Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

FAT0244 - Principais ocorrências da Integração Protheus Faturamento X GFE

Produto:

Microsiga

Protheus®

Versões:

P12
12.1.27 e superiores

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Conhecimento

Ao gerar o pedido de vendas com integração com GFE a tabela GWB não é criada

Essa tabela é alimentada no momento da geração da nota de saída quando só campos C5_VOLUME1 e C5_ESPECIE1 e subsequentes (Volume2, Especie2...) estão preenchidos corretamente. Se apenas um deles estiver preenchido ou nenhum dos dois a informação não será realmente gravada na GWB.

Não há Integração do cadastro de Clientes Protheus com Cadastro de Emitentes do SIGAGFE ?Avaliar no Modulo SIGAGFE os parâmetros de integração no caminho Atualizações - Cadastros - Parâmetros - Parâmetros do Modulo
Image Removed

Origem dos Cadastros ERP - ERP Integrado Datasul 

Image Removed
GFE Ativo - Modo de Integração Direta 
Image RemovedApós gerar a NF no Protheus os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM aparecem como Sim no Documento de Carga do Modulo GFE, mesmo que na NF de Origem do Faturamento não exista Impostos

Os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM são campos específicos do módulo do GFE. O Documento de Carga é um espelho da Nota Fiscal de Sáida, mas estes campos são tratados somente pelo GFE e não possuem integração com o Protheus.

Mais informações: FAT0072_Integração_Faturamento_Protheus_X_GFE_Campos_GW8_TRIBP_e_GW8_GRDICM

Usuário quer informar se um redespacho será pago ou não pagoO Pedido de Vendas não possui a opção de informar se o Redespacho é pago ou não. 
Foi disponibilizado o ponto de entrada "OMSM0111" (00000022286/2015) com novos parâmetros para facilitar a customização do tipo de frete do redespacho, no momento que é gerado o documento de carga com a integração com o SIGAGFE.
Este ponto de entrada será disponibilizado a partir do release 12.1.06, conforme o link: 
http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSVDKF_DT_Ponto_de_Entrada_OMSM0111Notas sobre o campo F2_ESTRDP1 (que possui tratamento no fonte OMSM011, porém, não é encontrado no Dicionário) . O campo tem a finalidade de permitir o uso de multiplos redespachos na integração do modulo Faturamento Protheus e GFE (Gestão de Frete Embarcador).

Neste caso será necessário criar os seguintes campos com as seguintes característica para tratar o Multiplo redespacho no sistema

F2_REDESP2,F2_REDESP3,F2_REDESP4,F2_REDESP5 com estrutura igual da  F2_REDESP, sendo que o cliente deve atribuir os redespachante necessários;

F2_TFRDP1,F2_TFRDP2,F2_TFRDP3,F2_TFRDP4,F2_TFRDP5 com estrutura igual a F2_TPFRETE, segue mesmas regras de atribuição do F2_TPFRETE ;

F2_ESTRDP1,F2_ESTRDP2,F2_ESTRDP3,F2_ESTRDP4,F2_ESTRDP5 com estrutura igual a A1_EST, onde o cliente deve informar o estado de destino do redespacho

F2_CMURDP1,F2_CMURDP2,F2_CMURDP3,F2_CMURDP4,F2_CMURDP5 com estrutura igual a A1_COD_MUN, onde o cliente deve informar o código da cidade de destino do redespacho

E no ponto M461LSF2 deveria atribuir o conteúdo dos campos.

Mensagem de erro informando inconsistência com Frete Embarcador - Campo Emissor GW1_EMISDC
Image Removed
Considerando ser uma nova instalação sugerimos que revise a instalação da Integração
O programa que faz a carga inicial da cidade, cliente, fornecedor, notas (entre outras informações) é o OMSM011. Procure sempre verificar se está utilizando a última versão disponível.
Verificar os parâmetros abaixo:
Caminho: Gestão de Frete Embarcador / Atualizações / Cadastros / Parâmetros / Parâmetros Módulo
Na aba "Integrações ERP" os parâmetros:
-"Origem dos Cadastros" (MV_CADERP) deverá possuir o valor "1-ERP"
-"ERP Integrado" (MV_ERPGFE) deverá possuir o valor "2-Protheus".
Na aba "Integrações Protheus" os parâmetros:
-"GFE Ativo" (MV_INTGFE) deverá estar marcado e internamente possuir o valor ".T."
-"Modo Integração" (MV_INTGFE2) deverá possuir o valor "1-Direta"
-"Código do Emitente" (MV_EMITMP) deverá possuir o valor "1-Numeração Própria"
Na aba "Integrações Protheus" na opção de menu "Ações relacionadas / Filial x Emitente" deverá ser configurado o "de/para" entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE

Atualização dos campos

1.Endereço Ent (GW1_ENTEND); 
2.Bairro Ent (GW1_ENTBAI); 
3.CEP Entrega (GW1_ENTCEP); 
4.Nr Cid Ent (GW1_ENTNRC); 
5.Cidade Ent (GW1_ENTCID); 
6.UF Entrega (GW1_ENTUF). 

