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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
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RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
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ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.155 Rotina 560 - V. 27.11.149 Rotina 316 -V. 27.13.208 Rotina 336 - V. 27.13.125 Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 2500 - V. 27.13.131 Rotina 3324 - V. 27.00.04 |
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PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13193 Rotina 560 - V. 27.11.220 Rotina 316 - V. 27.13.302 Rotina 514 - V. 27.13.29 |
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CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4). Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.229 Rotina 316 - V. 27.13.304 Rotina 1400 - V. 27.13.123 Rotina 2500 - V. 27.13.209 |
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RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos. Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS. |
Versão: | Rotina 1446 - V. 27.02.06 |
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SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS. |
Versão: | Rotina 1306 - V. 27.03.48 Rotina 1322 - V. 27.03.43 |
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VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
Implementação: | Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda. |
Versão: | Rotina 514 - V. 27.13.27 |
Topo da páginaCADASTRAR PERCENTUAL CSLL
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CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.189 Rotina 3501 - V. 27.00.05 Rotina 3503 - V. 27.07.15 Rotina 3509 - V. 27.00.09 |
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CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
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