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  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Calcular Crédito de PIS/COFINS 
  4. Apuração Final do PIS/COFINS   
    1. Guia Ajustes da apuração
    2. Guia Detalhes dos Ajuste de Apuração
    3. Guia PIS/PASEP - Folha de Salários (M350)
  5. Controle de Saldo de Crédito
    1. Gerar Saldo de Créditos Extemporâneos
    2. Uso de Saldo de Créditos
    3. Guia Saldo de créditos
    Controle de Saldo de Crédito 
  6. Controle de Saldo de Retenção
    1. Gerar Saldo de Retenção no mês
    2. Uso de Saldo de Retenções 
    3. Guia Saldo de Retenções


Âncora
VisaoGeral
VisaoGeral
01. 
VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Apuração PIS/COFINS, que é requisito obrigatório para a geração do Sped Contribuições


Âncora
TelaSistema
TelaSistema
02. 
TELA SISTEMA

A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Apuração de PIS/COFINS.

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Âncora
Calcred
Calcred
03. 
CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS


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CampoDescrição
Período MovimentaçãoInserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins
ConsolidadoEscolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz
Não calcular para registros com valores já informadosMarcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados
Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a créditoMarcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito",  será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.
Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso TotalMarcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped.
Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera créditoMarcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito.
Excluir ICMS da Base de PIS/COFINS

Marcando essa flag, a partir da versão 12.1.2310 do FiscAll Flex será excluído da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS o valor do ICMS incidente na aquisição de mercadorias e serviços.

Âncora
ApurFinal
ApurFinal
04.
APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS

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CampoDescrição
AnoInformar o ano referente apuração que será gerada
PeríodoInformar o mês da apuração Pis/Cofins
ConsolidadoEscolher a empresa Consolidadora
Tipo da Apuração

Marcar o tipo da operação:

C - Consolidação da contribuição Relativa ao Período  - irá inserir os Descontos/Estornos dos débitos automaticamente, caso estejam lançados em Demais Documentos (F100);

A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período -  lançados manualmente na Apuração Final do Pis/Cofins os ajuste relativos aos créditos (M110/M510).


Âncora
GuiaAjusApur
GuiaAjusApur
Guia Ajustes da apuração

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CampoDescrição
Descrição ResumidaTexto livre
ImpostoMarcar se o ajuste se refere ao Pis, Cofins ou Ambos
Tipo de AjusteEscolher se o ajuste se refere Redução, Acréscimo ou Ambos
Código/DescriçãoEscolher o tipo de ajuste
Valor Informar o valor do ajuste
Data ReferenciaInformar a data do ajuste
Descrição ResumidaEscrever uma breve identificação do ajuste 
N° ProcessoCaso o ajuste for oriundo de Processo Judicial e/ou Administrativo informar o n° do processo
Código da Contribuição SocialInformar conforme Tabela Código da Contribuição Social
Código do Tipo de CréditoInformar conforme Tabela Código Tipo de Crédito - habilita esse campo quando selecionado o Tipo da Apuração: A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período


Âncora
GuiaDetAjApu
GuiaDetAjApu
Guia Detalhes dos Ajuste de Apuração

Detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins) da EFD Contribuições .quando for relacionado a ajustes de saídas e  M110 (Ajustes do Crédito Pis/Pasep Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito Cofins Apurado) 


CampoDescrição
CST PisPreencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
CST CofinsPreencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
Base de CálculoInformar a Base de Cálculo referente o ajuste apurado.
AlíquotaInformar a alíquota de acordo com o Tipo de Imposto 
ValorDeverá ser informado conforme valor apurado e deverá fechar com o valor informado na  guia "Ajustes da Apuração"
Conta ContábilInserir a conta contábil relacionada aos ajustes


Âncora
GuiaPisCofFolhaSal
GuiaPisCofFolhaSal
Guia PIS/PASEP - Folha de Salários (M350)

