Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


ÍNDICE

  1. Visión general Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla da de la rutina de Cuenta Corrientescorriente
  4. Pantalla opções opciones de transmissõestransmisiones
    1. Aceite Aceptación de conta corrente
      Transmissões Rejeição da conta correntecuenta corriente
    2. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Implementação da funcionalidade do Web Se implementa la funcionalidad del Web Service (FECRED) para aGestão de contas correntes laGestión de cuentas corrientes que se originam originan a partir das emissões das Faturas Eletrônicasde Crédito na de las emisiones de las Facturas electrónicasde crédito en la AFIP Argentina.

Link do manual do desenvolvedor disponibilizado pela Enlace del manual del desarrollador puesto a disposición por la AFIP:

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de

...

implementación    

Es necesario tener el

...

TSS (TOTVS SERVICE SOA)

...

de la versión 12.1.17 instalado

...

y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información:

...

DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

      Se recomenda fazer um Backup da base de dados, a sim como o RPO atual antes de executar este procedimento.


Se recomienda realizar una Copia de seguridad de la base de datos, así como del RPO actual, antes de ejecutar este procedimiento.

  1. Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9924
  2. Aplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas
  3. Baixar o pacote da Issue DMICNS-9739
  4. Aplicar o pacote desta solução e aplicar no Protheus , o pacote contem as seguintes rotinas:
    • MATA101N.PRW - Fatura Factura de Entradaentrada.

    • MATA466N.PRW - Nota Deb/CredDéb/Créd

    • LOCXNF.PRW - Documentos Fiscales
    • LOCXNF2.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales
    • LOCXARG.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Argentina
    • LOCXCOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
    • LOCXBOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
    • LOCXMEX.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México
    • LOCXPER.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
    • FINA086.PRW - Anulación de la orden de pago.
    • FINA855.PRW - Pre Orden previa de Pagamento pago II

    • FINA847.PRW - Browser Orden de Pago Mod. II

    • FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
    • FINA850A.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
    • FINA850I.PRW - Complemento Orden de pagamento II
    • FINA774.PRW - Conta Corrente

    • Pago Mod.II
    • FINRETARG.PRW - Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
    • FINRETGAN.PRW - Cálculo de Retencion de Ganancias
    • FINRETIBB.PRW - Cálculo de Retencion de IIBB
    • FINRETIVA.PRW - Cálculo de Retencion de IVA
    • FINRETMUN.PRW - Cálculo de Retencion Municipalidades
    • FINRETSLI.PRW - Cálculo de Retencion SLI
    • FINRETSUS.PRW - Cálculo de Retencion de SUSS
    • FINA774.PRW - Cuenta corriente

    • ConsCCArg.prw - Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
    • FeCredAmb.prw - Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
    • NFECFGLOC.prw - Client Configuración TSS
    • TrfDebCred.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
    • TrfFeCred.prw - Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
    • TrfOPArg.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
    • TrFOpCred.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
    • TrfRchz.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
    • WSFECRED.prw - Client Servicio FECRED AFIP
    • WSFEV1.prw - Client Servicio WSFEV1 AFIP
    • WSNFESLOC.PRW - Client Servicio WSNFESLOC AFIP
  5. Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | ArchivosPelo Módulo do Configurador (Ambiente | Arquivos | Menus), incluir a rotina no modulo Financeiro (Atualizações | Arquivos)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitosRequisitos previos

Protheus versão versión 12.1.27 o superior.

TSS (Totvs Service SOA) versão versión 12.1.17

       Incluir         Incluya registros de Fornecedores Proveedores (SA2).

       Incluir         Incluya registros de Produtos Productos (SB1).

       Incluir         Incluya registros de TES (SF4).

       Incluir         Incluya Documentos de Entrada do entrada del tipo NF  Fact, NCP e  y NDP (SF1, SD1, SF2 e y SD2).