Verificar FAQ do GFE no Endereço abaixo

PGFE0048 - Integração SIGAFAT com SIGAGFE, como é preenchido o endereço de entrega do documento de carga?

Campo F2_CGCRDP

Esté um campo antigo. Mas não é usado mais. É mencionado nesse documento

http://tdn.totvs.com/download/attachments/131498054/Integracao_ProtheusxGFE.pdf?version=1&modificationDate=1437683279000&api=v2

Log: É obrigatorio o cadastro de um trecho com a cidade [.....]

  • Verificar Nota Fiscal na Origem, no programa RE0701 > Aba Transp > botão Dados GE, como estão preenchidas cidades de Origem, Destino e Entrega. Avaliar se confere com:
    Cadastro do Destinatário - GU3_NRCID
    Estabelecimento em que será recebido o documento - GU7_NRCID e GU7_NMCID
    Trecho do Documento de Carga - GWU_NRCIDD
  • Validar cadastro da GU3 (Cliente/Fornecedor) com SA1- Cliente. Alguns campos principais: A1_EST, A1_COD_MUN, A1_ESTE, A1_CODMUNE
  • Caso seja necessário ajustar os dados no cadastro do Destinatário / Emitente em outro Produto TOTVS é preciso sincronizar os cadastros com o GFE através do programa CD9125 / OMSM011 para ajustar a cidade no Trecho do Documento de Carga.
  • Verificar se Cod Mun no cadastro de Cientes (SA1) está compatível com cadastro de município (CC2). Caso sim, testar refazendo a amarração somente deste registro para validar o relacionamento entre as Tabelas.

Obs: Demais campos relacionados do GFE: GW1_ENTNRC / GW1_CDDEST / GU3_NRCID

GU3_ENDER |O campo Endereco (GU3_ENDER) não foi preenchido

Comumente relatado quando o campo GU3_ENDER está com tamanho diferente do campo A1_END

COD EMITENTE GU3_CDEMIT

Valor atribuído difere do tamanho do campo COD EMITENTE GU3_CDEMIT

O campo Cod Emitente (GU3_CDEMIT) não foi preenchido GU3_CDEMIT

  • Verificar configuração para 'Código do Emitente' (MV_EMITMP)
  • Verificar rotina GFEX000 aba 'Integrações Protheus' como é formado o código emitente
  • Se a numeração sequencial do GFE é o CNPJ, verifique se o campo A1_TIPO = X pois caso o cliente seja tipo X não haverá CNPJ e desta forma haverá diferença de gravação no Modulo de Frete.
  • Verifique na rotina GFEX000 na aba 'Integração Protheus' na opção de menu 'Ações relacionadas / Filial x Emitente' deverá ser configurado o 'de/para' entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE.
  • O campo GU3_CDEMIT está diretamente ligado ao campo A1_CGC (Integração entre OMS e GFE -- 113959) os quais devem estar devidamente compatíveis para comportar o dado. Verificar se os campos A1_CGC, A1_COD e A1_LOJA estão preenchidos.
  • Verificar se o campo GU3_CDERP e o campo A1_COD possuem o mesmo tamanho e estrutura (A1_COD pode ser aumentado no Grupo de Campos - Codigo de Cliente no Configurador Protheus)
Complemento: Foi alterada a função InterGU3C() onde foi criada a função A030GFESE1() para verificar se o cliente excluído na integração do GFE possuí títulos a receber antes de confirmar a exclusão do registro da tabela GU3, pois anteriormente o emitente estava sendo excluído da GU3 e o cliente continuava na tabela SA1 após a validação dos títulos. MATN030A.PRX com data 24/01/2017 (pacote pode ser acessado no endereço: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=536720) ou superior.
MATA512 – Expedições não atualiza os dados na integração Direta com o GFE - tabelas GWN e GWU

DLOGGFE-4250

O emitente transportador deve ser pessoa jurídica

Hoje no GFE existe esta regra que não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.

Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e realize o ajuste. No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

Como cadastrar múltiplos redespachos / trechos?

Exemplo: Do emitente até o Porto e do Porto até o Destino

O módulo Faturamento nativamente não possui tratamento para frete/trecho. Essa necessidade é atendida no Protheus por módulos paralelos que se integram ao Faturamento como OMS e GFE.

Desta forma, a solução parte de uma integração de OMS x GFE conforme a documentação: MLOG-1576 DT Solução para múltiplos redespachos deverá ser customizada, respeitando os seguintes procedimentos:

Como o campo GW8 _VOLUME é gravado no GFE?Para gerar o campo GW8_VOLUME é necessário inserir quantidade no campo B5_ALTURA (B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT)Mensagem sobre o campo GWU_CDTRPAo emitir a nota fiscal a transportadora deve ser integrada ao documento de carga conforme informação do campo F2_TRANSP. Sistema efetuará uma busca no cadastro de emitentes e preencher o campo GWU_CDTRP.
Altere o documento de carga inserindo esta informação ou exclua-o e efetue uma nova integração da nota fiscal saída utilizando a rotina OMSAM011.O campo Item (GW8_ITEM) não foi preenchido GW8_ITEMDeixar o campo D2_COD com o mesmo tamanho do campo GW8_ITEMO campo Destinatario (GW1_CDDEST) não foi preenchido GW1_CDDEST

Verifique em parâmetros do módulo > Ações Relacionadas > Filial x Emitente se foi relacionado o Emitente à Filial.

