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Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI-MG)
Visão Geral do Programa
A DAPI-MG (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) destina-se a demonstrar, mensalmente, o movimento econômico e fiscal dos contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
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Conforme PORTARIA SRE Nº 117, DE 14 DE MARÇO DE 2013, a DAPI (modelo 1)
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deve ser declarada pelos contribuintes enquadrados no regime normal de apuração do ICMS - Débito/Crédito e contribuintes enquadrados no regime de recolhimento “Isento ou Imune”, quando realizar operações ou
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prestações sujeitas ao recolhimento do imposto, em relação a cada estabelecimento (exceto os estabelecimentos com escrituração centralizada).
Informações |
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Para as operações de Estorno de Credito , através de nota de Saída , estás serão geradas na linha 31 - Informações Complementares da Apuração do ICMS. Para as operações de Estorno de Débitos , através de nota de Entrada, estás serão geradas na linha 32 - Informações Complementares da Apuração do ICMS. |
Índice |
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Pré-Requisitos
Tabelas
Tabela | Descrição |
C09 | Situação Documentos Fiscais |
C09 | Unidades Federativas |
C0J | Ajuste Doc Fiscal |
C1A | Ajuste da Apuração do ICMS |
C1H | Cadastro de Participantes |
C20 | Capa do Documento Fiscal |
C26 | Doc Fiscal Referenciado |
C2F | Tributos Capa Documento Fiscal |
C2S | Apuração de ICMS |
C2T | Ajustes da Apuracao ICMS |
C2V | Identif. documentos fiscais |
C2X | Valores declaratórios apuração |
C30 | Itens do Documento Fiscal |
C4Z | Controle dos créditos fiscais |
C50 | Controle dos créditos fiscais |
C51 | Utilizacao de créditos fiscais |
CHY | Código de Subitem |
T0V | Tipos de Motivo |
Parâmetros
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir. Caso as filiais tenham valores de parâmetros diferentes, é necessário criar manualmente um parâmetro por filial.- Os parâmetros abaixo devem ser configurados somente se possuir incentivo a cultura,esporte e pontualidade que irão gerar os detalhamentos 25, 36 e 37 do Layout da DAPI.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALQESPO |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | (vazio) |
Descrição: | Alíquota de dedução do incentivo ao esporte. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALQCULT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | (vazio) |
Descrição: | Alíquota de dedução do incentivo à cultura. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALQPONT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | (vazio) |
Descrição: | Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG. |
Implementação
O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) da release 12.1.17.
Com o ambiente atualizado para release 12.1.17 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:
- Execute o configurador do TAF na opção de menu Miscelânea -> Wizard de Configuração para atualização das tabelas autocontidas;
- Adicione a obrigação fiscal 'DAPI-MG' no cadastro de complemento de empresa (acesse o menu Atualizações -> Complemento de Empresa, aba Obrigações Fiscais).
Principais Cadastros
Complemento de Empresa
Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA050 ou pode ser integrado por meio do Layout T001.
Exemplo de cadastro preenchido:
...
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
...
effectDuration | 0.5 |
---|---|
history | false |
id | samples |
effectType | fade |
...
Amarração Empresa X Obrigações Fiscais
Procedimento para Utilização
Geração do Arquivo Magnético
Para a geração da DAPI-MG pelo TAF são consideradas informações dos documentos fiscais e das apurações de ICMS e ICMS-ST. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manual das informações abaixo:
- Dados da empresa (T001);
- Documentos Fiscais (T013 e filhos, T015 e filhos - TAFA062);
- Natureza de Operação (T009). As naturezas de operação devem ter o campo Objetivo da Operação preenchido (01 - Uso e Consumo, 02 - Comercialização, 03 - Industrialização, 04 - Ativo Imobilizado);
- Apuração de ICMS (T020 e filhos - TAFA063);
- Apuração de ICMS-ST (T021 e filhos - TAFA188)
- Controle de Créditos Fiscais (T067 e filhos - TAFA0083) - somente para situações de incentivo a cultura e ao esporte.
Exemplo:
Acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Central de Obrigações:
Avance a primeira tela da Wizard e selecione a opção "Estadual".
Selecione a a Obrigação DAPI-MG
Preencha a primeira a parte da Wizard.
- Período de Referência: Informar o período no qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e apuração fiscal.
- Diretório do Arquivo Destino: Informar o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
- Nome do arquivo Destino: Informar o nome do arquivo magnético a ser gerado.
- Regime de Recolhimento: 1 - Débito e Crédito ou 2 - Isento/Imune.
- Data limite para pagamento: Data limite para pagamento informando somente em caso de regime especial (verificar legislação vigente).
- Desmembramento CNAE-F: Informar o desmembramento do CNAE. Caso não possua, o campo pode ser deixado em branco.
- Seleciona Filiais: Permite selecionar mais de uma filial para processamento. Dessa forma, serão geradas uma declaração por filial e por fim agrupadas em um único arquivo para importação no programa da Receita Federal. Essa opção somente pode ser utilizada quando o desmembramento CNAE das filiais forem iguais ou em branco.
Preencha a segunda parte da Wizard.
- DAPI com movimento: Informar como 1-SIM quando no período houverem movimentos fiscais. Caso contrário, deve ser informado como 0 - Não.
- DAPI para substituição: Informar se a DAPI refere-se a uma declaração de substituição.
- Regime Especial de Fiscalização: Informar se empresa está enquadrada ou não no Regime especial de fiscalização.
- Termo de Aceite: “S” ou “N”. A informação de “S” será possível a partir do período de referencia.
