Histórico da Página
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Apresentação do fluxo da integração
Detalhamento do Fluxo de trabalho
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Caso a folha esteja parametrizada para lançar por centro de custo deverá utilizar o módulo “Salário composto “Lançamento por centro Centro de custo”Custo"
Gerar/Enviar Contabilização com rateio contábil
Para o botão ficar habilitado, deve verificar a seguinte parametrização
O sistema deve estar integrado:
A opção 'Usa salário hora/jornada fixa' deve estar desmarcada
A opção 'Reprogramação salarial detalhada por centro de custo' deve estar marcada
Gerar/Enviar Contabilização com rateio contábil
Para realizar a contabilização execute a rotina “Geração dos Lançamentos”, o processo irá buscar os eventos presentes no envelope do funcionário, verificando em cada um deles qual foi a parametrização aplicada, Para realizar a contabilização execute a rotina “Geração dos Lançamentos”, o processo irá buscar os eventos presentes no envelope do funcionário, verificando em cada um deles qual foi a parametrização aplicada, ou seja, de onde será buscado as informações (as tabelas a serem consideradas são: PFMOVTEMP, PFMOVENSINO ou PCMOVCC) para o rateio e lançamento do item contábil, classe de valor e centro de custo.
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Conforme pode ser visto, as informações presentes estão sendo separadas por CC, IC e CV. Para que essas informações sejam enviadas para o Protheus, deverá ser executado o processo “Integração financeira com outros BackOffices”estão sendo separadas por CC, IC e CV. Para que essas informações sejam enviadas para o Protheus, deverá ser executado o processo “Integração financeira com outros BackOffices”
Atenção: A Geração do lote contábil para envio a outros backoffices deverá ser executado por filial, ou seja, cada filial deverá ter um lote contábil. Não será possível gerar um lote para toda a empresa devido ao volume de partidas contábeis, comprometendo assim o desempenho da integração.
Gerar/Enviar Lançamento com rateio contábil
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