Se não for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO <> "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o cliente informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do cliente (A1_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

Se for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO = "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o fornecedor informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do fornecedor (A2_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

O campo Tipo Frete (GW1_TPFRET) não foi preenchido GW1_TPFRETPara o preenchimento do Campo Tipo Frete (GW1_TPFRET) é verificado a informação do campo F2_TPFRETE:
Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP   = " "  então GW1_TPFRET = "1"
Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP <> " "  então GW1_TPFRET = "2"
Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP " "   então GW1_TPFRET = "3"
Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP <>  então GW1_TPFRET = "4"
* Tipos de frete "C=CIF", "F=FOB", 'T=Por conta de terceiros' e 'S=Sem frete' 
Obs: Quando incluímos um pedido o tipo de frete é alimentado com o tipo informado no cadastro de clientes, se estiver em branco e não for alterado no pedido, irá gerar a NF sem esta informação e irá acusar a inconsistência no GFE.O campo Nr Cidade (GU3_NRCID) não foi preenchido GU3_NRCID

O emitente transportador deve ser pessoa jurídica. Hoje no GFE existe esta regra que não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.
Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e caso sim realize o ajuste.
No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

Como no módulo GFE a informação do código de município IBGE é um campo obrigatório na integração, é necessário realizar o cadastro de um município. Caso seja estrangeiro, cadastrar com estado EX e código 99999, conforme a documentação NFE0006_Cadastramento_de_Cliente_e/ou_Fornecedor_de_Origem_Estrangeira
Caso mesmo com o município cadastrado o problema persista, verificar se o cadastro da tabela CC2 - Cadastro de Municípios foi integrado para o cadastro de Cidades (GU7) do GFE, caso não tenha sido integrado o cadastro precisará ser refeito em Miscelânea, Sincronizar sincronizar a tabela CC2 - Cadastro de Municípios executando a rotina OMSM011. Quando o município for cadastrado com o código IBGE e estiver nas tabelas CC2 e GU7 respectivamente o cadastro de Fornecedor poderá ser realizado corretamente.

O campo Nome (GU3_NMEMIT) não foi preenchido GU3_NMEMIT

Para preenchimento do campo de Nome do Embarcador é verificado o campo GW1_CDREM referente ao Documento de Carga associado.

Com esta informação, o sistema busca pelo código, no cadastro de Emitentes do GFE (GU3) e alimenta o nome com a informação do campo GU3_NMEMIT.

Obs: Problema relacionado 1977950 DLOGGFE-4120 DT Problema com Nome Destinatário BRA

O campo Cod Unitiz (GWB_CDUNIT) não foi preenchido GWB_CDUNIT

Verifique se o conteúdo do campo F2_ESPECI1 está cadastrado também na tabela GUG_CDUNIT

Verifique se os campos GWB_CDUNIT e GUG_CDUNIT estão com tamanho compatível com o campo F2_ESPECI1

Pode lhe interessar: 
Deck of Cards
idocorrencias
Aviso
titleIMPORTANTE

Consulte nos links abaixo duas documentações sobre implantação da Integração entre Faturamento Protheus e o módulo Gestão de Frete Embarcador:

Card
label1. Conceito

A integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o módulo SIGAGFE, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. O ponto de integração para Simulação de Fretes no Pedido de Venda já utiliza comunicação direta, por isso não necessitará intervenção. Serão mantidas as regras de negócio atuais da integração, alterando-se apenas o modelo de troca de dados.

A integração visa manter os dados cadastrais do ERP, quando necessário, sincronizados ao GFE; manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, integrados aos demais módulos do software ERP; e possibilitar a simulação do preço do frete durante os processos do ERP (pedidos de venda, pedidos de compra, faturamento, etc), nos quais essa informação possa ser necessária.


a) Auxiliar a seleção do prestador de serviço de cada demanda de contratação de transporte de carga.

b) Complementar o controle sobre os processos operacionais de recepção e despacho de cargas (após o faturamento ou recebimento das Notas Fiscais).

c) Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte de carga realizados por terceiros.

d) Suportar a troca de informações entre o contratante e seus prestadores de serviço.

e) Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados ao software de backoffice.


Card
label2. Premissas

Ter o módulo Gestão de Frete Embarcador funcionando na empresa. Esta documentação trata somente da Integração com o Módulo Faturamento Protheus

Card
label3. Erros, helps e campos em tabelas SIGAFAT
ACampo F2_CGCRDP

Este é um campo antigo que não está mais em uso na Integração. Foi substituído pelo F2_REDESP. Veja mais detalhes no documento abaixo:

Logística - Linha Protheus - GFE - Como gerar trecho referente à redespacho

BNão atualiza todos os itens da Integração da Nota Fiscal de Saída com o Documento de Carga no release .23 e posteriores 

Este incidente acontece com quando há divergência de tamanho de campos de Contabilização entre o faturamento Protheus e o Modulo Gestão de Frete Embarcador

Procure verificar se os campos D2_CCUSTO e GW8_INFO5 estão com o mesmo tamanho

DLOGGFE-4599 DT Inclusão de Dados Referência para Contabilização Integração Nota Fiscal de Saída Protheus BRA

CNotas sobre o campo F2_ESTRDP1 (que possui tratamento no fonte OMSM011, porém, não é encontrado no Dicionário) . O campo tem a finalidade de permitir o uso de multiplos redespachos na integração do modulo Faturamento Protheus e GFE (Gestão de Frete Embarcador).