Resumo do Arquivo Magnético
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A base para geração deste arquivo magnético são os movimentos contidos em um determinado período na base de dados da aplicação. Com essas movimentações é possível gerar os seguintes registros:
Registro: | Descrição: |
Linha 00 | Identificação da DAPI. |
Linha 10 | A linha tipo 10 trata-se de um registro genérico. Todos os valores citados nos quadros da DAPI, exceto os detalhamentos, são encaminhados nesse registro. A forma de identificar é pela linha e coluna do arquivo. |
Linha 20 | Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01) |
Linha 21 | Detalhamento 01(Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01) |
Linha 22 | Detalhamento 03 (Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01) |
Linha 23 | Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01) |
Linha 24 | Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma empresa da DAPI 01) |
Linha 25 | Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01) |
Linha 27 | Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01 |
Linha 28 | Detalhamento 09 (Ressarcimento ICMS – Campo 79 da DAPI 01) |
Linha 29 | Detalhamento 10 (Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01) |
Linha 34 | Utilização de Crédito – Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01 |
Linha 35 | Remetente de Crédito – Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01 |
Linha 36 | Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01) |
Linha 37 | Detalhamento 12 (Incentivo à pontualidade) – DAPI 01) |
Linha 99 | Total de linhas |
Detalhamento do Arquivo Magnético
LINHA TIPO 00 - Identificação da DAPI.
Para geração dessa linha serão considerados as informações digitadas na Wizard e os dados da empresa no SIGAMAT.
Linha Tipo 10
A linha tipo 10 trata-se de um registro genérico. Todos os valores citados nos quadros da DAPI, exceto os detalhamentos, são encaminhados nesse registro. A forma de identificar é pela linha e coluna do arquivo. Por exemplo:
067 - Crédito Presumido (1760,00)
068 - Crédito Extemporâneo (60,00)
O arquivo será gerado da seguinte forma, onde 067 representa a linha e quando não exigir coluna é 00.
104698088973382201605310106600000000000176000
104698088973382201605310106700000000000006000
A coluna é informada somente para o quadro de operações de entrada e saída, quando é necessário identificar os campos como Base de Cálculo, Valor Contábil, Valor total diferido.
LINHA TIPO 10 - Operações de Entrada
Nas operações de entrada, a coluna é identifica com os valores abaixo:
COLUNA | ORIGEM TAF | REGRA |
---|---|---|
01 - Valor Contabil | T015.VL_OPER | |
02 - Base Cálculo | T015AE.BASE | |
03 - Imposto Creditado | T015AE.VALOR | |
04 - Imposto s/ aprov. Crédito | T015AE.VLR_SCRED | |
05 - Isentas | T015AE.VLR_ISENTO | Considera itens nos documentos fiscais com CST 40 |
06 - Não Tributadas | T015AE.VLR_ISENTO | Considera itens nos documentos fiscais com CST 41 |
07 - Parcela da base calc. Reduz | T015AE.BASE_NT | |
08 - Diferida | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 51 |
09 - Suspensa | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 50 |
10 - Substituição Tributária | T015AE.VALOR | Considera itens nos documentos fiscais com TRIBUTO = ICMS_ST E CST 10,30,60,70 |
11- Outras | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 90 |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para as notas fiscais de USO e CONSUMO, a Base de Cálculo e o Valor Creditado são zerados no momento da geração do arquivo, conforme regra descrita no manual da DAPI. |
As linhas são geradas conforme os CFOPs. Cada grupo de CFOP refere-se uma linha. As operações de entrada dentro do Estado são encaminhadas nas linhas
...
default | true |
---|---|
id | 2 |
label | Parâmetros de Geração |
a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
016 - COMPRAS | 1.101 e 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652 e 1.653. |
017 - TRANSFERÊNCIAS | 1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.658 e 1.659. |
018 - DEVOLUÇÕES | 1.201 a 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661 e 1.662. |
019 - ENERGIA | 1.251 a 1.257 |
020 - COMUNICAÇÃO | 1.301 a 1.306 |
021 - TRANSPORTE | 1.351 a 1.356, 1.360, 1.931 e 1.932. |
022 - ATIVO IMOB. | 1.406, 1.551 a 1.555 e 1.604, 1.653 |
023 - USO E CONSUMO | 1.407, 1.556 e 1.557. |
024 - OUTRAS | 1.414 e 1.415, 1.451 e 1.452, 1.901 a 1.926, 1.949, 1.663 e 1.664, 1.933, 1934, 1.505 e 1.506. |
025 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das entradas internas. |
As operações de entrada fora do Estado são encaminhadas nas linhas a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
026 - COMPRAS | 2.101 e 2.102, 2.111 e 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a 2.122, 2.124 a 2.126, 2.128, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652 e 2.653. |
027 - TRANSFERÊNCIAS | 2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659. |
028 - DEVOLUÇÕES | 2.201 a 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660, 2.661 e 2.662. |
029 - ENERGIA | 2.251 a 2.257. |
030 - COMUNICAÇÃO | 2.301 a 2.306 |
031 - TRANSPORTE | 2.351 a 2.356, 2.931e 2.932. |
032 - ATIVO IMOB. | 2.406, 2.551 a 2.555. |
033 - USO E CONSUMO | 2.407, 2.556 e 2.557, 2.653 |
034 - OUTRAS | 2.414 e 2.415, 2.901 a 2.925, 2.949, 2.663, 2.664, 2.933, 2.934, 2.505 e 2.506. |
035 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das entradas interestaduais. |
As operações de entrada do Exterior são encaminhadas nas linhas a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
036 - COMPRAS | 3.101, 3.102, 3.126, 3.127, 3.128, 3.651, 3.652 e 3.653. |
