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Realizar a modernização da rotina de Apuração ICMS, IPI, ICMS ST e Difal/FCP, unificando e aprimorando vários processos em um único programa com as funcionalidades de incluir, alterar, copiar, visualizar apurações, importação dos Ajustes do ICMS a Recolher, dos Ajustes do Saldo da Apuração do ICMS, acoplados em uma tela HTML permitindo uma visualização completa e rápida das apurações dos impostos. Além de uma experiência única, os analistas fiscais ganham no dia a dia mais agilidade nas conferências das apurações dos impostos, facilitando os ajustes pontuais antes das entregas das obrigações acessórias ao governo.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Apuração de Impostos (html.taxAssessment) foi desenvolvida como parte da revitalização do produto Datasul, contemplando as funcionalidades referentes aos programas OF0313 e LF0213 e novas funcionalidades que visam facilitar a apuração, manutenção e consultas das apurações dos impostos.  

As apurações dos impostos são apresentadas em forma de lista. Para facilitar a localização da apuração dos impostos a lista é ordenada por estabelecimento, e da apuração do imposto mais recente para a mais antiga. Além disso, é possível realizar uma busca rápida pelo “Buscar por tipo de imposto”, ou então montar uma seleção por meio da busca avançada. 

As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de uma apuração ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis nos três pontos na linha da apuração. Para executar ações para mais de uma apuração, basta selecionar os registros desejados na lista.

Utilizando técnicas de UX (User Experience) e Design Thinking onde identificado com clientes internos e externos a necessidade de melhorar a consulta, visualização, edição e implantação das apurações dos impostos no módulo de Obrigações Fiscais (MOF), centralizando essas ações em um único programa. 

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema pesquise por html.taxAssessment ou pelo nome Apuração de Impostos para acessar o programa. 

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Totvs custom tabs box
tabsLista de Apuração de Impostos, Nova Manutenção de Apuração, Editar, Visualizar, Remover, Busca Simples, Busca Avançada, + Informações
idsLista_Apuracao,Nova_Apuracao,Editar,Visualizar,Remover,Busca_Simples,Busca_Avancada,+_Informacoes
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaLista_Apuracao

Lista de Apuração de Impostos:

Será apresentada em tela uma lista de de Apuração de Impostos  com 20 apurações ordenadas da data mais recente para a mais antiga, sendo possível apresentar um número maior clicando no botão "Carregar mais resultados".


Na coluna "Tipo de Imposto" da tabela são exibidos os tipos de imposto das apurações, sendo eles:

    • ICMS
    • IPI
    • ICMS Incentivado (PE)
    • ICMS Substituto Interno
    • ICMS Sub-Apuração (Código 3)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 4)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 5)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 6)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 7)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 8)
    • ICMS Substituição Tributária
    • DIFAL/FCP

Há a possibilidade de selecionar uma ou mais apurações presentes na tabela, sendo marcadas ou desmarcadas as caixas ao lado.


Nas ações individuais para cada apuração, ao clicar nos três pontos são exibidas as possíveis operações a serem realizadas.


Ação de Visualização:

Para visualizar uma apuração de forma mais detalhada e sem ter o risco de acabar modificando algum dado presente na mesma, existe a opção de Visualizar, clicando nos três pontos na linha da apuração desejada.

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Quando pressionado o botão, é aberta uma tela apresentando todos os campos desabilitados da apuração de impostos, possibilitando apenas a visualização dos dados presentes.

Para voltar à tela principal da lista de apurações, basta pressionar o botão "Fechar" para fechar a parte de visualização dos campos.

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defaultno
referenciaNova_Apuracao

Manutenção de Apuração:

A partir da tela de listagem de apuração é possível realizar a manutenção dos registros por meio de ações como inclusão, edição, visualização, remoção e consulta de mais informações da apuração.

Nova apuraçãoAção de Nova Apuração:

Para inserir uma nova apuração, basta clicar no botão Nova Apuração e então será aberto uma tela com o formulário para inclusão de uma nova apuração.

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Formulário de inclusão de nova apuração:

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O campo UF só será habilitado quando o tipo de imposto selecionado for ICMS Substituição Tributária ou DIFAL/FCP. Inicialmente, o campo será preenchido com a UF do Estabelecimento informado.

Para confirmar a nova apuração inserida, basta pressionar o botão de "Salvar" para  para efetuar a gravação dos dados e voltar para a lista de apurações.
Caso haja uma nova apuração para inserir após salvar, pressione o botão "Salvar e novo". Essa operação irá salvar a apuração e limpar os campos da tela, permitindo a inserção de um novo registro.
Se desejar cancelar a nova apuração, pressione o botão "Cancelar" e  e será redirecionado para lista de apurações.

O programa permite a inclusão de campos específicos na parte de cadastro de uma nova apuração.

