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Produto: | 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, | ||||
Passo a passo: | Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar; 2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal; 3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente; 4) Marque a opção Ajuste de ICMS; 5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferencia Transferência de Crédito/Ress. , preencha 6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.
67) Preencha Informe os campos da caixa Valores fiscais totais; 78) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade; 89) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade; 910) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.
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