037 - DEVOLUÇÕES | 3.201 e 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503. |
038 - ENERGIA | 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356. |
039 - ATIVO | 3.551 e 3.553 |
040 - USO E CONSUMO | 3.556, 3.653 |
041 - OUTRAS | 3.930 e 3.949 |
042 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das importações |
043 - TOTAL | Total por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das operações Internas, Interestaduais e Importações |
LINHA TIPO 10 - Operações de Saída
Para as operações de saída, da linha 44 a 63 são solicitados os seguintes valores:
COLUNA | ORIGEM TAF | REGRA |
---|---|---|
01 - Valor Contabil | T015.VL_OPER | |
02 - Base Cálculo | T01EAE.BASE | |
03 - Imposto Debitado | T015AE.VALOR | |
04 - Isentas | T015AE.VLR_ISENTO | Considera itens nos documentos fiscais com CST 40 |
05 - Não Tributadas | T015AE.VLR_ISENTO | Considera itens nos documentos fiscais com CST 41 |
06 - Parcela da base calc. Reduz | T015AE.BASE_NT | |
07 - Diferida | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 51 |
08 - Suspensa | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 50 |
09 - Substituição Tributária | T015AE.VALOR | Considera itens nos documentos fiscais com TRIBUTO = ICMS_ST E CST 10,30,60,70 |
10 - Outras | T015AE.VLR_OUTROS | Considera itens nos documentos fiscais com CST 90 |
As operações de saída dentro do Estado são encaminhadas nas linhas a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
044 - VENDAS | 5.101 a 5.106, 5.109 e 5.110, 5.111 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.401 a 5.403, 5.405, 5.501, 5.502, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.667 e 5.933. |
045 - TRANSFERÊNCIAS | 5.151 a 5.153, 5.155 e 5.156, 5.408 e 5.409, 5.552, 5.557, 5.658 e 5.659. |
046 - DEVOLUÇÕES | 5.201 e 5.202, 5.205 a 5.210, 5.410 a 5.413, 5.503, 5.553, 5.556, 5.660, 5.661 e 5.662. |
047 - ENERGIA | 5.251 a 5.258 |
048 - COMUNICAÇÃO | 5.301 a 5.307 |
049 - TRANSPORTE | 5.351 a 5.357. 5.359 e 5.360. |
050 - OUTRAS | 5.414 e 5.415, 5.451, 5.551, 5.554 e 5.555, 5.901 a 5.929, 5.931, 5.932, 5.949, 5.657, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.934 5.504 e 5.505. |
051 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das saídas internas. |
As operações de saída fora do Estado são encaminhadas nas linhas a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
052 - VENDAS | 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.401 a 6.404, 6.501, 6.502, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655 e 6.656 e 6.667. |
053 - TRANSFERÊNCIAS | 6.151 a 6.153, 6.155 e 6.156, 6.408 e 6.409, 6.552, 6.557, 6.658 e 6.659. |
054 - DEVOLUÇÕES | 6.201 e 6.202, 6.205 a 6.210, 6.410 a 6.413, 6.503, 6.553, 6.556, 6.660, 6.661 e 6.662. |
055 - ENERGIA | 6.251 a 6.258. |
056 - COMUNICAÇÃO | 6.301 a 6.307. |
057 - TRANSPORTE | 6.351 a 6.357 e 6.359, 6.360. |
058 - OUTRAS | 6.414 e 6.415, 6.551, 6.554 e 6.555, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932, 6.934, 6.949, 6.657, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666 e 6.933, 6.504 e 6.505. |
059 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das saídas interestaduais. |
As operações de saída para o Exterior são encaminhadas nas linhas a seguir:
LINHA | CFOPs |
---|---|
060 - VENDAS | 7.101 e 7.102, 7.105, 7106, 7.127, 7.651 ,7.654 e 7.667. |
061 - DEVOLUÇÕES | 7.201 e 7.202, 7.205 a 7207, 7.210, 7.211, 7.553 e 7.556. |
062 - COMUNICAÇÃO | 7.251, 7.301 e 7.358 |
063 - OUTRAS | 7.501, 7.551, 7.930 e 7.949. |
064 - SUBTOTAL | Subtotal por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das exportações. |
065 - TOTAL | Total por coluna (valor contábil, base, imposto etc) das operações Internas, Interestaduais e Exportações |
LINHA TIPO 10 - Outros Créditos/Débitos
O Quadro VI da DAPI-MG visa registrar os valores de outros créditos e débitos da apuração. Os valores são gerados na linha Tipo 10, onde a coluna "Identificação da linha" é preenchida conforme a linha do layout a coluna "Identificação da Coluna" é preenchida com "00" (zeros).
A origem das informações virá dos ajustes da apuração de ICMS ou dos ajustes nos documentos fiscais conforme o código do subitem informado (Ver tabela de subitem no final desse boletim técnico).
LINHA | ORIGEM TAF | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|
066 - Crédito recebido em transferência | Calculado | Soma da Linha Tipo 20 |
067 - Crédito Presumido | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00067 e UF da empresa MG |
068 - Crédito Extemporâneo | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00068 e UF da empresa MG |
069 - Diferença de alíquota | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00069 e UF da empresa MG |
070 - Ressarcimento - Substituição Tributária | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00070 e UF da empresa MG |
071 - Outros | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00071 e UF da empresa MG |
072 - Total | Calculado | |
073 - Créditos Transferidos | Calculado | Soma da Linha Tipo 21 |
074 - Outros | T020AA.VL_AJ_APUR e/ou T013AM.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00074 e UF da empresa MG |
075 - Total | Calculado |
LINHA TIPO 10 - ICMS Substituição Tributária
Este quadro será preenchido por todos contribuintes que se encontram responsáveis pelo recolhimento do imposto devido na condição de substituto tributário (contribuinte substituto) e corresponderão aos valores acumulados no período de referência.
As informações desse quadro terão origem da apuração do ICMS ST (apuração e ajustes) como também do layout T021AE - (resumo por CFOP).