Caso o tipo de imposto selecionado ao criar um registro de apuração seja IPI, o programa verificará se existe saldo credor do período anterior disponível. Se houver crédito, será apresentada uma tela com uma listagem dos períodos disponíveis e seus respectivos valores.

O usuário pode selecionar esses registros para criar um novo ajuste na aba Valores com código de lançamento "007" cujo valor será a soma total dos valores dos registros selecionados na tabela ao pressionar o botão "Confirmar". Se o usuário cancelar a operação, não será criado esse registro de ajuste.

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Observação: O registro da apuração de IPI será criado independente da escolha entre CancelarConfirmar. A diferença é que a opção Confirmar cria o ajuste na aba Valores.

Exemplo de registro criado para a tabela acima, selecionando todos os registros:

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defaultno
referenciaEditar


Edição de apuração:

Para editar uma apuração, basta localizar na listagem a apuração que o usuário deseja alterar, clicar no ícone de reticências e depois no botão Editar.
Após isso, será aberta a tela de formulário de apuração com os dados da apuração selecionada já preenchidos. Os campos Estabelecimento, Tipo de imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final estarão desabilitados.

Para confirmar as alterações feitas, basta pressionar o botão de Salvar para efetuar a gravação dos dados e voltar para a lista de apurações. Caso não deseje mais alterar a apuração selecionada, basta pressionar o botão de Cancelar para descartar todas as alterações e retornar para a listagem de apuração.


Visualização de apuração:

Para visualizar uma apuração, basta localizar na listagem a apuração que o usuário deseja alterar, clicar no ícone de reticências e depois no botão Visualizar.
Após isso, será aberta a tela de formulário de apuração com os dados da apuração selecionada já preenchidos. Todos os campos estarão desabilitados, esta tela é indicada para consultas, evitando erros acidentais na manutenção dos registros.

Caso não deseje mais visualizar

Ação de Edição:

Para modificar uma apuração já cadastrada, é possível acessar clicando nos três pontos na linha da apuração desejada e indo em Editar.

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Após isto, são carregados em tela todos os dados da respectiva apuração selecionada, dando a opção de alterar os campos gerais (Data Entrega, Local Entrega e Observação).

Para confirmar as alterações feitas, basta pressionar o botão de "Salvar" para efetuar a gravação dos dados e voltar para a lista de apurações. Caso não deseje mais alterar a apuração selecionada, basta pressionar o botão de "Cancelar" que também será redirecionado à tela principal de listagem, retirando todas as modificações feitas na apuração (caso exista mudanças).

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defaultno
referenciaVisualizar

Cancelar para retornar para a listagem de apuração.


Exclusão de apuração:

A partir da listagem de apuração, é possível remover registros de apuração selecionando todas as linhas com apurações a serem removidas e clicando no botão Remover.

Após clicar no botão, será solicitado para que o usuário confirme a ação de remoção por meio de uma tela que apresenta uma listagem dos registros selecionados para conferência.
Caso o usuário confirme a ação utilizando o botão Remover, os registros serão eliminados. Se o usuário cancelar a ação por meio do botão Cancelar, nenhum registro será removido.

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Saldo Credor do Período Anterior

Caso o tipo de imposto selecionado ao criar ou editar um registro de apuração seja IPI, o programa verificará se existe saldo credor do período anterior disponível. Se houver crédito, será apresentada uma tela com uma listagem dos períodos disponíveis e seus respectivos valores.
O usuário pode selecionar esses registros para criar um novo ajuste na aba Valores com código de lançamento "007" cujo valor será a soma total dos valores dos registros selecionados na tabela ao pressionar o botão "Confirmar". Se o usuário cancelar a operação, não será criado esse registro de ajuste.

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Observação: O registro da apuração de IPI será criado independente da escolha entre CancelarConfirmar. A diferença é que a opção Confirmar cria o ajuste na aba Valores.

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defaultno
referenciaRemover

Ação de Exclusão:

A exclusão de apurações de impostos pode ser efetuada de duas maneiras, sendo elas:

Botão Remover:

Para remover um ou mais registros de apurações de impostos, devemos efetuar a seleção das apurações e pressionar o botão Remover.      Image Removed

        

Quando pressionado o botão remover, será aberta uma tela apresentando a(s) informações da(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s).

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Para Remover a(s) apuração(ões) selecionada(s), basta pressionar o botão Sim.  Após a exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), irá aparecer a mensagem Apuração(ões) de imposto(s) excluído(s) com sucesso e voltará para a lista de apurações automaticamente.

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Caso seja pressionado o botão Não, a tela será fechada e voltará para a lista de apurações, sem efetuar a eliminação.

         


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBusca_Simples

Ação de Buscar ApuraçãoBusca Simples:

Para realizar a uma busca rápida por , é possível utilizar o campo Buscar Por Tipo de Imposto, utilizamos o campo Buscar Por que filtra os registros conforme o Tipo de Imposto.  

