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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónNombre Técnico 
FISA802.PRWArchivo Tesaka 
FINA085A.PRWOrden de Pago
País:Paraguay
Ticket:20331318
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20509


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, el El archivo TXT que se genera de la rutina "Archivos TESAKA", cuando se paga una Orden de Pago de manera parcial, no está tomando en cuenta el monto correspondiente a la parcialidad cuando se paga una Orden de Pago de esta manera. En lugar de reflejar el valor del pago parcial, en el nodo <precioUnitario> muestra el valor total de la factura.

...

Para cumplir con el Art. 45 del Decreto 3.107/19 del IVA, se agrega un nuevo parámetro al grupo de preguntas (FISA8021) para indicar si se desea generar el archivo por Factura o por Retención, en caso de que se tome por retención tomará el valor del campo Valor Base (FE_VALBASE), en caso contrario mantendrá la funcionalidad actual.


Card documentos
InformacaoLa solución solo aplica para las Ordenes de Pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Ejemplo Retención, Ejemplo FacturaTESAKA
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Contar con la configuración mencionada en apartado 04. Información Adicional
  2. A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA, IV5 y retención de IVA (IVR).
  3. A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio fiscal, serie y el campo R. Bs. Calc en caso de que se utilice reducción de base
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES con los impuestos mencionados en el punto 2.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  7. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor con RUC.
    1. Tipo Afecto
  8. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando el registro de TES previamente registrado.
  9. A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.


Aviso
titleImportante

En el punto 43, para el cálculo correcto no se puede utilizar el mismo código fiscal en impuestos diferentes.

Ejemplo válido:

IVA con CFO 112 e IV5 con CFO 111.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
    1. Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
      1. Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK. 
      2. Dar clic en el botón “Otras acciones” y seleccionar la opción de transmitir, saldrá la ventana de parámetros, informar:
        1. Directorio
        2. Archivo Destino
        3. Orden de Pago
        4. Genera Archivo Por (Factura o Retención)
      3. Validar el archivo generado
  • Se incluye la siguiente factura 


Total 1,488,315 + 2,013,856 + 306,515 = 3,808,686

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  • Se realiza la siguiente Orden de Pago.

Image Removed

Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por factura, el archivo se mostrará de la siguiente manera:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  • Se incluye la siguiente factura 
CantidadValor UnitarioTotal (Cantidad x Valor Unitario)Alícuota IVAMonto IVA (Total x Alícuota)Total Financiero (Total + Monto IVA)
56.724,9991,417,4435%70,8721,417,443 + 70,872 = 1,488,315
43.843,7891,917,9585%95,8981,917,958 + 95,898 = 2,013,856
674,357291,9195%14,596291,919 + 14,596 = 306,515

Total 1,488,315 + 2,013,856 + 306,515 = 3,808,686

  • Se realiza la siguiente Orden de Pago y se modifica el monto.

  • Se modifica el monto de 3,808,686 por 1,523,475 para realizar pago parcial.



Image Added

Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por retención, el nodo se mostrará de la siguiente manera:

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
CantidadValor UnitarioTotal (Cantidad x Valor Unitario)Alícuota IVAMonto IVA (Total x Alícuota)Total Financiero (Total + Monto IVA)
56.724,9991,417,4435%70,8721,417,443 + 70,872 = 1,488,315
43.843,7891,917,9585%95,8981,917,958 + 95,898 = 2,013,856
674,357291,9195%14,596291,919 + 14,596 = 306,515


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Grupo de PreguntasOrdenDescripciónTipoTamaño TipoOpción 1 ComboOpción 2 Combo
FISA802104Genera Archivo PorNumérico1ComboFacturaRetención

Card documentos
InformacaoLa solución solo aplica para las Ordenes de Pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!

Como sugerencia, para considerar casos anteriores se deberán de anular los registros existentes.

  • Colocar en el registro de orden de pago.
    • Dar clic en botón "Otras acciones"
    • Seleccionar la opción "Anular"
  • Incluir Registro nuevamente
    • Dar clic en botón Incluir
    • Marcar orden de pago
    • Transmitir archivo.


Campos

CampoUsadoAltera OrdenAltera Uso BrowseGrupo de Campos
F0P_FILIAL

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F0P_SERIER

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No

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F0P_NUMNF 

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018

F0P_ESPECI

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No

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F0P_SERIE 

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F0P_NUM   

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No

094

F0P_FORNEC

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001

F0P_LOJA  

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002

F0P_IMP   

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No

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F0P_DTEMDC

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No

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F0P_ALIQIR

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No

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F0P_ALIQ0 

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No

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F0P_ALIQ5 

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No

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F0P_ALIQ10

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No

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F0P_BSIMP0

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No

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F0P_BSIMP5

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No

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F0P_BSIMP1

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No

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F0P_LINHA 

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No

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F0P_CODDGI

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No

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F0P_TXDOC 

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No

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F0P_BASIM 

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No

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F0P_ALQIM 

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No

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F0P_VALIM 

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No

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F0P_DESCRI

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No

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F0P_QUANT 

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No

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F0P_VALUNI

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No

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F0P_TAXA0 

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No

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F0P_TAXA5 

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No

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F0P_TAXA10

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No

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F0P_ORDPAG

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Relacionamiento

Tabla

Exp. Dominio

Exp. CDominio

Tp. Lig. Dom

Tp. Lig. CDom

Habilitar

SF1F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC+F1_ESPECIE  

F0P_FORNEC+F0P_LOJA+F0P_SERIE+F0P_NUMNF+F0P_ESPECI   

1N
Dica
titleSugerencia

Para considerar casos anteriores se deberán de anular los registros existentes.

  • Colocar en el registro de orden de pago.
    • Dar clic en botón "Otras acciones"
    • Seleccionar la opción "Anular"
  • Incluir Registro nuevamente
    • Dar clic en botón Incluir
    • Marcar orden de pago
    • Transmitir archivo.

05. ASUNTOS RELACIONADOS