LINHA | ORIGEM TAF | REGRA |
---|---|---|
076 - Base de cálculo subst. Tributária Interna | T021AE.BASE | CFOP que iniciam com o número 5 (exemplo: 5101, 5102) |
077 - Valor Retido Interno | T021AE.IMP_CREDITADO | CFOP que iniciam com o número 5 (exemplo: 5101, 5102) |
078 - Saldo credor-ST do per Anterior | T021.VL_SLD_CRED_ANT_ST | |
079 - Restituição ICMS | Calculado | Soma Linha Tipo 28 |
080 - Devoluções | T021.VL_DEVOL_ST | |
081 - Saldo credor-ST p/ período seguinte | T021.VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR | |
082 - ICMS substituição tributária a recolher | T021.VL_ICMS_RECOL_ST | |
82.1 / 119 - Fundo de Err. Da Miséria FEM** | T021AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM for 00119 e UF da empresa MG |
083 - Base de cálculo subst. Tributária Interestaduais | T021AE.BASE | CFOP que iniciam com o número 6 (exemplo: 6101, 6102) |
084 - Valor Retido Interestaduais | T021AE.IMP_CREDITADO | CFOP que iniciam com o número 6 (exemplo: 6101, 6102) |
085 - Base de cálculo subst. Tributária Devido (entradas) | T021AE.BASE | CFOP que iniciam com 1 ou 2 - exceto CFOP do grupo de Serviço de Transporte (Interno ou Interestadual), visto que este tipo de operação estará preenchendo o campo 103. |
086 - Valor Devido (entradas) | T021AE.IMP_CREDITADO | CFOP que iniciam com 1 ou 2 - exceto CFOP do grupo de Serviço de Transporte (Interno ou Interestadual), visto que este tipo de operação estará preenchendo o campo 103. |
** Conforme manual de instrução da DAPI: Informar número 119 correspondente ao valor do Campo 82.1 (quadro VII).
LINHA TIPO 10 - Apuração do ICMS no período
Informações relativas a apuração do ICMS no período.
A origem das informações virá da apuração de ICMS (apuração e ajustes).
LINHA | ORIGEM TAF | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|
087 - Saldo Credor do período anterior | T020.VL_SLD_CREDOR_ANT | |
088 - Por entradas | T020.VL_TOT_CREDITOS | |
089 - Outros creditos | T020.VL_TOT_AJ_CREDITOS | |
090 - Estorno de débito | T020.VL_ESTORNOS_DEB | Valor deve fechar com a Linha Tipo 22 - Detalhamento dos Estornos de Débito Esse valor é referente a notas de Entrada com Código de lançamento devidamente utilizado. Valores referencia na linha 32 da apuração do ICMS - Informações Complementares. |
90.1 / 120 - Estorno FEM ** | T020AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00120 e UF da empresa MG. Ver tabela de subitem no final desse boletim técnico. |
091 - Total | Calculado | Soma 87 a 90 (90.1 não será somado, pois valor já constará em outros créditos). |
093 - Por saídas | T020.VL_TOT_DEBITOS | |
094 - Outros débitos | T020.VL_TOT_AJ_DEBITOS | |
095 - Estorno de crédito | T020.VL_ESTORNOS_CRED | Valor deve fechar com a Linha Tipo 29 - Detalhamento dos Estornos de Crédito. Esse valor é referente a notas de Saída com Código de lançamento devidamente utilizado. Valores referencia na linha 31 da apuração do ICMS - Informações Complementares. |
096 - Total | Calculado | Soma 93 a 95 |
097 - Saldo Devedor Apurado | T020.VL_SLD_APURADO | |
098 - Deduções | Calculado | Conforme valor total da Linha Tipo 23 - Detalhamento das Deduções |
** Conforme manual de instrução da DAPI: Informar número 120 correspondente ao valor do Campo 90.1 (quadro VIII).
LINHA TIPO 10 - Obrigações
A origem das informações virá da apuração de ICMS e ICMS ST (apuração, sub-apuração e ajustes), do layout T21AE (resumo por CFOP) e dos tributos dos itens da nota fiscal (T015AE), conforme descrito na tabela abaixo:
LINHA | ORIGEM TAF | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|
099 - ICMS a Recolher no período | T020.VL_RECOLHER | |
100 - Diferencial de alíquota | T020AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00100 e UF de empresa MG (ver tabela de subitem no final dessa boletim técnico) |
101 - Substituição Tributária por Entradas | Calculado | Igual valor do campo 86 - Valor Devido (entradas) do Quadro VII - ICMS ST |
102 - Substituição Tributária por Saídas | Calculado | Igual valor do campo 82 - ICMS ST a recolher do Quadro VII - ICMS ST |
103 - Serviço de Transporte de responsabilidade do remetente | T021AE.IMP_CREDITADO | Quando CFOP for do Grupo de Transporte (1.351, 2.351, 1.352, 2.352, 1.353, 2.353, 1.354,2.354, 1.355, 2.355, 1.356, 2.356) e ICMS ST |
104 - Outros | T020AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00104 e UF da empresa MG |
104.1 / 123 ** - Recolhimento Efetivo | Recolhimento Efetivo | Valor a recolher da SUB-APURAÇÃO (corresponde ao 1900 do SPED FISCAL). |
105 - Total | Calculado | Soma dos campos 99 a 104 |
105.1 / 121 ** - Total FEM | Calculado | Soma dos campos 82.1 e 90.1 |
106 - Importação | Calculado | Soma campo 03 (Imposto Creditado) e 04 (s/ aprov. cred) com a seguinte regra: VAL(cLinha)>=36 .And. VAL(cLinha)<42 |
107 - Débito Extemporâneo | T020AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00107 e UF da empresa MG |
108 - Substituição Tributária | T015AE.VALOR | Quando COD_TRIBUTO = 17 (ICMS ANTECIPADO) E CST 10/30/60/70 |
109 - Outros | T015AE.VALOR | Quando COD_TRIBUTO = 17 (ICMS ANTECIPADO) E CST 90 |
110 - Total do ICMS Antecipado | Calculado | Soma dos campos 106 a 109 |
110.1 / 122 ** - Total do FEM Antecipado | T021AA.VL_AJ_APUR | Quando SUBITEM 00122 |
** Conforme manual de instrução da DAPI:
Informar número 121 correspondente ao valor do Campo 105.1 (quadro IX ).
