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...

Deck of Cards
historyfalse
idsample
effectTypefade
Card
defaulttrue
labelParâmetros
AGRA001

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_

Utiliza novo conceito de comercialização do UBA..F.

MV_AGRO002

Utiliza novo modelo de comercialização.

.F.

MV_AGRPREVNão gera previsão financeira?.F.

MV_AGOCLAS

Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)?.F.
MV_AGRO033

Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.

.F.
MV_AGRO040Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio.F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito clássico)
Âncora
PrincipaisCampos
PrincipaisCampos

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idCampos
effectTypefade
Card
id1
labelDados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que está sendo comprado.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
OperaçãoPermite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações.
Card
id
Card
id2
labelQuantidades

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

CampoDescrição
Qtd. InicialQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id3
labelDados Negócio / Financeiro

Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.

CampoDescrição
Tipo Fixação

Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são:

1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);

2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente);

3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.

Card
id4
labelLogística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id5
labelPrevisão de EntregaCadência

A previsão de entrega cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Qtd. Intervalo

Quantidade que será entregue no período informado.

Card
id6
labelFinanceiro

A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.

CampoDescrição
Parcela

Número da parcela.

Valor

Valor da parcela.

Natureza

Natureza financeira.

Card
id7
labelImpostos

A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.


Card
id8
labelCessão de Crédito

A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra.

Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.


Card
id9
labelCorretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização. 

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

Principais campos:

CampoDescrição
Código da Corretora

Indica o código da corretora.

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). 

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor. 

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Comis.%UN

Percentual da comissão pela unidade do produto.

ComissãoIndica se há ou não comissão sobre a negociação.
Card
id10
labelTrocas

A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).

...

Card
id11
labelRecebimento

Principais campos:

CampoDescrição
Modalidade

Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.


05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
Âncora
05
05


O Contrato de Compra quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idCamposNovo
effectTypefade
Card
id1
labelDados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato de compra.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Bolsa referênciaIndica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Card
id2
labelQuantidades

Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na cadência. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.

Card
id4
labelLogística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id5
labelCadência

A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. 

No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de um recebimento para mesma cadência utilizando origem/destino e TES diferentes.

Principais campos da Cadência:

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Mês Embarque

Mês e ano de embarque.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de entrada do produto.

Principais Campos da Regra Fiscal:

CampoDescrição
Finalidade

Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente.

TES

Código do Tipo de Entrada/Saída.

Valor Unit. Fixado

Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.

Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de entrada do produto.
Card
id6
labelFinanceiro

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de pagamento do contrato de compra. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.

A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem e Data de Vencimento.

Os principais campos são:

CampoDescrição
Qtde. Dias

Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.

Ant/Post

Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:

1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;

2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.

Ref. Contrato

Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:

5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.


Tipo Vecto.

Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:

1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;

2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;

3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.

Dia do MêsQuantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor

Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:

1 - Quantidade;

2 - Percentual.

QuantidadeIndica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
PercentualIndica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. NegociadaIndica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".
Card
id7
labelCorretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

CampoDescrição
Código da Corretora

Indica o código da corretora.

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). 

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor. 

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Valor da Comissão

Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.

Mod. Comissão

Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:

1 - % do Valor do Contrato;

2 - Valor;

3 - Pontos.

Qtd. ConsiderarIndica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de ConversãoFator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".
Card
id8
labelRecebimento

Principais campos:

CampoDescrição
Modalidade

Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.

06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
BrwOutrasAcoes
BrwOutrasAcoes


Deck of Cards
effectDuration0.5
idAções
effectTypefade
Card
id1
labelConfirmar

Permite confirmar o Contrato de Compra. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Card
id2
labelConhecimento

Permite anexar um documento ao contrato de compra.

Card
id3
labelCancelar

Permite cancelar um contrato de compra. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato de compra somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Card
id4
labelFinalizar

Permite finalizar um contrato de compra. Opção realizada quando o contrato de compra foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Card
id5
labelReabrir

Permite reabrir um contrato de compra que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Card
id6
labelExcluir

Permite excluir um contrato de compra que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

Aviso
titleAtenção

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

Card
id7
labelImprimir

Permite imprimir os dados do browse.

Card
id8
labelContrato

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Card
id9
labelHistórico

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Card
id4
labelConsultar Negociação

Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Aviso
titleAtenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Card
id10
labelAutorizações

Permite manutenir as autorizações do contrato de compra quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Card
id11
labelAdic/Supres

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de compra.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra.

Card
id12
labelStatus (Assinaturas)

Permite manutenir as assinaturas do contrato de compra.