      

Pasos para probar la solución

       Por meio do modulo do configurador será necessário configurar os parâmetros medio del módulo del configurador es necesario configurar los parámetros, (Actualizaciones | Archivos | ParametrosParámetros):

       MV_WSFECRD  WSFECRD = .T.

       MV_ARGFEUR  ARGFEUR = Observação , no conteudo desse parametro informar o ip ou a url onde esta instalado o TSS
Observación, en el contenido de este parámetro informe la ip o la url donde está instalado el TSS


      En el       No Módulo Configurador (Entorno | Archivos | MenúsMenú), incluir a rotina no módulo Financeiro incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos

  1. Acessar o modulo Faturamento e realizar a configuração do certificado digital pela opção Acceda al módulo Facturación y realice la configuración del certificado digital por la opción Wizard Config (Actualizaciones | Faturacion Facturación | Facturas Eletronicaselectrónicas), informar os parâmetros , entrar no Wizard e informar o caminho e a senha do certificado digital arquivo .PFX .informe los parámetros, entre en el Wizard e informe el camino y la contraseña del certificado digital archivo .PFX .
  2. Acceda a la rutina Orden previa de pago en el módulo FinancieroAcessar a rotina de Pre Ordem de pagamento no modulo Financeiro (Actualizaciones| Proceso Mod II), em ações relacionadas e configurar o ambiente de transmissão da AFIP (Produção ou Homologaçãoen acciones relacionadas y configure el entorno de transmisión de la AFIP (Producción u Homologación).
  3. Incluir Incluya Documento de entrada do del tipo (NFFact, NCP ou NDP), informando o numero da conta corrente no cabeçalho el número de la cuenta corriente en el encabezado (F1_CC para tipo NF Fact, NDP)   e y (F2_CC para tipo NCP).
  4. Ao Al incluir as notas informando a conta corrente que estão vinculadas, a rotina de Conta Corrente será alimentada com os dados das notas que foram incluídas no sistema esses dados poderão ser visualizados pela rotina de conta corrente las facturas informando la cuenta corriente a las que están vinculadas, la rutina Cuenta corriente se completará con los datos de las facturas incluidas en el sistema, los cuales pueden visualizarse por la rutina Cuenta corriente (FINA774.PRW).
  5. Tabelas cabeçalho da conta corrente Tablas encabezado de la cuenta corriente (FVS) e Items da conta corrente Ítems de la cuenta corriente (FVT).

03. PANTALLA

...

DE LA RUTINA CUENTA CORRIENTE

Image Modified

Visualizando uma conta corrente o que compõe a mesma as notas que estão vinculadas e o status das notas como estão na una cuenta corriente compuesta por las facturas que están vinculadas y el estatus de las facturas como están en la AFIP:

Image Modified


04. PANTALLA

...

DE LAS OPCIONES DE TRANSMISIÓN

a. Transmissão do AceiteTransmisión de la aceptación

La transmisión de la aceptación de la cuenta corriente se realizará por la rutina Orden previa A transmissão do aceite da conta corrente será feita pela rotina de pre ordem II (FINA855) e Ordem Orden de pagamento pago II (FINA850), ao clicar no botão influir e informar os parâmetros devera informar a conta corrente  conforme mostrados nas imagens abaixo:

Image Removed

Informar a conta corrente:

Image Removed

Será apresentado os títulos da notas que tem o vinculo com a mesma conta corrente:

Image Removed

Ao clicar em gravar é apresentada a tela com as informações da pre ordem de pagamento:

Image Removed

Ao clicar em gravar novamente é enviada uma requisição ao TSS para que o mesmo se comunique com a AFIP e retorne os dados da transmissão:

Image Removed

A Pre Ordem somente sera incluida no sistema se o retorno da AFIP for de aceite autorizado , caso o aceite nao seja autorizado por qualquer que seja o motivo a rotina nao irá permitir a inclusão.