Informar número 122 correspondente ao valor do Campo 110.1 (quadro IX ).
Informar número 123 correspondente ao valor do Campo 104.1 (quadro IX ).
LINHA TIPO 10 - Informações complementares
Quadro onde serão informados os valor das exportações de mercadorias, recebidas anteriormente com a finalidade específica de exportação (111); valor total das operações relativas à saída de produtos industrializados com destino às Áreas de Livre Comércio e à Zona Franca de Manaus (112); valor contábil das exportações de mercadorias de produção própria ou adquiridas de terceiros para industrialização/comercialização (113); Valor total das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, destinadas à Comercial Exportadora (114).
A origem das informações virá dos itens dos documentos fiscais, filtrados pelo CFOP, conforme regra abaixo:
LINHA | ORIGEM TAF | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|
111 - Exportação Indireta | T015.VL_CONTABIL | CFOP 7.501 |
112 - Saída para SUFRAMA | T015.VL_CONTABIL | CFOP 6.109 e 6.110 |
113 - Exportação Direta | T015.VL_CONTABIL | CFOP 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127 |
114 - Remessa com fim específico de exportação | T015.VL_CONTABIL | CFOP 5.501, 5.502, 6.501, 6.502 |
LINHA TIPO 10 - Informações econômicas
As informações abaixo terão origem do registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores declaratórios (T020AD - layout TAF) e serão geradas no arquivo no LINHA TIPO 10, com o código da respectiva linha e coluna 00.
LINHA | Origem TAF |
---|---|
115 - Nº de Empregados no último dia do período | T20AD.VL_INF_ADIC quando T20AD.COD_INF_ADIC = "MG000001" |
116 - Valor da folha de pagamento | T20AD.VL_INF_ADIC quando T20AD.COD_INF_ADIC = "MG000002" |
117 - Valor devido COFINS | Não gerar. O Campo está inabilitado a partir da versão 7.02.00. |
118 - Energia Elétrica Consumida no período (kwh) | T20AD.VL_INF_ADIC quando T20AD.COD_INF_ADIC = "MG000004" |
LINHA TIPO 20 - Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Créditos Recebidos no Campo 66.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T013AM que referem-se ao ajuste do documento fiscal respectivamente. Para encontrar os ajustes referente aos créditos recebidos será feito uma pesquisa na tabela pai do ajuste no caso da T013AM pelo código do subitem igual a 00066 e código de motivo diferente de 08,09,31,32,52,53 e 61 e para a UF da empresa MG.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "20" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Produtor Rural? [S/N] | Alfanumérico | 001 | 026 | 026 | T013AM -> T013.COD_PART ->T003.UF | |
UF | Alfanumérico | 002 | 027 | 028 | T013AM -> T013.COD_PART -> T003.UF | |
Inscrição Estadual do Remetente. | Alfanumérico | 015 | 029 | 043 | T013AM -> T013.COD_PART -> T003.IE | |
Número da nota fiscal | Numérico | 009 | 044 | 052 | T013.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 053 | 055 | T013.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 056 | 063 | T013.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 064 | 071 | T013AM.DT_VISTO | |
Valor | Numérico | 015 | 072 | 086 | T013AM.VL_BC_ICMS | |
Código do Motivo | Numérico | 002 | 087 | 088 | T013AM.COD_MOT |
LINHA TIPO 21- Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Créditos Transferidos no Campo 73.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T020AC (filho do T020AA) e T013AM que referem-se ao ajuste da apuração e do documento fiscal respectivamente. Serão considerados os ajustes que possuem o subitem 00073 - Créditos Transferidos no layout T020AA ou T013AM.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "21" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Produtor Rural? [S/N] | Alfanumérico | 001 | 026 | 026 | T020AC.COD_PART -> T003.RAMO_ATV == 4 E/OU T013AM -> T013.COD_PART ->T003.UF | |
UF | Alfanumérico | 002 | 027 | 028 | T020AC.COD_PART -> T003.UF E/OU T013AM -> T013.COD_PART -> T003.UF | |
Inscrição Estadual do Remetente. | Alfanumérico | 015 | 029 | 043 | T020AC.COD_PART -> T003.IE E/OU T013AM -> T013.COD_PART -> T003.IE | |
Número da nota fiscal | Numérico | 009 | 044 | 052 | T020AC.NUM_DOC E/OU T013.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 053 | 055 | T020AC.SER E/OU T013.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 056 | 063 | T020AC.DT_DOC E/OU T013.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 064 | 071 | T020AC.DT_VISTO E/OU T013AM.DT_VISTO | |
Valor | Numérico | 015 | 072 | 086 | T020AC.VL_AJ_APUR E/OU T013AM.VL_ICMS | |
Código do Motivo | Numérico | 002 | 087 | 088 | T020AA.COD_MOT E/OU T013AM.COD_MOT |
LINHA TIPO 22 - Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Estorno de Débito no campo 90 referente as nota de Entrada de Estorno de Débitos.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T020AC (filho do T020AA) e T013AM que referem-se ao ajuste da apuração e do documento fiscais de Entrada respectivamente. Serão considerados os ajustes que possuem o subitem 00090 - Estorno de Débito no layout T020AA ou T013AM.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "22" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Número da nota fiscal | Numérico | 009 | 026 | 034 | T020AC.NUM_DOC E/OU T013.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 035 | 037 | T020AC.SER E/OU T013.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 038 | 045 | T020AC.DT_DOC E/OU T013.DT_DOC | |
Valor | Numérico | 015 | 046 | 060 | T020AC.VL_AJ_APUR E/OU T013AM.VL_ICMS | |
Justificativa | Alfanumérico | 060 | 061 | 120 | T020AA.DESCR_COMPL_AJ E/OU T013AM.DESCR_COMPL_AJ | |
Código do Motivo | Numérico | 001 | 121 | 121 | T020AA.COD_MOT E/OU T013AM.COD_MOT |
LINHA TIPO 23 - Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01
Nessa Linha Tipo 23 são informados os valores relativos as deduções (Incentivo a Cultura, Incentivo ao Esporte, Utilização de Crédito Transferido e Compensação do Crédito). As informações referente a incentivo a cultura e ao esporte citadas no layout terão origem nos registros do SPED FISCAL: 1200 – CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS conforme regra de preenchimento descrita no manual de controle de crédito de MG disponível em http://www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/legislacao_estadual.htm
Estorno:
Para os campos destinados a alíquota de dedução por incentivo (cultura/esporte) serão criados dois novos parâmetros na SX6. Essa alíquota é em base ao faturamento anual e deve ser informado para cada filial, ou seja, cada filial deverá ter seu parâmetro.