Neste caso será necessário criar os seguintes campos com as seguintes característica para tratar o Multiplo redespacho no sistema

F2_REDESP2,F2_REDESP3,F2_REDESP4,F2_REDESP5 com estrutura igual da  F2_REDESP, sendo que o cliente deve atribuir os redespachante necessários;

F2_TFRDP1,F2_TFRDP2,F2_TFRDP3,F2_TFRDP4,F2_TFRDP5 com estrutura igual a F2_TPFRETE, segue mesmas regras de atribuição do F2_TPFRETE ;

F2_ESTRDP1,F2_ESTRDP2,F2_ESTRDP3,F2_ESTRDP4,F2_ESTRDP5 com estrutura igual a A1_EST, onde o cliente deve informar o estado de destino do redespacho

F2_CMURDP1,F2_CMURDP2,F2_CMURDP3,F2_CMURDP4,F2_CMURDP5 com estrutura igual a A1_COD_MUN, onde o cliente deve informar o código da cidade de destino do redespacho

E no ponto M461LSF2 deveria atribuir o conteúdo dos campos.

Verifique também a Documentação do Link abaixo

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271185194

Card
label4. Erros, helps e campos em tabelas SIGAGFE
AAGravação do Campo GW8_PESOR na Integração da Nota de Saída e Documento de Carga

GW8_PESOR  ==>  B1_PESBRU (Peso Bruto do Produto) x D2_QUANT (Quantidade do item da Nota).

  • O sistema verifica também o parâmetro MV_GFERPB antes de gerar o GW8_PESOR.

MV_GFERPB => permite definir o tipo de cálculo para o peso bruto dos itens da nota de saída - Rateio do Peso Bruto da NF.

O parâmetro MV_GFERPB pode ser preenchido com:

  • * 0  (default) : Não Rateia - Cálculo padrão do Sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto (B1_PESBRU) x Quantidade do item da Nota (D2_QUANT).
  • * 1 : Rateia por item - Rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) entre os itens da nota.
    Quando no pedido é lançado o peso bruto (C5_PBRUTO)  e o mesmo só possui um item (produto), o sistema envia este peso para o GW8_PESOR.

OBSERVE: É necessário que no cadastro do produto possua peso cadastrado no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)".

Cálculo utilizado no rateio:
Produto 000001  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 50 * 10 = 500
Produto 000002  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 80 * 10 = 800
Total do Peso dos Itens = 1300
Total do Peso no Cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) = 110

Rateio por Item x Nota:
Produto 000001 = ((500 / 1300) * 110)  =  42,30770
Produto 000002 = ((800 / 1300) * 110)  =  67,69230


Caso deseje utilizar os campos com outras informações, pode utilizar o ponto de entrada OMSM0113.

AB
O campo Emissor (GW1_EMISDC) não foi preenchido GW1_EMISDC
Image Added

Verifique se no teu ambiente os fontes estão com data igual ou superior ao patch:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680945

Se já estiver com data igual ou superior verificar em Gestão de Frete Embarcador > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo

Na aba "Integrações ERP" os parâmetros:
-"Origem dos Cadastros" (MV_CADERP) deverá possuir o valor "1-ERP"
-"ERP Integrado" (MV_ERPGFE) deverá possuir o valor "2-Protheus"

Na aba "Integrações Protheus" os parâmetros:
-"GFE Ativo" (MV_INTGFE) deverá estar marcado e internamente possuir o valor ".T."
-"Modo Integração" (MV_INTGFE2) deverá possuir o valor "1-Direta"
-"Código do Emitente" (MV_EMITMP) deverá possuir o valor "1-Numeração Própria"

Na aba "Integrações Protheus" na opção de menu "Ações relacionadas / Filial x Emitente" deverá ser configurado o "de/para" entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE

Observações:

  • A mensagem também pode ocorre ao integrar uma nota fiscal com o SIGAGFE se o Emitente não estiver cadastrado no GFE
  • Considerando ser uma nova instalação sugerimos que revise a instalação da Integração
  • O programa que faz a carga inicial da cidade, cliente, fornecedor, notas (entre outras informações) é o OMSM011. Procure sempre verificar se está utilizando a última versão disponível.
AC

Atualização dos campos:

1.Endereço Ent (GW1_ENTEND); 
2.Bairro Ent (GW1_ENTBAI); 
3.CEP Entrega (GW1_ENTCEP); 
4.Nr Cid Ent (GW1_ENTNRC); 
5.Cidade Ent (GW1_ENTCID); 
6.UF Entrega (GW1_ENTUF). 

Verificar FAQ do GFE no Endereço abaixo

PGFE0048 - Integração SIGAFAT com SIGAGFE, como é preenchido o endereço de entrega do documento de carga?