Transmitindo o aceite pela rotina de Ordem de pagamento:

Image Removed

Image Removed

O sistema ira retornar os títulos que estão vinculados a conta corrente informada, lembrando que na opção de aceite nao será possivel seleccionar quais títulos serão inclusos na orden de pagamento, essa funcionalidade foi bloqueada no sistema:

Image Removed

Ao clicar em +Pago Automatico será apresentado a tela com as informações:

Image Removed

Informar os dados , ao clicar em gravar será acionado o método de transmissão para a AFIP que retornar se o aceite da conta corrente foi aprovado ou não.

Image Removed

A ordem de pagamento somente será incluída no sistema se a AFIP aprovar o aceite, caso a AFIP retorne com algum erro a ordem de pagamento não será incluída.

b.Transmissões Rejeição da conta corrente

A rotina de conta corrente tem as opções de Rechazo Deb/Credito onde somente as notas de debito e credito podem ser rejeitadas da conta corrente na AFIP e Rechazo Total onde a conta corrente é rejeitada por inteiro na AFIP.

Image Removed

Rechazo Deb/Cred:

Essa funcionalidade somente rejeita da conta corrente as notas de debito e crédito vinculadas a conta corrente, a nota principal espécie NF não poderá ser rejeitada por essa rotina.

Image Removed

Notas vinculadas a essa conta corrente:

Image Removed

...

al hacer clic en la opción incluir e informar los parámetros, debe informar la cuenta corriente de acuerdo con lo mostrado en las siguientes imágenes:

Image Added

Informe la cuenta corriente:

Image Added


Se mostrarán los títulos de las facturas que tienen el vínculo con la misma cuenta corriente:

Image Added

Al hacer clic en grabar se muestra una pantalla con la información de la orden previa de pago:

Image Added

Al hacer clic en grabar nuevamente se envía una requisición al TSS para que este se comunique con la AFIP y devuelva los datos de la transmisión:

Image Added

La Orden previa solamente se incluirá en el sistema si la devolución de la AFIP fuera de aceptación autorizada, si la aceptación no fuera autorizada por cualquier motivo, la rutina no permitirá la inclusión.

Por no tener datos reales, la AFIP devuelve un mensaje de error:

Image Added



Transmitiendo la aceptación por la rutina Orden de pago:

Image Added

Image Added

El sistema devolverá los títulos que están vinculados a la cuenta corriente informada, recordando que en la opción de aceptación no es posible seleccionar qué títulos se incluirán en la orden de pago, esta funcionalidad fue bloqueada en el sistema:

Image Added

Al hacer clic en +Pago automático se mostrará la pantalla con esta información:

Image Added

Informe los datos, al hacer clic en grabar se activará el método de transmisión a la AFIP que devuelva si la aceptación de la cuenta corriente fue aprobada o no.

Image Added

La Orden de pago solamente se incluirá en el sistema después de la aprobación, si la AFIP devuelve con algún error, la orden de pago no se incluirá.

Image Added


b. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente

La rutina Cuenta corriente tiene las opciones de Rechazo Déb/Crédito donde solamente los documentos de débito y crédito pueden ser rechazados de la cuenta corriente en la AFIP y Rechazo total donde la cuenta corriente es rechazada por entero en la AFIP.

Image Added

Rechazo Déb/Créd:

Esta funcionalidad solamente rechaza de la cuenta corriente los documentos de débito y crédito vinculados a la cuenta corriente, el documento principal clase Fact no podrá ser rechazada por esta rutina.

Image Added

Facturas vinculadas a esta cuenta corriente:

Image Added

Observación: la principal Fact, que originó la creación de la cuenta corriente no podrá ser rechazada por esta rutina.

Haga clic en el ítem del documento de crédito y realice la transmisión:

Image Added

Se mostrará el mensaje informando qué factura se rechazará de la cuenta corriente:

Image Added

Informe el motivo del rechazo:

Image Added

Al hacer clicar en Ok se realizará la comunicación entre TSS vs. AFIP y devolverá al ERP el mensaje de aceptación o no del rechazo de la cuenta corriente:

Image Added

Al hacer clic en OK del mensaje de devolución, la información se actualizará en el ítem de la cuenta corriente que fue transmitido:

Image Added

Rechazo total de la cuenta corriente:

Al hacer clic se enviará a la AFIP el Rechazo total de la cuenta corriente, se muestra el mensaje preguntando si desea realmente rechazar los movimientos de la cuenta corriente en la AFIP.