Alíquota Cultura:
- 3% - Dedução permitida para empresa cuja receita bruta anual seja superior ao montante máximo permitido para as empresas classificadas no inciso II, artigo 28, Decreto 44.866.
- 7% - Dedução permitida para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as empresas classificadas no inciso I, artigo 28, decreto 44.866 e o valor de oito vezes o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.
- 10% - Dedução permitida para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 e o montante de quatro vezes este limite.
Alíquota Esporte:
- 1% Dedução permitida para empresa com saldo devedor anual acima de R$100.000.000,00, conforme art.4º, Decreto 46308.
- 2% Dedução permitida para empresa com saldo devedor anual R$ 20.000.000,00 até R$100.000.000,00, conforme art.4º, Decreto 46308.
- 3% Dedução permitida para empresa com saldo devedor anual até R$ 20.000.000,00, conforme art.4º, Decreto 46308.
Os valores para preenchimento do detalhamento 23 - Deduções relativos ao incentivo a cultura e ao esporte terão origem do layout T067 - Controle de Crédito por meio dos códigos MG092001 e MG092002.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "23" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Saldo de incentivo à cultura do período anterior | Numérico | 015 | 026 | 040 | T067.SLD_CRED quando T067.COD_AJ_APUR = "MG092001" | |
Incentivo à cultura no período. | Numérico | 015 | 041 | 055 | Calculado | Soma dos detalhamentos (Linha Tipo 25) |
Total dedução incentivo a cultura no período | Numérico | 015 | 056 | 070 | Calculado | Campo = ((Saldo de Incentivo à Cultura do período anterior + Incentivo à Cultura |
Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período | Numérico | 015 | 071 | 085 | T067AA.VL_CRED_UTIL quando T067AA.TIP_UTIL = "MG02" | |
Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte | Numérico | 015 | 086 | 100 | Calculado | T067AA.SLD_CRED_FIM quando T067.COD_AJ_APUR = "MG092001 " |
Compensação de crédito entre estabelecimentos | Numérico | 015 | 101 | 115 | Calculado | Campo = Soma dos detalhamentos (Linha Tipo 24). |
Total de deduções no período | Numérico | 015 | 116 | 130 | Calculado | SE Σ (Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período + Compensação de |
Utilização de Créditos Recebidos em Transferência | Numérico | 015 | 131 | 145 | Calculado | Soma dos detalhamentos (Linha Tipo 34) |
Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período | Numérico | 015 | 146 | 160 | Valor do parâmetro MV_ALQCULT | |
Cultura Estorno | Numérico | 015 | 161 | 175 | T067AA.VL_CRED_UTIL quando T067AA.TIP_UTIL = "MG81" | |
Saldo de incentivo ao esporte do período anterior | Numérico | 015 | 176 | 190 | T067.SLD_CRED quando T067.COD_AJ_APUR = "MG092002" | |
Incentivo ao esporte no período | Numérico | 015 | 191 | 205 | Campo = Soma dos detalhamentos (Linha Tipo 36) | |
Total dedução incentivo ao esporte no período | Numérico | 015 | 206 | 220 | Calculado | Campo = Saldo de Incentivo ao Esporte do período anterior + Incentivo ao Esporte no Período – Estorno de saldo de incentivo ao Esporte no período. |
Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período | Numérico | 015 | 221 | 235 | T067AA.VL_CRED_UTIL quando T067AA.TIP_UTIL == "MG02" | |
Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte | Numérico | 015 | 236 | 250 | Calculado | T067AA.SLD_CRED_FIM quando T067.COD_AJ_APUR = "MG092002" |
Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período | Numérico | 015 | 251 | 265 | Valor do parâmetro MV_ALQESPO | |
Esporte Estorno | Numérico | 015 | 266 | 280 | T067AA.VL_CRED_UTIL quando T067AA.TIP_UTIL == "MG81" |
LINHA TIPO 24 - Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma empresa da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado no campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos (dedução). Serão consideradas as notas fiscais com CFOP 1.602 - Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de ICMS.
