverá informar o valor da baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento.

4) Após o preenchimento dos campos clique o botão Confirmar será apresentado uma mensagem informando o valor que vai voltar para a tesouraria, caso as informações estejam corretas clique em “Sim”.

Caso não tenha usando o adiantamento:

Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento,  gerando assim uma sobra referente ao valor da devolução;

E efetue a baixa da sobra movimentando numerários na 746 conforme sitado acima.

A outra opção e no momento da devolução na 1302 gera uma verba ou conta a receber  ou desconto em duplicata que cairia no cenario acima.

 

 

 

...