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NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME 

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTES MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL 

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

DESATIVAR RELÓGIO DE ATENDIMENTO NA ROTINA 1906

CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS

VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE

VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

    

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS 

CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA 

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL 

CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI

TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME 

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS

VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE

VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL



 

Âncora

...

endereco1

...

endereco1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 33 - Recebimento MercadoriaVendas Avançado

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque 
ideal

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

_Não_Movimentar_Estoque. 

_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega.

Versão:

Rotina 300 - V 27.13.155

Rotina 560 - V. 27.11.149

Rotina 316 -V. 27.13.208

Rotina 336 - V. 27.13.125

Rotina 1400 - V. 27.13.87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04Rotina 1306 - V. (aguardando TESTE para registro das VERSÕES

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Âncora

...

pautastmg1

...

pautastmg1
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS 

14 Faturamento 1400 00.16

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:DT_

Validar

Pauta_

Data

Para_

e

ST_

Hora_

de_

Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame.

Minas_Gerais. 

Versão:

Rotina

300 - V. 27.

13193

Rotina 560 - V. 27.11.220

Rotina 316 - V. 27.13.302

Rotina 514 - V. 27.13.29

Topo Topo da página



Âncora

...

chequemoradia

...

chequemoradia
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA 

14 Faturamento

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração.

Versão:

 Rotina 1400 - V. (AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR A VERSÃO)

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...

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.229

Rotina 316 - V. 27.13.304

Rotina 1400 - V. 27.13.123

Rotina 2500 - V. 27.13.209

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Âncora
pisretido1
pisretido1
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

3 Vendas 560 11.105Rotina 316 - V. 27.11.128

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Caso
parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_

Incluir

Retenção_

Produto

Parcial_

com

de_

ST

PIS_

no

e_

Pedido_TV20

COFINS.

Versão:

Rotina

1446 - V. 27.

02.06

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Âncora

...

icmsconserto

...

icmsconserto
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

3 Vendas 300  2713148 560  2711.138

Rotina 316 - V. 27.13.183

Rotina 336 - V. 27.13.109

Rotina 2500 - V. 27.13.117

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT

_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI

_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS.

Versão:

Rotina

1306 - V.

27.

03.

48

Rotina

1322 - V.

27.

Topo da página

...

03.43

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Âncora
ipibase
ipibase
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

...

Vendas 25 Vendas Avançado 560 .11145Rotina 316 - V. 27..183Rotina 336 - V.13.110

Rotina 2500 - V. 27.13.114

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda /

5 -

Processamento

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

DT

_Desconto_Simples_Nacional.

_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda. 

Versão:

Rotina

514 - V. 27

.

13

.27

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...

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Âncora
cfopsuframa
cfopsuframa
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

...

560 11145 514 22Rotina 1423 - V. 27.00.25

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora,

nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS

as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documentoDT_

Tributar

CFOP_

ICMS

de_

Na

Suframa_

Devolução

Para_Isentos_de_

Transferência

PIS_

Filial

e_

Virtual

COFINS.

Versão:

Rotina

300 - V. 27.

13.

173

Rotina

1400 - V. 27.13.

110

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Âncora

...

cstfrete

...

cstfrete
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

3 Venda135 1400 1380 316 2713173

Rotina 336 - V. 27.13.109

Rotina 2500 - V. 27.13.110

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

 

Para mais informações acesse o documentoDT_

Gravar

Cadastrar_

Origem

CST_

da

Frete_

Mercadoria_

no_

Pedido

Registro_de_

Venda

Entrada.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

189

Rotina

596 - V. 27.

00.

02

Rotina

1442 - V.

 27.

03.

40

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Âncora

...

iss

...

iss
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

14 Faturamento114 1442 0327 1450 0522 1479 02

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 -

Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 

Para mais informações acesse o documentoDT_

Emitir_CT-e_Globalizado

Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

189

Rotina

3501 - V. 27.

00.

05

Rotina

3503 - V. 27.

07.

15

Rotina

3509 - V. 27.00.

09

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Âncora

...

cmvconstrutora1

...

cmvconstrutora1
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

13 Recebimento Mercadoria 1303 0472 1346 0404

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

 

documento DT_

Informar

Cadastrar_CMV_

Origem

Para_

da

Venda_

Nota

Construtora_

Fiscal

e_

de

Não_

Devolução

Contribuinte.