ADErro no campo GW1_CDREM

A informação do Emitente é enviada do ERP para o GFE, porém no GFE é necessário ter configurada a matriz Filial X Emitentes, onde a Filial de integração deve estar relacionada com o código de um Emitente válido no GFE.


Acesse os Parâmetros do Módulo (GFEX000) > botão Outras Ações > Filial x Emitentes

AEHelp - O campo Clas Frete (GW8_CDCLFR) não foi preenchidoPreencher o parâmetro MV_CDCLFR que é o Código da Classificação de frete padrão utilizado no GFE
AFPonto de Entrada na Integração na Integração da NF de Saída com Documento de carga do GFEOMSM0113 - Manipula a tabela GW8 na geração do documento de saída: https://tdn.totvs.com/x/OhpFCg
AGPeso Cubado no Pedido de Vendas Em 02/07/2015 houve modificação do fonte MATN410B alterando a função A410SMLFRT() para incluir o cálculo do frete cubado na Simulação de Frete buscando as informações dos campos B5_ALTURA, B5_LARG, B5_COMPR e alimentando o campo GW8_VOLUME, conforme as alterações já existentes no fonte OMSM011.
AHInformações sobre peso

O Peso utilizado no cálculo é a somatória do peso real (GW8_PESOR) dos itens do documento de carga.

O campo GW8_PESOR é preenchido na integração da nota fiscal com o GFE utilizando as informações abaixo :

GW8_PESOR  ==>  B1_PESBRU (Peso Bruto do Produto) x D2_QUANT (Quantidade do item da Nota).

O sistema verifica também o parâmetro MV_GFERPB antes de gerar o GW8_PESOR.

MV_GFERPB => permite definir o tipo de cálculo para o peso bruto dos itens da nota de saída - Rateio do Peso Bruto da NF.

O parâmetro MV_GFERPB pode ser preenchido com:

* 0  (default) : Não Rateia - Cálculo padrão do Sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto (B1_PESBRU) x Quantidade do item da Nota (D2_QUANT).

* 1 : Rateia por item - Rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) entre os itens da nota.
Quando no pedido é lançado o peso líquido (C5_PBRUTO)  e o mesmo só possue um item (produto), o sistema envia este peso para o GW8_PESOR.

Cálculo utilizado no rateio :

Produto 000001  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 50 * 10 = 500
Produto 000002  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 80 * 10 = 800
Total do Peso dos Itens = 1300

Total do Peso no Cabeçalho da Nota (SF2_PBRUTO) = 110

Rateio por Item x Nota 
Produto 000001 = ((500 / 1300) * 110)  =  42,30770
Produto 000002 = ((800 / 1300) * 110)  =  67,69230

AIInconsistência na Integração do campo GU3_NMEMITO campo A1_NOME e o campo GU3_NMEMIT devem possui o mesmo tamanho para correção do relacionamento entre os campos
AJInconsistência no campo GW1_CDTPDC na integração do Documento de Carga

A tabela MQ da SX5 serve como “de-para” entre o F2_TIPO e o GW1_CDTPDC (que é chave estrangeira para a tabela GV5 - Tipo de Documento de Carga - GFEA041).

A ideia seria categorizar os Documentos de Carga entre Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Devolução e assim por diante. Os registros da GV5 têm cadastramento livre pelo usuário, bastando que ele os relacione depois aos tipos possíveis no Protheus: “N,” “D”, ”B”, etc. Um detalhe importante: para diferenciar Documentos de Entrada e de Saída (pois o GFE recebe registros do Faturamento e de Compras) o de-para pela MQ concatena um “S” ou um “E” após o tipo, então quando o F2_TIPO é “N” o sistema procura um registro na MQ com o código “NS” (se não encontrar ainda procura apenas com “N”); no caso da integração de Compras quando o F1_TIPO é “N” o sistema procura um registro na MQ com o código “NE” (se não encontrar também procura apenas com “N”).

AKF2_CHVNFE (Nota Fiscal de Saída) x GW1_DANFE (Documento de Carga)

Dúvida
Como a chave de acesso de uma nota fiscal de saída, F2_CHVNFE, é enviada ao SIGAGFE para alimentar o campo GW1_DANFE - Chave NF-e do Documento de Carga?

Solução
Quando geramos uma nota fiscal de saída no faturamento é gerado um documento de Carga no SIGAGFE com o campo GW1_DANFE em branco

Este campo é preenchido conforme conteúdo do F2_CHVNFE quando efetuamos o monitoramento da nota, rotina AUTONFEBUSINESS, ou emitimos a Danfe, rotinas DANFEII ou DANFEIII.

AL

Ao gerar o pedido de vendas com integração com GFE a tabela GWB não é criada

Essa tabela é alimentada no momento da geração da nota de saída quando só campos C5_VOLUME1 e C5_ESPECIE1 e subsequentes (Volume2, Especie2...) estão preenchidos corretamente. Se apenas um deles estiver preenchido ou nenhum dos dois a informação não será realmente gravada na GWB.

OBS: O sistema sempre busca os dados da tabela SC5, ele não olha a SF2 mesmo se nos campos da SF2 estiver preenchido corretamente.

