Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-18415
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Na rotina MATA143 Proceso Processo de Importación Importação (Compras) - Adicionar a coluna para seleciona o Item PO através de um listbox. Ao selecionar o item, os dados do registro posicionados deverão ser transferidos para a grid dos produtos. Se nos grid algum dos itens for excluído, então na tela de pedido por item, eles devem estar disponíveis para o usuário selecionar.
03. SOLUCIÓN
Incluir uma coluna com checkbox para que sejam selecionados os Itens do PONa função M143F6PO() será adicionado um listbox no browse da tela de seleção de "PO por item", o listBox incluirá um check que permitirá selecionar os itens da Solicitação de Compras.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-Condiciones,Procedimiento
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio um backup do repositório (RPO).
Realizar un respaldo de la um backup da base de datosdados.
Aplicar el parche correspondiente al issueo patch correspondente ao chamado DMINA-18415.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas as rotinas em repositório estão atualizar de acordo com o Documento Técnico descritos no cabeçalho e também as datas(iguales o superiores).
Asegúrese de que los parámetros a continuación sean los siguientes Assegurar que o parâmetros contêm o seguinte conteúdo MV_COMPINT = "T" es MV_EASY = "N".
Generar Proceso de Importación (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones| Despacho) Criar uma Solicitação de Compras que contenha mais de um item (SIGACOM >> Actualização |Pedido de Compras| Pedido de Compras).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Processo de Importação
No Módulo de Compras(SIGACOM) acessar o menu Atualização | Importação | Processo de Importação(MATA143) para gerar o Processo de Importação.
Abrir um novo Processo de Importação e inserir os dados Proceso, Fch Proceso e Cod. Despach.
Em seguida, na aba Invoices, preencher:
Form Prop, Numero Docto, Serie, Tipo DOC, Fecha Emis, Proveedor, Tienda, e Cond. Pago.
Na guia Ítems
de las invoices, Otras acciones
de Invoices, outras ações| Item P.O., pressionar a tecla<F4> e selecionar o item desejado e Salvar.
Tienda
Tienda, P.O.,
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión
Card documentos
Informacao
A presente solução se aplica à versão 12.1.33
o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Card documentos
Informacao
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.ou superior, sempre com as rotinas atualizadas de acordo com os dados indicados na seção 01 - Dados Gerais