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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:
Rutina(s)Descripción
FINA087ACobros Diversos.
FISA815Generación de XML para Cobros Diversos.
Ticket:7241982
Issue (Asociado):DMINA-7751
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

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  1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Informar el encabezado del Recibo.
    • El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
  4. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
    1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
    2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
    3. Numero Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
    4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
    5. Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
  5. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
  6. Seleccionar el título a cobrar.
  7. En la ventana mostrada (Valores de la baja):
    1. Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
    2. Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
    3. Observar que el sistema automáticamente informará una "Multa", la cual corresponderá a la diferencia entre el "Valor por cobrar menos el Valor por bajar"; el cual para este caso se calcula de la siguiente forma <Léase la nota, para mayor información>:
    4. Valor por cobrar: 45,456.21
    5. Valor por bajar: 2,294.61 x 19.81 = 45,456.22
    6. Diferencia: 45,456.21 - 45,456.22 = -0.01
    7. Multa = 0.01
      Image Removed
  8. Confirmar los "Valores de la baja" dando clic en "Ok".
  9. Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
    1. campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
    2. Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "+ Multas" el valor 0.01.
      • <Léase la nota para conocer cómo utilizar los campos Multa, Intereses y Descuentos>
    3. Observar que el sistema actualizará el campo "= por cobrar"; como se describe a continuación:
      • El campo "= por cobrar"45,456.21 + 0.01 (Multa).

        Image Added

    4. Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
  10. Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".

    Image Added

  11. En la ventana Recibo (Resumen):
    • Seleccionar la moneda "Dólar", en el campo "Valores en".
    • Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".

      Image Added

  12. Dar clic en "Avanzar" o En el panel de "Valores Cobrados", confirmar los saldos y de clic en "Confirmar".
  13. Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".


Informações

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titleNota

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  • Si  existe una diferencia entre el "Valor por Cobrar" y el "Valor por Bajar", se debe considerar lo siguiente:
    1. Si

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    1. el valor del campo "Val. por Bajar" es mayor al valor del campo "= por Cobrar", se debe agregar una "Multa" o "Interés" por el valor de la diferencia.
    2. Si el valor del campo "Val. por Bajar" es menor al valor del campo "= por Cobrar", se debe agregar un "Descuento" por el valor de la diferencia.
    3. Con los puntos anteriores, se busca que el "Valor por Cobrar" sea igual al "Valor por bajar" cuando existe una diferencia de decimales por la conversión de tasa entre las monedas.
Aviso
titleIMPORTANTE

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¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales pero, si es necesario el uso de más de

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2 decimales,

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se deberá realizar la modificación de los parámetros del MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc.; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Recordando que los clientes son dueños y responsables de la creación o mantenimiento de la información generada en su ambiente.

04. ACTUALIZACIONES

Informações
titleHabilitar cálculo automático

Pensando en las necesidades de nuestros clientes, se ha realizado una actualización al proceso de actualización automática de valores en la sección "Monedas" de la ventana "Valores de la baja"; la cual consiste en habilitar la funcionalidad anterior. Para mayor información se recomienda leer el siguiente Documentó Técnico:

https://tdn.totvs.com/display/PROT/DMINA-9365_DT_Habilitar_calculo_automatico_en_Cobros_Diversos_al_usar_Multas_Descuentos_Intereses_MI