AMApós gerar a NF no Protheus os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM aparecem como Sim no Documento de Carga do Modulo GFE, mesmo que na NF de Origem do Faturamento não exista Impostos

Os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM são campos específicos do módulo do GFE. O Documento de Carga é um espelho da Nota Fiscal de Sáida, mas estes campos são tratados somente pelo GFE e não possuem integração com o Protheus.

Mais informações: FAT0072_Integração_Faturamento_Protheus_X_GFE_Campos_GW8_TRIBP_e_GW8_GRDICM


AN

Log: É obrigatorio o cadastro de um trecho com a cidade [.....]






  • Verificar Nota Fiscal na Origem, no programa RE0701 > Aba Transp > botão Dados GE, como estão preenchidas cidades de Origem, Destino e Entrega. Avaliar se confere com:
    Cadastro do Destinatário - GU3_NRCID
    Estabelecimento em que será recebido o documento - GU7_NRCID e GU7_NMCID
    Trecho do Documento de Carga - GWU_NRCIDD
  • Validar cadastro da GU3 (Cliente/Fornecedor) com SA1- Cliente. Alguns campos principais: A1_EST, A1_COD_MUN, A1_ESTE, A1_CODMUNE
  • Caso seja necessário ajustar os dados no cadastro do Destinatário / Emitente em outro Produto TOTVS é preciso sincronizar os cadastros com o GFE através do programa CD9125 / OMSM011 para ajustar a cidade no Trecho do Documento de Carga.
  • Verificar se Cod Mun no cadastro de Cientes (SA1) está compatível com cadastro de município (CC2). Caso sim, testar refazendo a amarração somente deste registro para validar o relacionamento entre as Tabelas.

Obs: Demais campos relacionados do GFE: GW1_ENTNRC / GW1_CDDEST / GU3_NRCID

AO

GU3_ENDER |O campo Endereco (GU3_ENDER) não foi preenchido

Comumente relatado quando o campo GU3_ENDER está com tamanho diferente do campo A1_END
AP

COD EMITENTE GU3_CDEMIT


Valor atribuído difere do tamanho do campo COD EMITENTE GU3_CDEMIT

O campo Cod Emitente (GU3_CDEMIT) não foi preenchido GU3_CDEMIT

  • Verificar configuração para 'Código do Emitente' (MV_EMITMP)
  • Verificar rotina GFEX000 aba 'Integrações Protheus' como é formado o código emitente
  • Se a numeração sequencial do GFE é o CNPJ, verifique se o campo A1_TIPO = X pois caso o cliente seja tipo X não haverá CNPJ e desta forma haverá diferença de gravação no Modulo de Frete.
  • Verifique na rotina GFEX000 na aba 'Integração Protheus' na opção de menu 'Ações relacionadas / Filial x Emitente' deverá ser configurado o 'de/para' entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE.
  • O campo GU3_CDEMIT está diretamente ligado ao campo A1_CGC (Integração entre OMS e GFE -- 113959) os quais devem estar devidamente compatíveis para comportar o dado. Verificar se os campos A1_CGC, A1_COD e A1_LOJA estão preenchidos.
  • Verificar se o campo GU3_CDERP e o campo A1_COD possuem o mesmo tamanho e estrutura (A1_COD pode ser aumentado no Grupo de Campos - Codigo de Cliente no Configurador Protheus)


  • Complemento: Foi alterada a função InterGU3C() onde foi criada a função A030GFESE1() para verificar se o cliente excluído na integração do GFE possuí títulos a receber antes de confirmar a exclusão do registro da tabela GU3, pois anteriormente o emitente estava sendo excluído da GU3 e o cliente continuava na tabela SA1 após a validação dos títulos. MATN030A.PRX com data 24/01/2017 (pacote pode ser acessado no endereço: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=536720) ou superior.

AQMATA512 – Expedições não atualiza os dados na integração Direta com o GFE - tabelas GWN e GWU

DLOGGFE-4250

ARHelp " O emitente Transportador deve ser Pessoa Jurídica " 

1) Não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.

Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e realize o ajuste. No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

2) Quando um fornecedor (SA2) que possui transportador (SA4) correspondente (mesmo CNPJ/CPF e Inscrição Estadual) o tipo do Emitente no GFE (Transportador ou Autônomo) é determinado pelo campo A4_TPTRANS. Se ocorrer a mensagem significa que o campo pode não ter sido preenchido adequadamente.

ASComo o campo GW8 _VOLUME é gravado no GFE?Para gerar o campo GW8_VOLUME é necessário inserir quantidade no campo B5_ALTURA (B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT)
ATMensagem sobre o campo GWU_CDTRPAo emitir a nota fiscal a transportadora deve ser integrada ao documento de carga conforme informação do campo F2_TRANSP. Sistema efetuará uma busca no cadastro de emitentes e preencher o campo GWU_CDTRP.

Altere o documento de carga inserindo esta informação ou exclua-o e efetue uma nova integração da nota fiscal saída utilizando a rotina OMSAM011.
AUGW8_ITEM

O campo Item não foi preenchido

Deixar o campo D2_COD com o mesmo tamanho do campo GW8_ITEM (observe que há dois grupos de campos distintos)

Image Added

Image Added

O ajuste do tamanho deverá ser feito via grupo de campos que está no campo D2_COD - 030- Tamanho do Produto

Image Added

Image Added



Este último trata somente de campos do GFE

Image Added

AVGW1_CDDEST

O campo Destinatário não foi preenchido

Verifique em parâmetros do módulo > Ações Relacionadas > Filial x Emitente se foi relacionado o Emitente à Filial.