.

Versão:

Rotina

300 -V. 27.

13.

171

Rotina

560 - V. 27.

11.

184

Rotina 514 - V. 27.13. 26

Rotina 507 - V. 27.07.29

Rotina 316 - V. 27.13.250

Rotina 336 - V. 27.13.152

Rotina 1400 - V. 27.13.105

Rotina 3308 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.167

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Âncora

...

faturamento1

...

faturamento1
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

5 Processamento94 514 . 1318 1419 0039

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Para mais informações acesse o

 

documento DT_Atualizar_

Validar

Os_Custos_

%

da_

ICMS

Venda_

na

No_

Entrada

Momento_

de

do_

Transferência

Faturamento.

.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

171

Rotina

507 - V

- 27.

07.

29

Rotina

1400 - V. 27.

13.

103

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Âncora

...

regimeespecial

...

regimeespecial
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL 

19 CRM 560 0205

Rotina 1906 - V. 27.0701

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora é possível desativar o relógio de atendimento da rotina 1906 - Iniciar Atendimento, otimizando a usabilidade da rotina

Ao emitir CT-e na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. caso uma nota já tenha um CT-e emitido, não será permitida a emissão de outro CT-e avitando assim duplicidade deste documento.

Para mais informações acesse o documento DT_

Desativar

Validação_

Relógio

Adicional_

de

Cliente_

Atendimento_na_Rotina_1906

Regime_Especial.

Versão:Rotina 1450 - V. 27.05.23

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Âncora

...

campanhap&g
campanhap&g
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306

5 Processamento

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo

O cadastro da Campanha Comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o

documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.06

Rotina 561 - V. 27.07.01

 Topo da página

...

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Âncora
ipioutras1
ipioutras1
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

Implementação:

O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos._Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.0911.172

Rotina 316 - V. 27.13.241

Rotina 336 - V. 27.1213.09139

Rotina 1437 - V. 27.04.12

Rotina 1400 - V. 27.13.102

Rotina 3308 - V. 27.00.40

Topo Topo da página

 


Âncora

...

cfopisento1

...

cfopisento1
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 5 - VendaProcessamento

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedidoO campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse os documentos:o DT_CadastrarValidar_PolíticaCFOP_deIsento_Descontopara_PorContribuinte_Faxiae_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Não_Contribuinte.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.172

Rotina 1400

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.58

Rotina 300 - V. 27.11.15

Rotina 316 - V. 27.1113.1582

Rotina 336 514 - V. 27.1013.01

Rotina 2500 - V. 27.11.09

26

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Âncora

...

frete02

...

frete02
GRAVAR

...

VALOR DE FRETE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou FinanceirosCriada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_MotivoValor_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Frete_do_Pedido.

Versão:

Rotina 300 560 - V. 27.0811.05164

Rotina 560 - V. 27.02.20Rotina 316 - V. 27.0813. 00238

Rotina 336 394 - V. 27.0812.0406

Rotina 2500 1400 - V. 27.0813.0097

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Âncora

...

raizcnpj1

...

raizcnpj1
VALIDAR RAIZ DO CNPJ

33 Vendas Avançado0267 302 10.12Rotina 3360 - V. 27.00

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

Para mais informações acesse oDT_

Realizar

Validar_

Pré

Raiz_

Cadastro

do_

de_Cliente

CNPJ.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.

11.

162

Rotina

1419 - V. 27.

00.

44

Topo da página 



Âncora

...

filialretira

...

filialretira
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA

3 Venda

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior

Agora, na rotina 1442 - Gerar Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado Ct-e para as transferências para filial retira em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse

oDT_

Validar

Emitir_

Percentual

CTe_

de

para_

CMV

Transferência_

e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

Filial_Retira.

Versão:

Rotina 1442 - V. 27.03.38

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Âncora

...

partest

...

partest
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

3 Venda 271614 1400 14

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Caso
parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o

DT_Validar_

Calcular

Redução_

ST

na_

para

Segunda_

Não

Parte_

Contribuinte

do_

em

Cálculo_

Outras

de_

Despesas

ST.

Versão:

Rotina 300 - V.

 27.13.

161

Rotina 560 - V. 27.11.

157

Rotina

514 - V.27.13.24

Rotina 316 - V. 27.13.223

Rotina 336 - V. 27.13.130

Rotina 1419 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.

