Venda com Múltiplos Pedidos 1: Início da Venda Múltiplos Pedidos Ao iniciar uma venda inserindo mais de um produto com o tipo de entrega "RI - Retira Imediata", "EN- Entrega", "EF - Encomenda" ,"RP - Retira Posterior" por meio da rotina 4116 - Venda, será automaticamente gerado os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o TOTVS Varejo PDV Omni visualize e prossiga com o recebimento. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) - Venda no Winthor (TV7/TV8) - Consulta via API - Apresentação do Pedido no PDV
2: Recebimento do Pedido no TOTVS Varejo PDV Omni Após a apresentação do pedido no TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) - Apresentação do Pedido no PDV - Início do Recebimento
3: Geração de Dados de Integração Após a conclusão do recebimento de um pedido que contenha todos os tipos de entrega, o TOTVS Varejo PDV Omni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, para os pedidos TV8 dos tipos entrega "EN- Entrega", "EF - Encomenda" ,"RP - Retira Posterior" e por meio da rotina 2099 realiza o processamento dos dados do XML do NFC-e enviado a SEFAZ para a geração do pedido TV1 que correlaciona o "RI - Retira Imediata".
integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída., com espécie CN. Na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub, enviamos o status de pedido "FATURADO" para o TOTVS Varejo PDV Omni, proporcionando ao operador a visualização na tela. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) 3.1 Apresentação do pedido na 4136 - Alterar Pedido: Na rotina 4136 - Alterar Pedido, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "LIBERADO" para o tipo de entrega "EN- Entrega" e posição "PENDENTE" para o tipo de entrega "EF - Encomenda" sendo possível prosseguir com os processos logísticos do Winthor. Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4146 - Gerar Faturamento por Pedido, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) 3.2 Apresentação do Estoque: Através da rotina 1118 - Extrato de Estoque, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116 - Venda, apresentando-se como reservado. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) 3.3 Apresentação do Financeiro: O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo)
4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor. ![GIF:](inserir link do GIF explicativo) ---------------------------- Ao receber este tipo de pedido e ao passar pelo processamento da package de FATURAMENTO_VA serão quebrados em vários TV8 para cada tipo de entrega. Exemplo: Criado o pedido múltiplo com os tipos de entrega (EN - EF - RP), na reserva, teremos um TV7/TV8 e ao recuperar no PDV e entrar no Winthor a package de FATURAMENTO_VA quebrará em 3(três) TV8((EN - EF - RP). |