Card
id13
labelRomaneios

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.

Card
id14
labelVínculo Contrato

Permite vincular as previsões de entrega de contratos de compra com as previsões de entrega dos contratos de venda. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de Compras poderão ser vinculados a Contratos de Vendas que tenham saldo a vincular.  

Card
id15
labelImprimir Word

Permite imprimir o contrato de compra em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).


07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)

Deck of Cards
effectDuration0.5
idAçõesNovo
effectTypefade

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
idAções
effectTypefade
Card
id1
labelConfirmar

Permite confirmar o Contrato de Compra. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Card
id2
labelConhecimento

Permite anexar um documento ao contrato de compra.

Card
id3
labelCancelar

Permite cancelar um contrato de compra. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato de compra somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
    Card
    id4
    labelFinalizarConsultar Negociação

    Permite finalizar um contrato de compra. Opção realizada quando consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

    Card
    id5
    labelReabrir

    .

    Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotinaPermite reabrir um contrato de compra que esteja com situação cancelada ou finalizada.

    Card
    id65
    labelExcluir

    Permite excluir um contrato de compra que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

    Aviso
    titleAtenção

    A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

    Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

    Precificação

    Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no recebimento.

    No conceito da Nova Comercialização o recebimento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.

    Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no recebimento

    Card
    id7
    labelImprimir

    Permite imprimir os dados do browse.

    Card
    id86
    labelContratoGerar Previsão Financeira

    Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

    Card
    id9
    labelHistórico

    a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.

    Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscalPermite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

    Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002)

    visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:

    • Total Previsto;
    • Total Faturado;
    • Total Devolvido;
    • Total à Faturar;
    • Total Pago (recebido);
    • Total à Pagar (à receber);
    • Notas fiscais emitidas;
    • Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
    Card
    id47
    labelConsultar NegociaçãoConsulta de Previsões

    Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra.

    Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

    Aviso
    titleAtenção
    Card
    id1013
    labelAutorizaçõesFixação de Preço

    Permite manutenir as autorizações do contrato de compra quando contrato trabalha com Controle Logístico.

    Card
    id11
    labelAdic/Supres

    Permite manutenir as adições e supressões do contrato de compra.

    Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra.

    Card
    id12
    labelStatus (Assinaturas)

    Permite manutenir as assinaturas do contrato de compra.

    Card
    id13
    labelRomaneios

    Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.

    Card
    id14
    labelVínculo Contrato

    Permite vincular as previsões de entrega de contratos de compra com as previsões de entrega dos contratos de venda. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

    Contratos de Compras poderão ser vinculados a Contratos de Vendas que tenham saldo a vincular.  

    Card
    id15
    labelImprimir Word

    Permite imprimir o contrato de compra em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

    Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

    ...

    realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de compra sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).

    Quando os contratos de compra estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.

    Para os contratos de compra que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.

    Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.

    Aviso
    titleAtenção

    Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.

    Card
    id10
    labelExtrato do Contrato

    Permite gerar relatório com informações completas do contrato de compra.

    08TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
    Âncora
    OutrasAcoes
    OutrasAcoes

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    idMenuInterno
    effectTypefade
    Card
    id4
    labelRomaneios

    Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.

    Card
    id3
    labelComposição de Preço

    Permite realizar a composição de preço do contrato de compra.

    Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações.

    Aviso
    titleAtenção

    Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. 

    Nota
    titlePara ambientes localizados (Paraguai e Argentina)

    Os componentes serão apresentados respeitando o tipo de fixação do contrato de compra:

    • 1 - Fixo: Serão exibidos todos os componentes cadastrados para o produto do contrato;
    • 2 - Á fixar: Nenhum componente é exibido. A fixação deve ocorrer por meio do Gestor de Fixação;
    • 3 - Basis: Somente componentes cadastrados como Grupo Basis serão exibidos.

    Outra particularidade para os ambientes localizados (Paraguai e Argentina) é referente ao campo "Preço Proposto" que fica desabilitado. O preço proposto é gerado automaticamente por meio da fixação dos componentes.

    ...

    09TABELAS UTILIZADAS
    Âncora
    TabelasUtilizadas
    TabelasUtilizadas

    • NJR - Contratos
    • NNY- Previsões de Entrega do Contrato
    • NN7 - Previsão FinanceiraFinanceira
    • N9A - Regras Fiscais
    • N84 - Condição de Pagamento
    • NNF - Corretoras
    • NN8 - Fixações de Preço
    • NKH - Impostos
    • NNG - Cessão de Crédito

    ...

    • N8D - Priorizações de Preço

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