Conforme aplicativo da receita, é realizada seguinte validação:
[D1D05006] Compensação de Crédito - Data da Nota Fiscal deve estar compreendida no mês posterior ao período de referência
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "24" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Inscrição Estadual do Remetente. | Numérico | 015 | 026 | 040 | T013.IE | |
Número da nota fiscal | Numérico | 009 | 041 | 049 | T013.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 050 | 052 | T013.SER | |
Data da nota fiscal | Númerico | 008 | 053 | 062 | T013.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 061 | 068 | T013.DT_DOC - Conforme Art. 65 - RICMS (1129) § 6º Na hipótese de utilização de NF-e, o visto de que trata o § 2º, III, ocorrerá no DANFE. | |
Valor | Numérico | 015 | 069 | 083 | T013.VL_DOC |
LINHA TIPO 25 - Incentivo à cultura – DAPI 01
As informações referente ao Incentivo à cultura no período terão origem do registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios (T020AD layout do TAF), conforme descrito no Manual de Controle de Créditos Fiscais disponível em http://www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/legislacao_estadual.htm
A busca será feita pelo código "MG000005" informado no manual e descrito na tabela 5.2 do SPED.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O número do certificado e a data de autorização precisam estar indicados, conforme exemplo. Atendar para a separação por " " (espaço): 15252654868585 17/05/2016 |
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "25" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Número do Certificado de aprovação | Alfanumérico | 012 | 026 | 037 | T020AD.DESCR_COMPL_AJ | |
Data da autorização da Declaração de Intenção | Numérico | 008 | 038 | 045 | T020AD.DESCR_COMPL_AJ | |
Valor incentivado no mês de referência | Numérico | 015 | 046 | 060 | T020AD.VL_INF_ADIC |
LINHA TIPO 27 - Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Ressarcimento ST no Campo 70. A Legislação para esse campo descreve:
Valor total do crédito referente ao ressarcimento obtido pelo contribuinte substituído quando este emite nota fiscal em seu próprio nome, com CFOP 1.603, para creditamento na sua conta gráfica, de acordo com o art. 29 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS. Este valor encontra-se lançado no item 006 - outros créditos do livro Registro de Apuração do ICMS.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T013AM que refere-se ao ajuste realizado no documento fiscal quando o subitem é igual a 00070 - Ressarcimento ST.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "27" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Motivo do ressarcimento | Alfanumérico | 002 | 026 | 027 | T021AA.COD_MOT | |
Nº da nota fiscal de ressarcimento ST | Numérico | 009 | 028 | 036 | T021AC.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 037 | 039 | T021AC.SER | |
Data da nota fiscal | Númerico | 008 | 040 | 047 | T021AC.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 048 | 055 | T021AC.DT_VISTO | |
Valor | Numérico | 015 | 056 | 070 | T021AC.VL_AJ_ITEM |
LINHA TIPO 28 - Ressarcimento ICMS – Campo 79 da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Ressarcimento de ICMS no Campo 79. Serão consideradas as notas fiscais que possuam o subitem 00079 - Ressarcimento ICMS no ajustes do documento.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "28" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Inscrição Estadual do Remetente | Numérico | 015 | 026 | 040 | T013.IE | |
Nº da nota fiscal | Numérico | 009 | 041 | 049 | T013.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 050 | 052 | T013.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 053 | 060 | T013.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 061 | 068 | T013AM.DT_VISTO | |
Valor | Numérico | 015 | 069 | 083 | T013AM.VL_AJ_APUR | |
Motivo | Alfanumérico | 001 | 084 | 084 | T013AM.COD_MOT |
LINHA TIPO 29 - Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01
Corresponde ao detalhamento do valor total declarado como Estorno de Crédito no campo 95 referente as nota de Saida de Estorno de Créditos.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T020AC (filho do T020AA) ou T013AM que referem-se ao ajuste da apuração e do documento fiscais de Saída respectivamente. Serão considerados os ajustes que possuam o subitem 00095 - Estorno de crédito.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Auto-infração conforme definido na reunião de homologação será enviada em branco e a manutenção será feita no Programa da Receita. |
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "29" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Código do motivo do estorno. | Numérico | 002 | 026 | 027 | T020AA.COD_MOT E/OU T013AM.COD_MOT | |
Auto-Infração | Numérico | 013 | 028 | 040 | Em branco | |
Valor | Numérico | 015 | 041 | 055 | T020AC.VL_AJ_APUR E/OU T013AM.VL_ICMS | |
Nota Fiscal | Numérico | 009 | 056 | 064 | T020AC.NUM_DOC E/OU T013.NUM_DOC - somente informado para motivo 05. | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 065 | 067 | T020AC.SER E/OU T013.SER - somente informado para motivo 05. | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 068 | 075 | T020AC.DT_DOC E/OU T013.DT_DOC - somente informado para motivo 05. |
LINHA TIPO 34 - Utilização de Crédito – Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01
A nota fiscal detalhada nesse registro, refere-se a nota fiscal emitida pelo próprio contribuinte para utilização do crédito recebido. A Legislação de MG permite utilizar até 30% do seu imposto devido (saldo devedor do imposto apurado).
Portanto, o registro TIPO 34 irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização do crédito. E a Linha Tipo 35 a nota fiscal no qual originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento.
As informações que serão geradas nesse bloco terão origem no TAF da T020AC que refere-se a ajustes da apuração. Para encontrar os ajustes referente a utilização dos créditos recebidos serão considerados onde o subitem na T020AA seja igual 00098 - Dedução - Utilização dos créditos.