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Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBusca_Avancada

Ação de Busca Avançada:

Possibilita localizar apurações através de  diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento, Data apuração inicialApuração Inicial, Data apuração finalApuração Final, Tipo de Imposto e Estado UF.

Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, localizada na tela de Lista de Apuração de Impostos.

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, que o formulário de busca avançada será apresentado.

Abrirá a tela de Busca Avançada. Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Após o preenchimento dos campos, clicar no botão aplicar filtros. Para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão de Cancelar.

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Após realizar a busca, o sistema irá redirecionar automaticamente para a tela de Lista listagem de Apuração de Impostosapuração e será mostrado apresentado em tela os filtros utilizados na busca e o resultado. Caso deseje o usuário queira remover algum filtro, basta clicar no X existente no filtro e o resultado será atualizado de forma automática.

Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia+_Informacoes

Ação de + Informações:

Para ser direcionado a página de Mais Informações, basta  basta clicar na opção + Informações, localizada nas linhas dos registros presentes na Lista tela de Apuração listagem de Impostosapuração.

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Será aberta uma nova página, onde é possível visualizar as informações respectivas à apuração e as abas Valores, Recolhimento, Pagamentos e Informações AdicionaisValores Declaratórios, onde o usuário tem a possibilidade de navegar entre as abas para o gerenciamento das mesmas.abas para o gerenciamento destas.

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Caso o usuário queira, é possível esconder os dados da apuração clicando em Dados da Apuração.

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Totvs custom tabs box
tabsValores,Recolhimento,Pagamentos,Valores Declaratórios
idsValores,Recolhimento,Pagamento,Valores Declaratórios
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaValores

Aba Valores

Listagem de Valores:

Para ter acesso aos valores, basta clicar no nome da respectiva aba, a qual estará habilitada para todos os tipos de impostos.

Após isso, serão exibidos os registros da parte de Valores da Apuração. 

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Os dados da apuração também podem ser escondidos, caso o usuário deseje.

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os tipos de impostos.

Após isso, serão exibidos os registros da parte de Valores da Apuração. 

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Em caso de muitos ajustes presentes na lista, se faz necessário uma busca simples pelo código de ajuste, tornando assim mais fácil encontrar registos específicos desejados. Para isso, basta inserir o código de ajuste desejado no campo de Busca por Código de Ajuste e clicar no ícone de Lupa ou pressionar a tecla Enter.

Após isto, serão exibidos apenas os ajustes com o respectivo código digitado no campo de busca.


Inclusão de Valores:Inclusão de Valores

Ao clicar no botão "Adicionar valores" Valores será exibido uma janela para preenchimento das informações. Os campos desta janela poderão ser diferentes dependendo do tipo de imposto da apuração selecionada para inclusão de valores, conforme apresentados nos exemplos abaixo:

ICMS, ICMS Sub Apuração (Código 3, 4, 5, 6, 7 e 8), ICMS Incentivado (PE) e ICMS ST


IPI


ICMS Substituto Interno



DIFAL FCP

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Na inclusão de valores também é permitido Salvar e incluir um novo registro sem a necessidade de fechar a janela, apenas clicando no botão "Salvar e Novo" ou caso a necessidade seja a inclusão de apenas um registro, o botão "Salvar" efetua  efetua o cadastro e fecha a janela automaticamente.

Já o botão "Cancelar", fecha a janela e limpa os campos sem efetuar a inclusão do registro.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Regras da tela de Inclusão de Valores:

    • Ao informar o campo "Código Ajuste SPED" e for um valor válido, desabilita o campo "Código de Lançamento" e esconde o campo "Código Ajuste Saldo" para os impostos diferentes de IPI.
    • Quando o imposto for IPI, a lista apresentada no campo "Código Lançamento" será: 
      • 004 - Estorno de Débitos;
      • 005 - Outros Créditos;
      • 007 - Saldo Credor no período anterior;
      • 010 - Estorno de Créditos;
      • 011- Ressarcimentos de Crédito;
      • 012 - Outros Débitos.
    • Quando o imposto for diferente de IPI, a lista apresentada no campo "Código Lançamento" será:
      • 002- Outros Débitos
      • 003 - Estorno de Créditos
      • 006 - Outros Créditos
      • 007 - Estorno de Débitos
      • 009 - Saldo Credor do período anterior
      • 012 - Deduções
    • Não é permitido a inclusão de registros com o mesmo número de sequência.


Exclusão de Valores:

Caso seja necessário excluir ajustes da aba valores, é possível realizar esta ação selecionando um ou mais registros. Após a seleção, clicar no botão "Remover", onde abrirá uma nova tela com a listagem dos ajustes nos quais foram marcados, e aparecerá uma mensagem se deseja realmente excluir os dados. Clicando em "Remover", serão removidos os registros e o usuário voltará para a tela de listagem dos ajustes da aba valores. Clicando em "Cancelar", a tela de confirmação é fechada e o usuário fica livre para selecionar novos registros, desselecioná-los ou até mesmo realizar outras ações.

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                                                                                                                                                                                     Image Removed

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Busca Simples de Ajustes da Aba Valores:

Em caso de muitos ajustes presentes na lista, se faz necessário uma busca simples pelo código de ajuste, tornando assim mais fácil encontrar registos específicos desejados. Para isso, basta inserir o código de ajuste desejado no campo de "Busca por Código de Ajuste" e clicar no ícone de Lupa ou pressionar a tecla Enter.

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Após isto, serão exibidos apenas os ajustes com o respectivo código digitado no campo de busca.

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Edição de Valores:

Para editar um valor já cadastrado, clicar nos três pontos no ícone de reticências na linha do valor que deseja editar e clicar em "Editar".

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Será aberta uma nova tela com os campos preenchidos com os respectivos dados do valor selecionado, os campos em cinza são campos Sequência, Código de Ajuste SPED Fiscal, Código de Lançamento e Código de Ajuste Saldo são campos chaves e por isso não podem ser alterados. Basta modificar os valores desejados e para concluir a ação, clicar em "Salvar", caso não deseje mais efetuar o armazenamento das novas informações, basta clicar em "Cancelar" para voltar a listagem de valores.

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Caso o Tipo de Imposto seja IPI, serão apresentados mais dois campos novos em tela: Número do Documento e Indicador de Origem.

Caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP, será apresentado mais um campo novo em tela:  FCP - Fundo de Combate a Pobreza.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Visualização de Valores:

A fim de evitar o risco de alterações indesejadas, existe a opção de Visualizar, na qual é aberta uma nova tela sem a possibilidade de inserção de dados nos campos, apenas a visualização dos mesmos. Para entrar no modo visualização, basta clicar nos três pontos no ícone de reticências da linha do valor desejado e clicar em "Visualizar".

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É aberta uma Uma nova tela é aberta onde as informações ficam dispostas nos campos sem a possibilidade de alteração. Caso não queira mais visualizá-los, pressione o botão de "Fechar" e assim será redirecionado para a listagem de valores novamente.Image Removed

Os campos de Número do Documento, Indicador de Origem e FCP - Fundo de Combate a Pobreza aparecem da mesma forma na visualização como no modo de edição, basta o Tipo de Imposto ser IPI ou DIFAL/FCP .

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Para visualizar, editar, remover, incluir realizar a manutenção de Informações Adicionais ou Documentos para o Ajuste, é necessário clicar nos três pontos no ícone de reticências e selecionar a ação desejada:

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 Informações Adicionais ou Documentos.

Informações Adicionais dos Ajustes:

Nesta tela contém a lista com as informações adicionais dos ajustes com as principais informações de processos, documentos e observações cadastradas para consulta, edição, remoção e visualização.

O formulário de informações adicionais suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.

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processos, documentos e observações cadastradas para consulta, edição, remoção e visualização.

O formulário de informações adicionais suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.

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Tanto no botão Adicionar Informações quanto nos botões de Edição e Visualização (no ícone de reticências) é aberta uma nova tela onde é permitida inclusão, edição ou visualização de novos documentos. Durante a edição, o Número do Documento de Arrecadação é desabilitado e não pode ser alterado.

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Documentos:

Nesta tela contém a lista com os documentos relacionados aos ajustes com o número de documento, série, emitente e sequência para consulta, edição, remoção e visualização, também é possível fazer uma busca simples pelo Número do Documento.

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Tanto no botão Adicionar Documentos quanto nos botões de Edição e Visualização (nos três pontos da tabelano ícone de reticências) é aberta uma nova tela onde é permitida inclusão, edição ou visualização de novos documentos. A sequência é preenchida de forma automática com base nos documentos já cadastrados , ao e não pode ser alterada. Ao clicar na lupa do campo número do documento , são exibidos os documentos de obrigações fiscais para facilitar na busca e inserção dos dados, confirmando o documento, os campos são preenchidos automaticamente. E ao clicar em 'Busca Avançada' abre a tela de busca avançada para o documento.

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Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Geração Automática de Ajustes e Documentos Simples Nacional e Diferencial de Alíquota:

A partir da aba valores é possível acessar uma página para realizar a geração automática de ajustes e documentos de Simples Nacional e de diferencial de alíquota. Para acessar esta página, basta clicar no botão "Gerar ajustes e documentos" quando a aba valores estiver selecionada. Este botão é visível apenas quando o tipo de imposto da apuração for ICMS e quando a função de liberação especial FIS|gera-e111-e113|01 estiver ativa. 

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Ao clicar no botão, o usuário é redirecionado para uma página com campos para inserção dos códigos de ajuste para o diferencial de alíquota e para o Simples Nacional. O "Ajuste diferencial de alíquota" deve ser preenchido com o código de ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar, enquanto o "Ajuste simples nacional" deve ser preenchido com o Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.

Além disso, existe um campo para realizar a adição das naturezas de operação que operação que determinam quais documentos com ICMS Complementar serão considerados para a geração do ajuste de diferencial de alíquota. As naturezas adicionadas podem ser visualizadas por meio de uma tabela que pode ser retraída ou expandida conforme a necessidade do usuário de visualizar as naturezas de operação que serão consideradas na geração automática. Ao acessar a página, a tabela fica será mostrada por padrão.

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Ao adicionar naturezas de operação o campo será limpo e a visualização destas se dá apenas por meio da tabela. Ainda, as naturezas de operações adicionadas não influenciam nos documentos considerados para o campo "Ajuste simples nacional", pois basta existir valor de ICMS referente a Simples Nacional para estes serem considerados. 

Ao acessar a página será feito o carregamento dos códigos de ajuste e das naturezas de operação que foram utilizados como parâmetro da última geração. Esses parâmetros carregados são os mesmos para todas as apurações de ICMS que forem acessadas.

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Para adicionar naturezas de operação, é necessário clicar no ícone de lupa do campo "Natureza de Operação" e então será apresentada uma listagem de naturezas de operação que permite a seleção de múltiplas naturezas de operação. Após selecionadas todas as naturezas desejadas, basta clicar no botão "Incluir".


O usuário também pode realizar a remoção de naturezas da tabela de naturezas consideradas para a geração. Para isto, basta clicar na lixeira da linha da natureza que deseja excluir.

Definidos os parâmetros, o usuário pode clicar no botão "Gerar" para  para realizar a geração automática dos ajustes e documentos. No entanto, existem algumas regras a serem consideradas na geração:

    1. Ao menos um dos códigos de ajuste deve estar preenchido;
    2. A UF dos códigos de ajuste selecionados deve ser a mesma UF do estabelecimento da apuração selecionada para geração dos ajustes;
    3. Ao realizar a geração automática para códigos de ajuste que já possuem registros gerados automaticamente, será apresentada uma mensagem de confirmação da geração. Caso confirmada, os registros serão sobrescritos.
    4. Ao realizar a geração automática para códigos de ajuste que já possuem registros cadastrados manualmente, será apresentada uma mensagem de confirmação da geração. Caso confirmada, o ajuste manual é mantido e a geração cria novos registros.


Exemplo de mensagem:


Os códigos de ajuste e naturezas utilizadas na geração são salvas ao clicar no botão "Gerar", isto é, mesmo que a mensagem de confirmação apareça e esta seja cancelada os parâmetros serão salvos, ainda que não ocorra uma geração efetivamente.

A execução da geração pode ser realizada de três formas, conforme a necessidade do usuário:

    1. Online: O arquivo é baixado no navegador do usuário.
    2. Central de Documentos: O arquivo é gerado e enviado para a Central de Documentos.
    3. Batch: A execução da geração é enviada para um servidor RPW de escolha do usuário. O estado da execução pode ser verificado pelo programa Monitor Pedido Execução buscando pelo programa OF0313prp.


Caso o usuário opte por execução em Batch, um novo campo denominado "Servidor RPW" será  será disponibilizado para a escolha do servidor de execução.

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Ao final da execução, é gerado um arquivo de acompanhamento dos registros gerados.

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defaultno
referenciaRecolhimento

Aba Recolhimento:

Listagem de Recolhimento:

Para ter acesso aos recolhimentos, basta clicar no nome da respectiva aba, a qual não estará habilitada somente para os impostos IPI e ICMS Incentivado (PE).

Após isso, serão exibidos os registros da parte de Recolhimentos da Apuração. 

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É possível efetuar a busca de um recolhimento através do campo Buscar por Código de ajusteAjuste, no campo com ícone de lupa.


Inclusão de Recolhimento:

Ao clicar no botão "Incluir Recolhimento", o usuário será redirecionado para uma nova página específica para criação de recolhimento, exibindo um formulário para preenchimento dos dados. Os campos desta tela poderão ser diferentes dependendo do tipo de imposto da apuração selecionada para inclusão do recolhimento, conforme apresentados nos exemplos abaixo:

ICMS, ICMS Substituto Interno e ICMS Sub Apuração (Código 3, 4, 5, 6, 7 e 8)


DIFAL FCP e ICMS ST


Na inclusão de recolhimento também é permitido Salvar e incluir um novo registro sem a necessidade de sair da página, apenas clicando no botão "Salvar e Novo" ou caso a necessidade seja a inclusão de apenas um registro, o botão "Salvar" efetua  efetua o cadastro e redireciona para a listagem de recolhimentos automaticamente.

Já o botão "Cancelar", fecha a janela e limpa os campos sem efetuar a inclusão do registro.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Regras da tela de Inclusão de Recolhimentos:

    • Ao incluir um novo recolhimento, o campo Sequência é preenchido de forma automática com base no valor da sequência do último registro. 


Edição de Recolhimento:

Para editar um recolhimento já cadastrado, clicar nos três pontos na linha do valor que deseja editar e clicar em "Editar".

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Ao clicar em "Editar", o usuário será redirecionado para a uma página de edição com os campos preenchidos com os respectivos dados do recolhimento selecionado, os campos em cinza são Sequência e Código de Ajuste são campos chaves e por isso não podem ser alterados. Basta modificar os valores desejados e para concluir a ação, clicar em "Salvar", caso não deseje mais efetuar o armazenamento das novas informações, basta clicar em "Cancelar" para  para voltar a listagem de recolhimentos.

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Assim como na inclusão de recolhimento, caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST, os campos Número da guia Órgão arrecadador serão escondidos da tela.

Este Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Visualização de Recolhimento:

Para visualizar um recolhimento já cadastrado, clicar nos três pontos na linha do valor que deseja visualizar e clicar em "Visualizar".Image Removed

Ao clicar em "Visualizar", o usuário será redirecionado para a uma página de visualização com os campos preenchidos com os respectivos dados do recolhimento selecionado. Todos os campos estarão desabilitados (em cinza), dado que esta página serve apenas para consulta de um recolhimento, evitando, dessa forma, alterações indesejadas. Para retornar à listagem de recolhimentos, basta clicar no botão "Voltar".

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Da mesma forma que ocorra na inclusão e edição de recolhimento, caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST, os campos Número da guia Órgão arrecadador serão escondidos da tela.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Exclusão de Recolhimento:

          Caso seja necessário excluir registros da aba "Recolhimento"de recolhimento, é possível realizar esta ação de duas formas:         

    1. Selecionando um ou mais registros na caixa de seleção nos itens da tabela e clicando no botão
"
    1. Remover
"
    1. ;
          Image Removed
         
    1. Clicando no ícone de reticências no lado direito da tabela e selecionando a opção
"
    1. Remover
"
    1. .
           Image Removed

          Em ambos os modos, ao clicar no botão "Remover", será aberta uma nova tela com a listagem dos pagamentos selecionados solicitando a confirmação da ação.

          Image Removed

         

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Ao clicar em

"

Remover

"

, serão removidos os registros e o usuário voltará para a tela de listagem dos pagamentos.

         Ao

Ao clicar em

"

Cancelar

"

, a tela de confirmação é fechada e o usuário fica livre para selecionar novos registros, desmarcá-los ou até mesmo realizar outras ações.


Geração Automática de Recolhimento para ICMS Substituição Tributária e ICMS DIFAL/FCP:

Para os tipos de imposto ICMS Substituição Tributária e DIFAL/FCP, é possível acessar uma página para geração automática de recolhimento a partir da listagem de recolhimentos. Basta clicar no botão "Gerar Recolhimento" e  e o usuário será redirecionado para uma nova tela com um formulário para preenchimento com os dados para geração dos registros de recolhimento.



O formulário de recolhimento possui algumas regras para garantir a correta geração dos registros, como:

    1. O campo "Estabelecimento" deve ser preenchido;
    2. O campo "Data Apuração Inicial" deve  deve ser preenchido. Por padrão ele é definido inicialmente como o primeiro dia do mês corrente;
    3. O campo "Data Apuração Final" deve  deve ser preenchido. Por padrão ele é definido inicialmente como o último dia do mês corrente;
    4. O campo "Obrigação a recolher" deve ser preenchido;
    5. O campo "Receita" deve  deve ser preenchido;
    6. Caso o campo "Número do processo vinculado" for preenchido, o campo "Descrição resumida do processo" deve  deve ser preenchido. Se o primeiro não for preenchido, ambos podem ser deixados em branco.
    7. Caso o campo "Tipo de imposto" seja "ICMS Difal/FCP",  o campo "Natureza de operação ressarcimento de crédito" é  é desabilitado;
    8. Caso o campo "Tipo de imposto" seja "ICMS Substituição Tributária", os campos "Emitente inicial", "Emitente final", "Documento inicial", "Documento final", "Modelo inicial" e "Modelo final" são  são desabilitados;


Ao realizar a geração do recolhimento, alguns campos são preenchidos automaticamente caso o usuário não insira nenhum valor. São estes:

    1. UF final: Caso não seja preenchido, recebe o valor "ZZ";
    2. Emitente inicial: Caso não seja preenchido, recebe o valor 0;
    3. Emitente final: Caso não seja preenchido, recebe o valor 999999999;
    4. Documento final: Caso não seja preenchido, recebe o valor "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
    5. Modelo final: Caso não seja preenchido, recebe o valor "99";


Os campos "Emitente inicial", "Emitente final", "Documento inicial", "Documento final", "Modelo inicial" e " e Modelo final" influenciam nos documentos a serem considerados apenas na geração de recolhimento para o tipo de imposto "ICMS Difal/FCP". Enquanto o campo "Natureza de operação ressarcimento de crédito" influencia apenas na geração de recolhimento para "ICMS Substituição Tributária", pois esta natureza é utilizada para selecionar os documentos considerados na geração.

Caso existam recolhimentos gerados automaticamente com os dados preenchidos no formulário, será apresentada uma mensagem de confirmação perguntando se o usuário deseja sobrescrever os registros encontrados:



Se o usuário cancelar, nenhuma geração será feita. Caso o usuário confirme a ação, o programa irá eliminar os recolhimentos criados automaticamente e executará a geração novamente.

Ao finalizar a geração dos recolhimentos é apresentada uma mensagem de confirmação e o formulário retorna para o estado inicial.



Caso a execução ocorra sem erros e não seja gerado nenhum registro, o programa apresentará a mensagem: "Nenhum movimento foi criado para os parâmetros inseridos".


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defaultno
referenciaPagamento

Aba Pagamentos:

Listagem de Pagamentos

          Para acessar a listagem de pagamentos na página de "Mais Informações", é preciso selecionar a aba de nome "Pagamentos".

Está aba está disponível para todos os impostos, exceto:

    1. ICMS Incentivado (PE);
    2. ICMS Substituição Tributária;
    3. Difal/FCP.

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É possível filtrar os pagamentos por operação, utilizando o campo com o texto "Buscar por Operação" e  e a lupa.


Inclusão de Pagamentos

Ao clicar no botão "Adicionar Pagamentos" será  será exibido uma janela para preenchimento das informações. Segue abaixo exemplo da janela:


Na inclusão de pagamentos também é permitido Salvar e incluir um novo registro sem a necessidade de fechar a janela, apenas clicando no botão "Salvar e Novo" ou caso a necessidade seja a inclusão de apenas um registro, o botão "Salvar" efetua  efetua o cadastro e fecha a janela automaticamente.

Já o botão "Cancelar", fecha a janela e limpa os campos sem efetuar a inclusão do registro.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Edição de Pagamentos:

Para editar um pagamento já cadastrado, clicar nos três pontos na linha do valor que deseja editar e clicar em "Editar".

Será aberta uma nova tela com os campos preenchidos com os respectivos dados do pagamento selecionado, os campos em cinza Data Vencimento e Operação são campos chaves e por isso não podem ser alterados. Basta modificar os valores desejados e para concluir a ação, clicar em "Salvar", caso não deseje mais efetuar o armazenamento das novas informações, basta clicar em "Cancelar" para  para voltar a listagem de pagamentos.


Visualização de Pagamentos:

A fim de evitar o risco de alterações indesejadas, existe a opção de Visualizar, na qual é aberta uma nova tela sem a possibilidade de inserção de dados nos campos, apenas a visualização destes. Para entrar na janela de visualização, basta clicar nos três pontos da linha do pagamento desejado e clicar em "Visualizar".

É aberta uma nova janela onde as informações ficam dispostas nos campos sem a possibilidade de alteração. Caso não queira mais visualizá-los, pressione o botão de "Fechar" e  e assim será redirecionado para a listagem de pagamentos novamente.


Exclusão de Pagamentos:

Caso seja necessário excluir registros da aba "Pagamentos", é possível realizar esta ação de duas formas:

    1. Selecionando um ou mais registros na caixa de seleção nos itens da tabela e clicando no botão "Remover";
    2. Clicando no ícone de reticências no lado direito da tabela e selecionando a opção "Remover".

Em ambos os modos, ao clicar no botão "Remover", será aberta uma nova tela com a listagem dos pagamentos selecionados solicitando a confirmação da ação.

Ao clicar em "Remover", serão removidos os registros e o usuário voltará para a tela de listagem dos pagamentos.

Ao clicar em "Cancelar", a tela de confirmação é fechada e o usuário fica livre para selecionar novos registros, desmarcá-los ou até mesmo realizar outras ações.

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referenciaValores Declaratórios

Aba Valores Declaratórios:

Listagem de Valores Declaratórios:

 Para Para acessar a listagem de valores declaratórios na página de "Mais Informações", é preciso selecionar a aba de nome "Valores Declaratórios".

 Está Está aba está disponível para todos os impostos, exceto:

    1. IPI
    2. ICMS Incentivado (PE);
    3. ICMS Substituição Tributária;
    4. Difal/FCP.

           

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É possível filtrar os valores declaratórios por código, utilizando o campo com o texto "Buscar por Código de Ajuste" e  e a lupa.


Inclusão de Valores Declaratórios:

Ao clicar no botão "Adicionar Valores" será  será exibido uma janela para preenchimento das informações. Segue abaixo exemplo da janela:

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Na inclusão de valores declaratórios também é permitido Salvar e incluir um novo registro sem a necessidade de fechar a janela, apenas clicando no botão "Salvar e Novo" ou caso a necessidade seja a inclusão de apenas um registro, o botão "Salvar" efetua  efetua o cadastro e fecha a janela automaticamente.

Importante: Ao clicar no ícone de lupa do campo "Código do Valor Declaratório", os códigos são filtrados pela UF da apuração, no entanto, é possível pesquisar pelo código específico de alguma outra UF usando a tela de pesquisa, caso seja necessário ou a UF da apuração em questão não possua código de valor declaratório.

Já o botão "Cancelar", fecha a janela e limpa os campos sem efetuar a inclusão do registro.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Regras da tela de Inclusão de Valores Declaratórios:

    • Ao adicionar novo valor declaratório, o campo Sequência é preenchido automaticamente com base no valor da última sequência. Não é possível alterar este campo.


Edição de Valores Declaratórios:

Para editar um valor declaratório já cadastrado, clicar nos três pontos na linha do valor que deseja editar e clicar em "Editar".

Será aberta uma nova tela com os campos preenchidos com os respectivos dados do valor declaratório selecionado, os campos em cinza campos Sequência e Código do Valor Declaratório são campos chaves e por isso não podem ser alterados. Basta modificar os valores desejados e para concluir a ação, clicar em "Salvar", caso não deseje mais efetuar o armazenamento das novas informações, basta clicar em "Cancelar" para  para voltar a listagem de valores declaratórios.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Visualização de Valores Declaratórios:

A fim de evitar o risco de alterações indesejadas, existe a opção de Visualizar, na qual é aberta uma nova tela sem a possibilidade de inserção de dados nos campos, apenas a visualização destes. Para entrar na janela de visualização, basta clicar nos três pontos da linha do valor declaratório desejado e clicar em "Visualizar".

É aberta uma nova janela onde as informações ficam dispostas nos campos sem a possibilidade de alteração. Caso não queira mais visualizá-los, pressione o botão de "Fechar" e  e assim será redirecionado para a listagem de valores declaratórios novamente.

Este formulário suporta a customização, isto é, permite a adição de campos específicos na tela.


Exclusão de Valores Declaratórios:

Caso seja necessário excluir registros da aba "Valores declaratórios", é possível realizar esta ação de duas formas:

    1. Selecionando um ou mais registros na caixa de seleção nos itens da tabela e clicando no botão "Remover";
    2. Clicando no ícone de reticências no lado direito da tabela e selecionando a opção "Remover".

Em ambos os modos, ao clicar no botão "Remover", será aberta uma nova tela com a listagem dos valores declaratórios selecionados solicitando a confirmação da ação.

Ao clicar em "Remover", serão removidos os registros e o usuário voltará para a tela de listagem dos valores declaratórios.

Ao clicar em "Cancelar", a tela de confirmação é fechada e o usuário fica livre para selecionar novos registros, desmarcá-los ou até mesmo realizar outras ações.

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Geração Automática de Valores Declaratórios para o registro E115 do SPED Fiscal:

Na aba Valores Declaratórios, é possível realizar a geração automática de valores declaratórios para o registro E115 do SPED Fiscal. Para acessar a geração, basta clicar no botão "Gerar valores declaratórios" e  e será aberta uma janela para realização da geração. Este botão só será visível para apurações de imposto ICMS e quando a função de liberação especial FIS|gera-e115|01 estiver ativa.



Os parâmetros utilizados para realizar a geração são o estabelecimento e as datas de início e fim da capa da apuração que estão disponíveis no cabeçalho da página.

A execução da geração pode ser realizada de três formas, conforme a necessidade do usuário:

    1. Online: O arquivo é baixado no navegador do usuário.
    2. Central de Documentos: O arquivo é gerado e enviado para a Central de Documentos.
    3. Batch: A execução da geração é enviada para um servidor RPW de escolha do usuário. O estado da execução pode ser verificado pelo programa Monitor Pedido Execução buscando pelo programa OF0313srp.


Caso existam valores declaratórios gerados automaticamente com os dados desta apuração, será apresentada uma mensagem de confirmação perguntando se o usuário deseja sobrescrever os registros encontrados:



Se o usuário cancelar, nenhuma geração será feita. Caso o usuário confirme a ação, o programa irá eliminar os valores declaratórios criados automaticamente e executará a geração novamente.

Ao final da execução, será disponibilizado um arquivo de acompanhamento conforme a opção de geração selecionada e uma mensagem confirmando a geração ou agendamento da execução.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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