Image Added

Haciendo clic en Sí, debe informar los motivos del rechazo en la AFIP:

Image Added


Después de hacer clic en Ok se realiza la comunicación entre TSS vs. AFIP:

Image Added

El paquete de actualización contiene las siguientes rutinas:

Rutina:Nombre técnico:
ConsCCArg.prwConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prwParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
fina086.prwAnulación de la orden de pago.
FINA774.prwRegistro de cuenta corriente
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II
fina850.prw

Orden de pago II

FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINRETGAN.PRWCálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRWCálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRWCálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRWCálculo de Retencion de SUSS
FINA855.PRWOrden previa de pago II
LOCXARG.PRWFunciones auxiliares Argentina
LOCXCOL.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
LOCXBOL.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
LOCXMEX.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales México
LOCXPER.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
LocxNF.PRWGeneración de factura
LocxNF2.PRWGeneración de factura
MATA101N.PRWFactura de Entrada
MATA466N.PRWNota Déb/Créd
NFECFGLOC.prwClient Configuración TSS
TrfDebCred.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TrfFeCred.prwFunción que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TrfOPArg.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrFOpCred.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrfRchz.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.prwClient Servicio FECRED AFIP
WSFEV1.prwClient Servicio WSFEV1 AFIP
WSNFESLOC.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP

...

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - FornecedoresProveedores
  • SB1 - ProdutosProductos
  • SF4 - TES
  • SFC - Itens da Ítems de la TES
  • SF1 - Cabeçalho Documento Encabezado documento de Entradaentrada
  • SD1 - Item Documento Ítem documento de Entradaentrada
  • SF2 - Cabeçalho Documento Encabezado documento de Saidasalida
  • SD2 - Item Documento Ítem documento de Saidasalida
  • SE1 - Titulos a PagarTítulos por pagar
  • FVS - Cabeçalho Conta Corrente Encabezado cuenta corriente
  • FVT - Item Conta Corrente
    HTML<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> Ítem cuenta corriente


    Paquete de actualización de diccionario de datos

  • Código: 008327

  • Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM. 

  • Nota: Paquete de uso interno.



Diccionario de Datos


SIX - Índices

ÍndiceOrdenClaveDescripción
FVS01FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJACCorriente + Tipo CC + Cód.Prov/Cli + Tienda                          
FVT01FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOCCód,CCorrien + Tipo CC + Cód Cli/Prov + Tienda + Clase Doc + Serie Doc



SX1 - Preguntas

FIP855
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
10Cuenta CorrienteC150GFVS   


11¿Modifica CBU?N10G

No

FIN850P
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
15¿Cta Corriente ?C150GFVS   



SCA855
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
01Nuevo CBU C220G





SX2 - Tablas

TablaNombreModo FilialModo UnidadModo EmpresaÍndice Único
FVSEncabezado Cta Corriente      EEEFVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA
FVTÍtem Cta Corriente            EEEFVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC



SX3 - Campos

SA2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZA2_CBUCOMC220CBU Compr.CBU Comprador.@!                                           SAR




FVS
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
01FVS_FILIALC80Filial      Sucursal.                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                33

02FVS_CODCC C150CCorrente   Número de la cuenta corriente.                                                                                                                                                                             S

                                                                                                                                   

03FVS_TIPO  C10Tipo CC     Tipo Cta Corriente.                                                    Pertence("P|R")                                                                                                                 S

P=Pagar;R=Cobrar                                                                                                                   

04FVS_CODIGOC60Cod.Forn/CliCódigo Proveedor/Cliente. @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                1

05FVS_LOJA  C20Loja        Tienda.@!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                2