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CampoDescrição
Apuração do CréditoInformar o mês  e ano da apuração do crédito
ImpostoMarcar o imposto que será gerado o crédito 
Data da Geração Informar a data  geração do crédito, que deverá ser data da apuração do crédito, informando dia, mês e ano.
SelecionaAo clicar em "Seleciona"  mostrará a movimentação dos créditos gerados


Âncora
GerarSalCredExt
GerarSalCredExt
Gerar Saldo de Créditos Extemporâneos

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Para as escriturações com período de apuração a partir de agosto de 2013, o PVA não valida nem permite a geração de registros de operação extemporânea, gerando ocorrência de erro de escrituração. 



Âncora
UsoSalCred
UsoSalCred
Uso de Saldo de Créditos 

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CampoDescrição
Período de Apuração Informar mês/ano inicial e final do saldo de créditos
Tipo de CréditoInformar o tipo de crédito para uso do saldo  
ImpostoInformar qual o imposto Pis ou Cofins  para uso do saldo de crédito
Data de UsoInformar a data que será utilizado o saldo de crédito e clicar em "seleciona" para trazer as informações dos saldos a serem usados
ConsolidadoEscolher a empresa consolidadora para geração e uso dos saldos consolidados

Âncora
GuiaSalCred
GuiaSalCred
Guia Saldo de créditos


CampoDescrição
SeleçãoMarcar esse campo para gerar o saldo de crédito  e no final clicar em ok para confirmação do uso do saldo
EmpresaEmpresa escolhida pelo usuário para uso do saldo de crédito
PeríodoA informação do mês e ano do crédito a ser utilizado
ImpostoImposto escolhido para uso do saldo de crédito de período anterior 
Tipo de CréditoSerá informado o tipo de crédito para uso do saldo
Saldo AtualÉ valor atual para uso do saldo de crédito
Saldo UtilizadoÉ o valor a ser utilizado, esse é um campo editável e poderá ser alterado o valor conforme a utilização do saldo

Âncora
ContrSaldoRet
ContrSaldoRet
06. 
CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO 


O Controle de Saldo de Retenção se refere aos registros da EFD Contribuições abaixo:

  • Registro 1300: Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep
  • Registro 1500: Controle de Créditos Fiscais – Cofins    

Estes registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual 
escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.


Âncora
GerSalRetMes
GerSalRetMes
Gerar Saldo de Retenção no

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mês

CampoDescrição
PeríodoEscolher o período inicial e final para geração do saldo de retenções 
Recalcular períodos já lançadosMarcar esse parâmetro caso haja valores de retenções a serem utilizados
Log da Geração Caso marcado o parâmetro "Recalcular períodos já lançados"  e não tenha valores de retenções a serem utilizados, gerará uma mensagem informando "Os períodos abaixo não foram recalculados devido seu Saldo de Retenção  já ter sido utilizado em algum período! "


Âncora
UsoSalRet
UsoSalRet
Uso de Saldo de Retenções

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CampoDescrição
Período de Apuração Escolher o mês e ano inicial e final para uso de saldo de retenções
ImpostoEscolher o imposto Pis ou Cofins para uso de saldo de retenções
Mês de usoInformar a data que será usado o saldo de retenções e clicar em "seleciona" para trazer os valores de retenções a serem utilizados


Âncora
GuiaSalRet
GuiaSalRet
Guia Saldo de Retenções

CampoDescrição
SeleçãoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.
PeríodoPeríodo informado para uso de retenções
ImpostoImposto é escolhido, PIS ou COFINS, para uso de retenções
Tipo de Retenção01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações  Federais
02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal
03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa
05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos
99 - Outras Retenções - Rendimentos sujeitos à regra
geral de incidência (não cumulativa ou cumulativa)
Regime ApuraçãoCumulativo ou Não Cumulativo
Saldo AtualValor da retenção de período anterior disponível para uso do saldo
Saldo UtilizadoEsse é um campo editável e poderá ser alterável conforme o valor da retenção a ser utilizado no mês