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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Tecnico
FINR13Z.PRXInforme de cuenta corriente a pagar
Ticket:9354506
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8968


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago (OP) en diferente fecha  incluyendo a la NF  asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).

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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
  2. Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
  3. Incluir  "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina factura de entrada(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
  2. Incluir una factura de entrada(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.

Financiero (FINA855)

  1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
  2. Incluir la factura creada anteriormente.
  3. Asignar un descuento a la OP.

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

  1. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la  factura de entrada(NF).
  2. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
  3. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya  la  factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
  4. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF  y la OP.

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