Se não for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO <> "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o cliente informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do cliente (A1_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

Se for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO = "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o fornecedor informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do fornecedor (A2_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

AWGW1_TPFRET

O campo Tipo Frete não foi preenchido
Para o preenchimento do Campo Tipo Frete (GW1_TPFRET) é verificado a informação do campo F2_TPFRETE (Recebido pelo C5_TPFRETE):

Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP   = " "  então GW1_TPFRET = "1"
Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP <> " "  então GW1_TPFRET = "2"

Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP " "   então GW1_TPFRET = "3"
Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP <>  então GW1_TPFRET = "4"

* Tipos de frete "C=CIF", "F=FOB", 'T=Por conta de terceiros' e 'S=Sem frete' 

Obs: Quando incluímos um pedido o tipo de frete é alimentado com o tipo informado no cadastro de clientes, se estiver em branco e não for alterado no pedido, irá gerar a NF sem esta informação e irá acusar a inconsistência no GFE.
AXGU3_NRCID

O campo Nr Cidade não foi preenchido 

O emitente transportador deve ser pessoa jurídica. Hoje no GFE existe esta regra que não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.
Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e caso sim realize o ajuste.
No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

Como no módulo GFE a informação do código de município IBGE é um campo obrigatório na integração, é necessário realizar o cadastro de um município. Caso seja estrangeiro, cadastrar com estado EX e código 99999, conforme a documentação NFE0006_Cadastramento_de_Cliente_e/ou_Fornecedor_de_Origem_Estrangeira
Caso mesmo com o município cadastrado o problema persista, verificar se o cadastro da tabela CC2 - Cadastro de Municípios foi integrado para o cadastro de Cidades (GU7) do GFE, caso não tenha sido integrado o cadastro precisará ser refeito em Miscelânea, Sincronizar sincronizar a tabela CC2 - Cadastro de Municípios executando a rotina OMSM011. Quando o município for cadastrado com o código IBGE e estiver nas tabelas CC2 e GU7 respectivamente o cadastro de Fornecedor poderá ser realizado corretamente.

AYGU3_NMEMIT

O campo Nome não foi preenchido

Para preenchimento do campo de Nome do Embarcador é verificado o campo GW1_CDREM referente ao Documento de Carga associado.

Com esta informação, o sistema busca pelo código, no cadastro de Emitentes do GFE (GU3) e alimenta o nome com a informação do campo GU3_NMEMIT.

Obs: Problema relacionado 1977950 DLOGGFE-4120 DT Problema com Nome Destinatário BRA

AZGWB_CDUNIT

O campo Cod Unitiz não foi preenchido

1) O conteúdo do campo F2_ESPECI1 deve estar cadastrado também na rotina GFEA043 (GUG_CDUNIT). 

2) Os campos GWB_CDUNIT e GUG_CDUNIT devem estar com tamanho compatível com o campo F2_ESPECI1

3) O campo F2_ESPECI1 deve ser alimentado pelo campo C5_ESPECI1

BA

GWU_NRCIDD

Não existe registro relacionado a este código

  • Este erro pode ocorrer quando existe alguma divergência de informação referente ao Município de destino
    Exemplo: No cadastro de Emitente (Cliente) está cadastrado como Extrema/MG, mas no cadastro de Clientes > Aba Fiscal o código de Município de entrega está preenchido com o código de "Extrema" mas a UF de entrega está em branco, sem a informação MG. Neste casos, gera o HELP GWU_NRCID.
    Se é informado endereço de entrega, então todos os campos devem estar preenchidos obrigatoriamente, principalmente a UF de entrega (A1_ESTE).A integração valida o preenchimento dos campos UF+Munícipio no Cadastro de Clientes do Protheus (A1_ESTE + A1_CODMUNE e A1_EST + A1_COD_MUN)

  • Também pode ocorrer devido ao sistema não achar o Código do IBGE. Verifique se o campo A1_COD_MUN está preenchido neste Cliente.

  • Verifique se o campo A1_END está com o mesmo tamanho do campo GU3_ENDER  (80). O campo GU3_ENDER é fixo, porém, o campo A1_END é aberto para alteração, basta ajustar o tamanho por este campo igualando a GU3_ENDER.

  • Verifique se os campos F2_ESTRDP1 e F2_CMURDP1 estão preenchidos (para casos onde se trabalhe com redespacho).

  • Procure refazer a carga inicial do Cadastro de Municípios (FISA010) e dos Clientes SA1 pela rotina OMSM010
    Devem ser alimentados os dados na Tabela GU7 os quais são buscados da Tabela CC2. É importante que constem os mesmos municípios na GU7  e na CC2.
BBComo realizar a primeira Integração de Cadastros com o Modulo GFE - OMSM011

1) Acessar o Modulo GFE;

2) Em Miscelânea - Sincroniz Protheus Selecione quais as Tabelas que serão sincronizadas e clique em Processar

Esta rotina também possui um reprocessamento de Nfs Pendentes (caso alguma NF fique pendente de ser gerado o Documento de Carga)

Card
label5. Integração
Ao realizar a simulação pelo Pedido de Venda do Protheus, o sistema realiza o cálculo para três transportadoras, mas em tela apresenta apenas a que gerou o menor valor.

