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Principais Campos e Parâmetros:

Docto IdentifImage RemovedInserir de identificação do fornecedor. Válido para localização México

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Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

  • Não Definido
  • Não Contribuinte
  • IVA Mínimo
  • Monotributo
  • Monotributo MIDES
  • Monotributo IMEBA

    Campo:

    Descrição:

    Natureza/Tipo

    Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

    • Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

    • Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

    • Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

    • Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

    CNPJ / CPF

    Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

    Informações
    titleImportante:

    O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


    Tipo de Contribuinte

    Image Added

    Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).

    Tipo Documento

    Image AddedImage AddedImage Added

    Permite preencher com o número do documento

    (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

    RFC

    Image Modified

    Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC

    .

    Habilita RUC

    Image Removed

    Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

    RUC

    Image Removed

    Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

    Numero do Documento

    Image Added

    Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

    Tipo de Contribuinte

    Image Added

    Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

    • Não Definido
    • Não Contribuinte
    • IVA Mínimo
    • Monotributo
    • Monotributo MIDES
    • Monotributo IMEBA
    Cód. Docto Marangatu

    Image Added

    Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. Este tipo de documento deverá ter o código fiscal 11 para pessoas jurídicas ou 11 ou 12 para pessoas físicas, quando contribuintes.

    Tipo de Contribuinte

    Inscrição Municipal

    Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

    Inscrição Estadual

    Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

    Informações
    titleImportante:

    O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


    Nro Passaporte

    Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

    Categoria SCANC

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    O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

    Inscrição INSS/CEI

    Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

    Informações
    titleImportante:

    A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

    Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

    Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

    Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

    Retem Pagto

    Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

    Tributação PIS

    Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

    • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

    • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

    Tributação COFINS

    Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

    • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

    • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

    PIS / COFINS por Unidade

    Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

    Controla Vl Max INSS

    Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

    Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

    Informações
    titleImportante:

    O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

    Optante do Simples Nacional:

    Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

    Nota
    titleNota:
    Este campo somente é disponibilizado quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.
    Contribuinte ICMS

    Image Modified

    Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

    Situação

    Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

    • OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

    • Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

    Informações
    titleImportante:

    Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

    DES BH Motivo de não Retenção

    Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção: 
    0 - Não definido para o emitente
    1 - Não retido
    2 - Imunidade Tributária   
    3 - Regime de Estimativa em BH
    4 - Isenta do ISSQN em BH
    5 - Tributação fora de BH
    6 - SPL - Sociedade de Profissionais Liberais
    7 - Incentivador Cultural em BH
    8 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial
    9 - Profissional Autônomo inscrito na PBH
    10 - Não Incidência/Reembolso/Repasse
    11 - Não Disponível na DES 3.0
    12 – Cartórios
    13 – PROEMP
    14 - MEI - Microempreendedor Individual
    15 - Desobrigado legalmente
    16 - ISSQN Retido
    17 – Exportação

    Informações
    titleImportante:

    A informação deste campo será utilizado na DES de BH no registro para R, para preencher o campo 8 - Motivo de não Retenção.

    Fornecedor Emite Documento Eletrônico

    Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

    Informações
    titleImportante:

    Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

    Entrada Automática Recebimento

    Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

    Regime SRI

    Image Modified

    Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica

    Tipo Documento

    Image Modified

    Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

    Número Documento

    Image Modified

    Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

    Retenção IVA Serviço

    Image Modified

    Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço

    Retenção IVA Bem

    Image Modified

    Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem 

    Desc. Giro Negócio

    Image Modified

    Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor.

    Agente Percepção

    Image Added

    Quando assinalado, indica que o fornecedor é agente de percepção.

    Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

    ...

    Campo:

    Descrição:

    End Completo

    Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

    Endereço

    Inserir endereço do fornecedor.

    Número

    Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

    Endereço 2

    Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.

    Compl.

    Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

    Bairro

    Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

    CEP

    Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.

    Cidade

    Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

    UF

    Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

    País

    Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

    Caixa Postal

    Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

    UBIGEO

    Image Added

    Código de Localização Geográfica

    Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação 

    ...

    Manutenção de País (CD0181)Documento Traduzido


    DOCUMENTO TRADUZIDO

    Espanhol: