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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Remito Transferencia Entrada |
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ids | paso01 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso14 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FILORIG | Sucursal de origen | No |
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Remito Transferencia de Salida |
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ids | paso02 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Paso25 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_FILDEST | Sucursal destino | No |
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número del documento | No |
| F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí |
| F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA462TN. Especie: RTS. Número de Documento: 54. |
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