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Esta rotina permite selecionar nas telas das rotinas Fatura rotinas Fatura Automática (TMSA491) e Fatura Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil. 

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  1.  Fatura Por Documento (TMSA850); ou
  2.  Seleção de Documentos para Faturamento (TMSA854).

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Rotina Fatura Automática (TMSA491)

Gerar Fatura Automática

  1.  No SIGATMS, acesse clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.

  2.  Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.

  3.  Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.

  4.  Confira os dados e confirme.

  5.  Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração do Perfil do Cliente.

  6.  Esta tela apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados. Selecione um dos Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.

  7.  Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:

    1.  Pressionando a tecla de atalho F8 ou;

    2.  Pelo menu Outras Ações > Leitura por Código de Barras.

  8.  Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

    1.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

    2.  Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes, para retornar à tela de Fatura, ou ainda, clique no ícone x localizado, no canto superior direito.

    3.  Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

    4.  Caso o documento seja encontrado no browseeste será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

    5.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida.

    6.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

  9.  Uma vez na tela de Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

  10.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.

Rotina TMSA850 - Fatura Por Documento

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Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

  2.  Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.

  3.  Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.

  4.  Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

  5.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

  6. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clique no ícone  x localizado, no canto superior direito.

  7. Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

  8.  Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

  9.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida.

  10.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

  11.  Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

  12.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.   

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Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada

  1.  No SIGATMS, acesseclique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.

  2.  Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.

  3.  Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu de Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.

  4.  Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

  5.  Caso o documento seja encontrado e atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

  6.  Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.

  7.  Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando em Salvar.

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AçãoDescrição
SelecionarPermite acessar a tela de Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarPermite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura.
Outras Ações > PesquisarPermite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser efetuada informando os dados na seguinte ordem: Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo.
Outras Ações > CancelarPermite cancelar uma Fatura, desde que esta esteja com o status de Titulo em aberto.
Outras Ações > LegendasPermite visualizar os tipos de status que o documento pode apresentar:
  • Verde: Título em Aberto;
  • Azul: Fatura Impressa;
  • Amarelo: Fatura Protestada;
  • Vermelho: Titulo Baixado;
  • Cinza: Fatura Cancelada.

04. TELA PARÂMETROS

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Parâmetro

Descrição

Tp. Faturamento Dê?

Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação.

Tp. Faturamento Até?

Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar esta informação.

Cliente De?

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Loja De?

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Cliente Até?

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Loja Até?

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Tipo de Frete?

Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:

  • CIF;
  • FOB;
  • Ambos.

Filial de débito de?

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código.

Filial de Débito Até?

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar este código.

Cons. Títulos Anteriores?

Indica se serão consultados os títulos anteriores:

  • Sim;
  • Não.

Somente Títulos Entregues ?

Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência.

Tipo de Documento?

Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais:

1 - Ordem de Coleta;
2 - CTRC;
3 - AWB;
4 - Docto.Bx.Estoque;
5 - Nota Fiscal;
6 - CTRC Devolução;
7 - CTRC Entrega;
8 - CTRC Complemento;
9 - CTRC Retorno;
A - CTRC Cortesia;
D - Nota Fiscal Reentregue;
E - CTRC Armazenagem;
F - Nota Fiscal Armazenagem;
G - Nota Fiscal Complemento;
J - CRT;
M - CTRC Anualação;
P - CTRC Substituição.

Filial de Documento de?

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial.

Filial Documento Até?

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial.

Apenas Docs. Serv. Adic.?

Indica se serão filtrados com serviço adicional:

  • Sim;
  • Não.

07. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 - Documentos de Transporte

  • DUO - Perfil do Cliente

  • SE1 - Titulos à Receber

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