Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||
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Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 6769787 |
| 6431436 | 6784284 | 7184565 | 6878177 | 7011573 | 7156066 | 4703087 | 6900492 | 6902046 | 6119558 | 6897645 | 7282823 | 5818675 | 6878283 | 6255660 | 7253742 | 7029918 | 6867000 | |
Issue: | DMICNS-6855 |
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| DMICNS-6700 | DMICNS-5619 | DMICNS-7278 | DMICNS-7199 |DMICNS-6904 | DMICNS-6956 | DMICNS-6992 | DMICNS-7284 | DMICNS-7245 | DMICNS-7224 | DMICNS-6943 | DMICNS-6475 | DMICNS-6951 | DMICNS-6977 | DMICNS-6386 | DMICNS-6962 | DMICNS-6576 | DMICNS-7114 | |
Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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Issue | Situación | Solución |
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Ingresos Brutos | ||
DMICNS-6855 | DMICNS-6700 | Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo. | Se realizan modificaciones en las rutinas FINRETARG y FINA850 para considerar el mínimo de retención por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante. |
DMICNS-5619 | Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que sólo está calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, sea por Entrega. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados. |
DMICNS-7278 | Se reporta error log en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores. |
Ganancias | ||
DMICNS-7199 | El sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores. | Se realizan modifican modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pago. |
DMICNS-6904 | Al realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias). | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valor. |
DMICNS-6956 | Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias |
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Issue | Situación | Solución | |||
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Ingresos Brutos | |||||
DMICNS-6855|DMICNS-6700 | Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo. | Se realizan modificaciones en las rutinas FINRETARG y FINA850 para considerar el mínimo de retención por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante. | |||
DMICNS-5619 | Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que solo esta calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, para sea por Entrega. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados. | |||
DMICNS-7278 | Se reporta errorlog en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente | el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores.Gananciaslos documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias. | ||
DMICNS-71996992 | Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativoEl sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores. | Se realizan modifican modificaciones en la rutina modificaciones en las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pagocorrectamente los valores para el calculo de retención de ganancias. | |||
DMICNS-69047284 | Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrectoAl realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias). | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valorFINRETARG para considerar correctamente las escalas de retención de ganancias. | |||
DMICNS-69567245 | Al realizar la OP inclusión de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Gananciasuna factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido. | Se realizan modificaciones a en la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento. | |||
SUSS | |||||
DMICNS-69927224 | Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativoAl realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS. | Se realizan modificaciones en a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo de retención de gananciaspor pagos parciales. | |||
DMICNS-72846943 | Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrectointentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el proceso. | Se realizan modificaciones en a la rutina FINRETARG FINA850 para considerar correctamente las escalas de retención de gananciaslos documentos seleccionados. | |||
DMICNS-72456475 | Se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedorAl realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido. | Se realizan modificaciones en a la rutina FINA850 FINRETARG para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento. | |||
SUSS | |||||
los cálculos cuando se tienen configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS. | |||||
DMICNS-6951 | Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura. | Se realizan modificaciones en la rutina | DMICNS-7224 | Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales.documentos en el calculo de SUSS. |
IVA | |||||
DMICNS-69436977 | Al intentar realizar una la OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el procesoobservamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los documentos seleccionadoslimites configurados para la retención de IVA. | |||
DMICNS-64756386 | Se identifican inconsistencias identifica error en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedorRetención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG FINA850 para considerar correctamente los cálculos cuando se tienes configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALSque los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET. | |||
DMICNS-69516962 | Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVAAl seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 y FINRETARG FINA855 para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS. | IVAmostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS. | ||
DMICNS-69776576 | Al realizar la OP observamos que genera la con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definidopara un proveedor al que no corresponde generarle retención. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA.en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago. | |||
Retenciones Municipales | |||||
DMICNS-7114 | Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención | DMICNS-6386 | Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 FINRETARG para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET. | |
DMICNS-6962 | Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS. | |||
DMICNS-6576 | Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago. | |||
Retenciones Municipales | |||||
DMICNS-7114 | Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE. |
considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE. |
Issue | Configuraciones Previas | Procedimiento. | ||||||
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Ingresos Brutos | ||||||||
DMICNS-6855 | DMICNS-6700 |
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Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA.
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DMICNS-5619 |
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DMICNS-7278 |
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Issue | Configuraciones Previas | Procedimiento. | ||||||
Ingresos Brutos | ||||||||
DMICNS-6855|DMICNS-6700 |
|
Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA.
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Ganancias | ||||||||
DMICNS-7199 |
| retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA).
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Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA. Factura 061120190003 por $ 2,000.00 mas IVA.
| II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
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DMICNS-6904 | DMICNS-7278
| 3 proveedores configurados
| retenciones de ingresos brutos
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| dan
| facturas para cada proveedor.
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| utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los calculos son correctos.|
Ganancias | ||||||||
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DMICNS-6956DMICNS-7199 |
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DMICNS-6992 |
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DMICNS-7284 |
Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA. Factura 061120190003 por $ 2,000.00 mas IVA.
| DMICNS-6904 |
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DMICNS-7245 |
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| ||||||
SUSS | ||||||||
DMICNS-7224 |
| DMICNS-6956 |
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| ||||
DMICNS-69926943 |
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| ||||||
DMICNS-72846475 |
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DMICNS-72456951 |
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| ||||||
SUSS | ||||||||
| ||||||||
IVA | ||||||||
DMICNS-6977DMICNS-7224 |
| DMICNS-6943 |
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| ||||
DMICNS-64756386 |
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DMICNS-6962DMICNS-6951 |
|
| IVA
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DMICNS-6977 | Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA. | ||||||
DMICNS-6386 | Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET. | ||||||
DMICNS-6962 | Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS. | ||||||
DMICNS-6576 | Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago. | ||||||
Retenciones Municipales | ||||||||
DMICNS-7114 | Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE. |
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
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6576 |
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Retenciones Municipales | ||
DMICNS-7114 |
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Se ha modificado la regla de negocio para el calculo de retenciones municipales de Córdoba, verificar la nueva funcionalidad y configuración requerida, liberada en el issue DMICNS-6340.
https://tdn.totvs.com/x/m6CtHQ