140

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Âncora

...

desoneracao

...

desoneracao
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO

13 Recebimento Mercadoria 560 1137 1308 0000

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora

é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente

, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o

DT_

Nota_Complementar_de_Devolução

Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_

Cliente

ICMS_Desoneração.

 

Versão:

Rotina

1400 - V. 27.

13.

87

Rotina

1460 - V. 27.

01.

84

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Âncora

...

enderecoentrega1

...

enderecoentrega1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

5 Processamento7659 514 1041

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o

DT_

Redução

Definir_

de

Tributação_

ICMS

Por_

e

Endereço_

Acréscimo_

de_

Pessoa_Física

Entrega. 

Versão:

Rotina 300 - V 27.13.

155

Rotina 560 - V. 27.11.

149

Rotina 316 -V. 27.13.208

Rotina

336 - V. 27.13.

125

Rotina 1400 - V. 27.13.

87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04

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Âncora

...

estoque

...

estoque
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

3 Venda

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 59 1400 13

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque. 

Versão:

Rotina

Versão:

560 - V. 27.11.

148

Rotina

1306 - V. 27.

03.41

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Âncora

...

clientemei

...

clientemei
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI

14 Faturamento 27.56 1400 . 2749

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Vendas

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse

o

DT_

Não

Limite_

Calcular

de_

ICMS

Vendas_

na

para_

Venda

Clientes_

TV7

MEI.

 

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.148

Rotina 560 -

V. 27.11

.138

Rotina 316 - V. 27.13.183

Rotina

336 - V

. 27.13.109

Rotina 2500 - V. 27.13.

117

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Âncora

...

icmsdevtransf

...

icmsdevtransf
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

3 Venda Rotina 1450 - V. XX.XX.XX

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse

o

DT_

Informar

Tributar_

Origem

ICMS_

da

Na_

Prestação

Devolução_de_

Serviço

Transferência_

ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Filial_Virtual.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.145

Rotina 514 - V. 27.13.22

Rotina 1423 - V. 27.00.25

Versão:

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Âncora

...

dataehora

...

dataehora
VALIDAR

...

DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME 

560 11144

Rotina 1400 - V. 27.13.82

Rotina 514 - V. 27.13.22

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 14 - ProcessamentoFaturamento

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigenteAo faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame.

Versão:

Rotina

1400 - V. 27.

00.

Topo da página

16

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Âncora

...

STTV20

...

STTV20
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

 2767 514 1314

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 3 - ProcessamentoVendas

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarIncluir_CálculoProduto_ICMScom_PartilhaST_no_paraPedido_ContribuinteTV20.

Versão:

Rotina 560 - V.

27.11.

105

Rotina

316 - V. 27.

11.

128

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Âncora

...

origemmercadoria1

...

origemmercadoria1
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

Rotina 1322 0331 1306 0325

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 3 - Recebimento MercadoriaVenda

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

 

Para mais informações acesse o DT_ValidarGravar_CampoOrigem_da_DataMercadoria_eno_HoraPedido_de_Saída_da_CargaVenda. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.135

Rotina 1400 - V. 27.13.80

Rotina 316 - V. 27.13.173

Rotina 336 - V. 27.

13.

109

Rotina

2500 - V. 27.

13.

110

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Âncora

...

globalizado1

...

globalizado1
EMITIR CT-E GLOBALIZADO

1316 0116

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 14 - Recebimento MercadoriaFaturamento

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

 

Para mais informações acesse o DT_EstornarEmitir_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_LegalCT-e_Globalizado.

Versão:

Rotina

560 - V. 27.

11.

Topo da página

 

...

114

Rotina 1442 - V. 27.03.27

Rotina 1450 - V. 27.05.22

Rotina 1479 - V. 27.00.02

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Âncora
informorigemdevo1
informorigemdevo1
 INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

560 1124 1332  270210

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ProcessoInformar_Origem_deda_VendaNota_ForaFiscal_dode_EstabelecimentoDevolução..

Versão:

Rotina

1303 - V. 27.

04.

72

Rotina

1346 - V.

27.

04.

04

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Âncora

...

icmsentradatrasf2

...

icmsentradatrasf2
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

Rotina 300 - V. 27.13.154141 316 194 336 13116

Rotina 2500 -V. 27.13.121

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 5 - Vendas AvançadoProcessamento

Implementação:

O campo Calcula IPI campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 3329 514 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CadastroValidar_de%_BonificaçãoICMS_Semna_TributaçãoEntrada_de_IPITransferência..