O campo referente ao código de emitente pode ter tamanho de 9 na base da empresa e em uma base padrão Protheus atual o tamanho é 14.

Será necessário efetuar a alteração do grupo de campo "052 - Codigo Emitente" para o tamanho de 14 

BHelp " Não é possível excluir Documentos de Carga com Data de Saída informada "

Neste caso há Romaneio de Carga (programa GFEA050) com Status Liberado.

Se o Romaneio estiver liberado será necessário reabri-lo. Ao fazer isso, ele apaga a data de saída do Documento de Carga possibilitando assim realizar a exclusão da nota.

CCadastramento de Transportadora

Para cadastrar uma Transportadora e integrar com o GFE é necessário que a Transportadora seja pessoa Jurídica (possuir CGC) e, após o cadastro da Transportadora, seja também seja cadastrado um fornecedor no Protheus pessoa jurídica com o mesmo CGC.

Caso não haja o cadastro do fornecedor o registro na GU3 (Cadastro de Emitentes do GFE) não será gerado. Sempre uma transportadora aparecerá no cadastro de emitentes como Transportadora Sim, Cliente Não e Fornecedor Sim

D

Não há Integração do cadastro de Clientes Protheus com Cadastro de Emitentes do SIGAGFE ?

Avaliar no Modulo SIGAGFE os parâmetros de integração no caminho:

Atualizações - Cadastros - Parâmetros - Parâmetros do Modulo

Image Added

Origem dos Cadastros ERP - ERP Integrado Datasul 

Image Added

GFE Ativo - Modo de Integração Direta 

Image Added

EOcorreu uma validação impeditiva no módulo Gestão de Frete Embarcador

Verificar a configuração nos parâmetros MV_INTGFE e MV_INTGFE2

Detalhes em: FAT0273 - Help: Ocorreu uma validação impeditiva no módulo Gestão de Frete Embarcador

F

Ao acessar a rotina de Simulação de Frete do Pedido de Venda, será exibida uma tela de seleção do tipo de frete a ser considerado, que são eles:

1- Considera Tabela de Frete em Negociação

2- Considera apenas Tabela de Frete Aprovadas

Este tratamento foi criado, pois ao realizar a simulação de frete direto pelo módulo do GFE, existe a possibilidade dessa escolha, que não havia sido implementada no Pedido de Venda.

Incluir um pedido de venda.

Image Added

Acessar Outras Ações - Simulação - Será exibia a janela para escolha da opção de frete a ser considerada

Image Added

Image Added

Observação:

  • Issue de correção DSERFAT-5141
G

Como cadastrar múltiplos redespachos / trechos?

Exemplo: Do emitente até o Porto e do Porto até o Destino

O módulo Faturamento nativamente não possui tratamento para frete/trecho. Essa necessidade é atendida no Protheus por módulos paralelos que se integram ao Faturamento como OMS e GFE.

Desta forma, a solução parte de uma integração de OMS x GFE conforme a documentação: MLOG-1576 DT Solução para múltiplos redespachos deverá ser customizada, respeitando os seguintes procedimentos:

HTransportadora do Redespacho na Integração GFEA opção de usar ou não o Redespacho está no campo C5_REDESP. O campo para uso da Transportadora é o C5_TRANSP
IValor Bruto ou Valor LiquidoHoje no GFE o campo de total da nota é conforme consta no parâmetro abaixo.
Quando MV_GFEVLIT = 2  o valor é o  SD2->D2_TOTAL
Quando MV_GFEVLIT = 1  o valor é o  SD2->D2_VALBRUT
JRelacionamento de Campos Protheus X GFE (Cliente X Emitente) - SA1 X GW1 - Cliente Entrega

1.Endereço Entrega 
A1_ENTEDENT - GW1_ENTEND

2.Bairro Entrega
A1_BAIRROE - GW1_ENTBAI

3.CEP Entrega
A1_CEPE - GW1_ENTCEP

4.Nr Cid Entrega
A1_CODMUNE - GW1_ENTNRC

5.UF Entrega
A1_ESTE - GW1_ENTUF

Card
label6. Pontos de entrada
AUsuário quer informar se um redespacho será pago ou não pago

É possível somente com o uso do Ponto de Entrada. Existem dois pontos de entrada : OMSM0111 e GFEXFB08

Documentações nos links abaixo

OMSM0111

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSVDKF_DT_Ponto_de_Entrada_OMSM0111

GFEXFB08

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244918436

BGravação do Campo GW8_PESOR na Integração da Nota de Saída e Documento de Carga

Caso deseje utilizar os campos com outras informações, pode utilizar o ponto de entrada OMSM0113.


Pode lhe interessar:

PGFE0137 - Como extrair dados do SIGAGFE e encaminhar para a equipe de atendimento da Totvs?