ÍNDICE
- Visión general.
- Ejemplo de utilización.
- Campos.
- Tablas.
01. VISIÓN GENERAL.
Proyecto de agronegocioAgronegocio: tratamiento para recibos de cobros diversos modelo II para tipo de documentos grano.
...
Nota: es importante que el campo ¿Genera? se informe como "2 - Movimientos bancarios".
- Crear varias NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el modulo de facturaciones Facturacion módulo de facturaciones: Facturación | Actualizaciones | Facturacion Facturación | Facturaciones.
El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.
Esta nueva condición de
...
pago creará un recibo y una transacción bancaria como el tipo EF.
Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.
No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.
Iva Posdatado.
En este caso se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo Canje(F2_CANJE) de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es factura canje.
Condición | Valor a informar |
---|
Factura Normal y pago diferente de grano | 0 |
Factura Canje y pago igual a grano | 1 |
Factura Canje y pago diferente de grano | 2 |
Factura Normal y pago igual GR | 3 |
Flujo de Prueba:
Prueba para Regla 1
- Mediante el programa Facturacion programa de Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II I, crear un cobro diverso del tipo GR (grano).
- Agregar varias lineas varios cobros del tipo grano grano, y en algunas de las lineas los registros tratar de mezclar un documento diferente del tipo grano, el sistema debe informar que dicha acción no se permite.
Prueba para Regla 2.
- Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
- Mediante el programa Facturacion Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II II ,crear un cobro diverso del tipo GR( grano).
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- Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero.
- Grabar Grabar el recibo y verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar que el saldo del banco que haya sido afectado.
- Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) se hayan creado estén creados 2 movimientos, uno por el tipo GR (Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja, en . En ambos casos el valor debe ser el mismo.
- Por ultimo verificar multimo mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar el saldo del banco y después dar de baja el recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar Borrar.
- Una vez borrado el recibo volver a verificar el saldo del banco.
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- Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
- Agregar una lineas un registro del tipo grano.
- Avanzar hasta el panel donde se debe seleccionar un documento para dar de baja por un monto menor al de la linea línea de tipo grano informada anteriormente.
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- Por ultimo grabar al grabar se informara preguntará al usuario si desea crear una RA por el saldo pendiente, confirme y grabe.
- Para validar que se creo un recibo anticipado del tipo grano, puede validarlo con la prueba de la regla 4 o verificar en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) el campo tipo grano (E1_TIPOGR), dicho campo debe quedar como uno para el RA.
Prueba para Regla 4.
- Mediante el programa Facturacion Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
- Agregar registros del tipo grano o un tipo diferente.
- Cuando sea del tipo grano en el panel para seleccionar los tipos de documentos a dar de baja los (Recibos anticipados) RA generadas a partir de un tipo grano se mostraran en caso contrario no se mostraran. Ejemplo:
Cuando el recibo sea del tipo grano
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Cuando el cobro no sea del tipo grano.
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Prueba para Regla 5
- Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II crear un cobro diverso del tipo GR( grano) y no grano.
- Dar de baja los títulos siguiendo los combinaciones de la regla 5.
03. CAMPOS
Código del paquete: 006925
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SE1 - Cuentas por Cobrar.
SEL - Recibos de Cobranza.
SA6 - Bancos.
SE5 - Movimientos Bancarios.