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

94

Rotina

514 - V. 27.13.

18

Rotina

1419 - V. 27.

00.

39

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Âncora

...

cadastrarpoliticadesconto

...

cadastrarpoliticadesconto

...

CADASTRAR POLÍTICA DE

...

DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 514 1317 1400 1358

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_PolíticaDT_Retenção_de_ImpostosDesconto_por_Esfera_Pública. _Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Versão:

Rotina 560

Versão:

- V. 27.

02.

06

Rotina

561 - V. 27.

07.

01

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Âncora

...

ratearestoque

...

ratearestoque
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PRODUTOS

300 - V. 27.13.101Rotina 1186 271 0005

Rotina 316 - V. 27.13.105

Rotina 336 - V. 27.13.72

Rotina 1400 - V. 27.13.59

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.

Para mais informações acesse oDT_ValidarRatear_IPIEstoque_PautaDisponível_napara_TransferênciaDeterminados_Venda_TV10Pedidos.

Versão:

Rotina

560 - V. 27.

02.

09

Rotina

336 - V. 27.

12.

Topo da página

 

...

09

Topo da página

 

 

Âncora
validarpoliticafaixa
validarpoliticafaixa
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO 

1189 3501 0003 3503 0704

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 3 - Ordem de ServiçoVenda

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigenteAgora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse o os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador_Percentual_CSLL.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.

02.

58

Rotina

300 - V. 27.

11.

15

Rotina

316 - V. 27.

11.

Topo da página

15

Rotina 336 - V. 27.10.01

Rotina 2500 - V. 27.11.09

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Âncora
gravarmotivbloqueio
gravarmotivbloqueio
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.08.05

Rotina 560 - V. 27.02.20

Rotina 316 - V. 27.08.00

Rotina 336 - V. 27.08.04

Rotina 2500 - V. 27.08.00

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Âncora
novarotina3360
novarotina3360
NOVA ROTINA: 3360 - 
PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.67

Rotina 302 - V. 27.10.12

Rotina 3360 - V. 27.00.00

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Âncora
perccmv
perccmv
VALIDAR PERCENTUAL 
DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

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Âncora
outrasdespesas
outrasdespesas
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.16

Rotina 560 - V. 27.11.14

Rotina 1400 - V. 27.13.14

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Âncora
complementardevcli
complementardevcli
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.37

Rotina 1308 - V. 27.00.00

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Âncora
pessoafisica2
pessoafisica2
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Versão:

Rotina 300 - V 27.13.76

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 514 - V. 27.13.10

Rotina 1400 - V. 27.13.41

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Âncora
pessoafisica27
pessoafisica27
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Versão:

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

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Âncora
icmsvendatv7
icmsvendatv7
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Versão:

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400 - V. 27.13.49

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Âncora
ctesubcontratado2
ctesubcontratado2
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Versão:  Rotina 1450 - V. 27.05.12

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Âncora
partilhacontribuinte2
partilhacontribuinte2
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.

Versão:

Rotina 560 - V. 26.11.142

Rotina 514 - V. 26.12.191

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Âncora
datahoracarga2
datahoracarga2
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. 

Versão:

Rotina 1322 - V. 27.03.31

Rotina 1306 - V. 27.03.25

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Âncora
estornonoprazo2
estornonoprazo2
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal.

Versão:

Rotina 1316 - V. 27.01.16

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estabelecimento1
estabelecimento1
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento..

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.24

Rotina 1332 - V. 27.02.10

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naotributaipi1
naotributaipi1
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.154

Rotina 560 - V. 27.11.141

Rotina 316 - V. 27.13.194

Rotina 336 - V. 27.13.116

Rotina 2500 -V. 27.13.121

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publica1
publica1
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 514 - V. 27.13.17

Rotina 1400 - V. 27.13.58

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ipipauta2
ipipauta2
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  

Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.101

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 271 - V. 27.00.05

Rotina 316 - V. 27.13.105

Rotina 336 - V. 27.13.72

Rotina 1400 - V. 27.13.59

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CSLL2
CSLL2
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.89

Rotina 3501 - V. 27.00.03

Rotina 3503 - V. 27.07.04

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