06FVS_DESC  C300Descricao   Descripción.                                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                   

07FVS_DTCRIAD80DT Criação  Fch Creación C.Corriente.                                                                                                                                                                              S

                                                                                                                                   

08FVS_MOEDA C10Moeda       Moneda C.Corriente.                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                   

09FVS_VLTOT N142Valor Total Valor total.              @E 99,999,999,999.99                                                                                                                                                         


                                                                                                                                   

10FVS_PREOP C130Num Pre OP  Número Ord Pago Prev.                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                   

11FVS_OP    C130Num OrdPagtoNúmero orden de pago.                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                   

12FVS_STATUSC10Status CC   Estatus Cta Corriente.                                                 Pertence("123")                                                                                                                 S

1=Abierta;2=Rechazada;3=Aceptada                                                                                                   

13FVS_DTACRCD80DtAceite/RejFch Acept/Rechazo.                                                                                                                                                                                     S

                                                                                                                                   

14FVS_DTOP  D80Fch.Operac.Fecha de la operación.

S
R



15FVS_OPCTRFC30Opc.TransferOpción Transferencia.@!                                           
SAR




FVT
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
01FVT_FILIALC80Filial      Sucursal.                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                33

02FVT_CODCC C150Cod,CCorrentCódigo cuenta corriente.                                                                                                                                                                               S

                                                                                                                                   

03FVT_TIPO  C10Tipo CC     Tipo Cta Corriente.                                                    Pertence("P|R")                                                                                                                 S

P=Pagar;R=Cobrar                                                                                                                   

04FVT_CODIGOC60Cod Cli/For Código Cliente/Proveedor. @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                1

05FVT_LOJA  C20Loja        Tienda.                   @!                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                2

06FVT_ESPECIC30Especie Doc Clase de documento.                                                                                                                                                                                    S

                                                                                                                                   

07FVT_SERIE C30Serie Doc   Serie del documento.                                                                                                                                                                                   S

                                                                                                                                   

08FVT_DOC   C120Num Doc     Número del documento.     @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                18

09FVT_EMIS  D80Dt Emissao  Fecha de emisión.                                                                                                                                                                                      S

                                                                                                                                   

10FVT_DTAFIPD80Dt Afip     Fecha de Afip.                                                                                                                                                                                         S

                                                                                                                                   

11FVT_VALOR N142Vlr.DocumentValor del documento.      @E 99,999,999,999.99                                                                                                                                                         S

                                                                                                                                   

12FVT_STATUSC10Status Doc  Estatus del documento.                                                 Pertence("12345")                                                                                                               S

1=Pendiente;2=Rechazo AFIP;3=Rechazo autorizado;4=Aceptación autorizada;5=Cta Cte Anulada                                          

13FVT_RETAFPC800Erro Afip   Retorno Erro Afip.        @!                                                                                                                                                                           SAR                                                                                                                                   


SF1
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZF1_CCC150C. CorrienteNúmero de la cuenta corriente.                                             
SAR




SF2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZF2_CCC150C. CorrienteNúmero de la cuenta corriente.                                             
SAR




SE2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZE2_CCRC150Num CC      Número de la cuenta corriente.                                             
SAR




SEK
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZEK_CCRC150Cta. Cte    Cuenta corriente AFIP.                                                 
SAR




FKR
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZFJK_CCRC150Cta. Cte    Cuenta corriente AFIP.                                                 
SAR





SX6 - Parámetros

ParámetroTipoDescripciónContenido
MV_WSFECRDLHabilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP..F.                                                                                                                                                                                                                                                       
MV_ARGFEURCInforme la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.
MV_CBUCOMCInformar el número de CBU del comprador.



SXB - Consultas

AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
FVS   101DBCuenta corriente.    FVS
FVS   20101CC.                  
FVS   40101Código.FVS_CODCC
FVS   40102Cliente.FVS_CODIGO
FVS   40103Tienda.FVS_LOJA
FVS   501  
FVS_CODCC