As notas que originaram o crédito deve estar informadas no no layout da T013AF - Notas relacionadas. Essas notas representam os remetentes do crédito que estarão detalhadas no registro Linha Tipo 35.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "34" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Identificador da Utilização de Crédito | Numérico | 010 | 026 | 035 | Calculado | Gerado pela rotina para identificar a nota do remetente (Linha Tipo 35) |
Código do Motivo | Numérico | 002 | 036 | 037 | T020AA.COD_MOTIVO | |
Nota Fiscal | Numérico | 009 | 038 | 046 | T020AC.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 047 | 049 | T020AC.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 050 | 057 | T020AC.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 058 | 065 | T020AC.DT_VISTO | |
Valor | Numérico | 015 | 066 | 080 | T020AC.T020AC.VL_AJ_APUR |
LINHA TIPO 35 - Remetente de Crédito – Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01
Esta linha tem o objetivo de apresentar a nota fiscal recebida de transferência de crédito de ICMS e que esteja relacionada a nota fiscal que utilizou o crédito, apresentada na Linha Tipo 34.
As informações geradas nessa Linha referem-se as notas fiscais referenciadas para a nota fiscal da Linha Tipo 34.
Portanto, as informações serão da tabela T013AF - Cadastro de Documentos Fiscais Referenciados para a nota fiscal encontrada na Linha Tipo 34.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "35" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Identificador da Utilização de Crédito | Numérico | 010 | 026 | 035 | Calculado | Gerado pela rotina para identificar a nota do remetente (Linha Tipo 34) |
Inscrição Estadual do Remetente crédito | Numérico | 015 | 036 | 050 | T013AF.COD_PART -> T003.IE | |
Nota Fiscal | Numérico | 009 | 051 | 059 | T013AF.NUM_DOC | |
Série da nota fiscal | Alfanumérico | 003 | 060 | 062 | T013AF.SER | |
Data da nota fiscal | Numérico | 008 | 063 | 070 | T013AF.DT_DOC | |
Data do Visto | Numérico | 008 | 071 | 078 | T013AF.DT_DOC | |
Valor | Numérico | 015 | 079 | 093 | T013AP.VALOR (quando tributo 000002 - ICMS) |
LINHA TIPO 36 - Incentivo ao Esporte – DAPI 01
As informações referente ao Incentivo ao esporte no período terão origem do registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios, conforme descrito no Manual de Controle de Créditos Fiscais disponível em http://www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/legislacao_estadual.htm . A busca será feita pelo código "MG000006" informado no manual e descrito na tabela 5.2 do SPED.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O número do certificado e a data de autorização precisam estar indicados, conforme exemplo. Atendar para a separação por " " (espaço): 15252654868585 17/05/2016 |
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "36" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Número do Termo | Alfanumérico | 007 | 026 | 032 | T020AD.DESCR_COMPL_AJ | |
Data da Autorização Do Termo de Compromisso | Numérico | 008 | 033 | 040 | T020AD.DESCR_COMPL_AJ | |
Valor Incentivado | Numérico | 015 | 041 | 055 | T020AD.VL_INF_ADIC |
LINHA TIPO 37 - Incentivo à pontualidade – DAPI 01
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Linha | Numérico | 002 | 001 | 002 | "37" | FIXO |
Inscrição Estadual do Contribuinte | Numérico | 013 | 003 | 015 | SM0->M0_INSC | |
Ano de Referência. | Numérico | 004 | 016 | 019 | Wizard | |
Mês de Referência. | Numérico | 002 | 020 | 021 | Wizard | |
Dia Final da Referência. | Numérico | 002 | 022 | 023 | Wizard | |
Dia Inicial da Referência. | Numérico | 002 | 024 | 025 | Wizard | |
Percentual de Desconto | Numérico | 002 | 026 | 027 | MV_ALQPONT | |
Valor Desconto | Numérico | 015 | 028 | 042 | Desconto aplicado no campo 99. | |
Percentual de Desconto | Numérico | 002 | 043 | 044 | Wizard | |
Valor Desconto | Numérico | 015 | 045 | 059 | Desconto aplicado no campo 104.1 |
LINHA TIPO 99 – Total de linhas
É gerada a linha com a quantidade total de linhas do arquivo.
TABELA DE SUBITEM
Abaixo são descritos os novos códigos de subitem para atender a DAPI. Os subitem são utilizados nos ajustes da apuração de ICMS e ICMS ST e nos ajustes dos documentos fiscais para identificar os lançamentos.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IDUF |
---|---|---|
00025 | Dedução - Incentivo à Cultura | 000012 |
00036 | Dedução - Incentivo ao Esporte | 000012 |
00037 | Dedução - Incentivo a Pontualidade | 000012 |
00066 | Crédito Recebido Transferência | 000012 |
00067 | Crédito Presumido | 000012 |
00068 | Crédito Extemporâneo | 000012 |
00069 | Diferença Alíquota - Crédito | 000012 |
00070 | Ressarcimento - subst. Tributária | 000012 |
00071 | Outros Créditos | 000012 |
00073 | Créditos Transferidos | 000012 |
00074 | Outros Débitos | 000012 |
00079 | Restituição ICMS | 000012 |
00090 | Estorno de débito | 000012 |
00095 | Estorno de crédito | 000012 |
00098 | Dedução - Utilização de créditos transferidos | 000012 |
00100 | Diferencial de Alíquota - Débito | 000012 |
00104 | Outros | 000012 |
00107 | Débito Extemporâneo | 000012 |
00119 | Fundo de Err. Da Miséria FEM | 000012 |
00120 | Estorno FEM | 000012 |
00122 | Total do FEM Antecipado | 000012 |
Os códigos de subitem possuem a mesma numeração da linha da DAPI no programa da Receita.
Por exemplo: O subitem 00067 - Crédito Presumido, no programa da Receita é o mesmo, [067] Crédito Presumido, conforme demonstrado na figura abaixo.
Ao acionar esta rotina pela Central de Obrigações, devem ser preenchidos os parâmetros abaixo:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Período Referência de
...
Informar o período no qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e apuração fiscal para geração da DAPI.
...
Até
...
Inserir a data final do período da geração da DAPI-MG.
...
Diretório do Arquivo Destino
...
Informar o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
...
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