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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

  

RutinaNombre TécnicoFecha del Parche
FINA085AOrden de Pago.29/05/2020

  

Ticket:8765763
Issue:DMINA-9028
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la Orden de Pago (FINA085A) de una Factura de Entrada que cuenta con un pago parcial, y aplicar un descuento global a la OP mediante la opción "Otras acciones > Modificar", se observa que el valor a pagar, valor neto y descuentos no son calculados correctamente.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Paso 2, Paso 3idsPre-condiciones, Desc. por porcentaje, Desc. por valor
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condicionespaso1
  • Contar con Facturas de Entrada que cuenten con un pago parcial, ejemplo:

    Factura 1



    Factura 2

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso 2paso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A).
    • Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
  2. Seleccionar el título del cual se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
  3. Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por porcentaje (% Desc.), dar clic en Grabar.



  4. Se actualizan los valores en la orden de pago.



  5. Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
  6. Confirmar los datos de la orden de pago generada.



  7. Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".

    Factura 1.



    Factura 2

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso 3paso3
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A).
    • Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
  2. Seleccionar los títulos de los cuales se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
  3. Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por valor (Valor descuento), dar clic en Grabar.



  4. Se actualizan los valores en la orden de pago.



  5. Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
  6. Confirmar los datos de la orden de pago generada.



  7. Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".

    Factura 1



    Factura 2



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