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Retenção de ISS

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

P11

11 e

P12

12

Ocorrência:

Retenção de ISS

Passo a passo:

Configuração necessária para gerar a nota:

NATUREZA

Calcula ISS (ED_CALCISS) = Sim

TES

Calculo ISS (F4_ISS) = Sim

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado/ Outros/ Isento

PRODUTO

Aliq. ISS (B1_ALIQISS) = Informe a alíquota - Caso este campo esteja sem preenchimento, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS

Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = Informe o código de serviço do ISS - Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

FORNECEDOR

Recolhe ISS (A2_RECISS) = Não

CLIENTE

Recolhe ISS (A1_RECISS) =

 Sim

SIM - se este campo estiver como “sim”, haverá retenção de ISS (Tít. Imposto no SE1) se configurado como não, o ISS poderá ser pago na apuração mensal.

ISS no preço (A1_INCISS) = Sim - Não agrega o valor de ISS à base de cálculo. Não - Agrega o valor do ISS à base de cálculo.

F.Ret.ISS (A1_FRETISS) = 1=Considera valor mínimo(MV_VRETISS) ou 2=Sempre retém - Informe se o cliente deve respeitar o valor mínimo do ISS. 




Parâmetros referentes à retenção de ISS

:

MV_DESCISS - Informa se o ISS deve ser descontado do valor do título financeiro, caso o cliente for responsável pelo recolhimento. Conteúdo .T. = verdadeiro ou .F. = falso.

MV_MRETISS - Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços. Conteúdo 1 = na emissão do titulo principal.  2 = na baixa do título principal.

MV_VRETISS - Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS. 

MV_PRETISS - Definição do responsável pelo recolhimento do ISS por parte do Prestador ou Tomador do Serviço conforme limite conforme regulamento do ISS do município de Porto Alegre/RS.

MV_MODRISS - Indica qual o modo de retenção do ISS. Conteúdo 1 - por título

.

2 - mensal vencimento

.

3 -

  por

 por base.            

MV_

TPABISS - Conteúdo = 1 indica que é efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS.  2 = É gerado um título de abatimento.MV_

TPNFISS - Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, 

obrigatóriamente

obrigatoriamente o Cód. de Serviço de ISS deve estar preenchido no cadastro de produto para o correto cálculo do ISS. Informe os tipos de documentos que deverão realizar o calculo de ISS somente pela Natureza em casos que o campo Gera Duplicata (F4_DUPLIC) no cadastro de TES estiver igual a sim. Utilize: E - para entrada e S - para saída. = E.

MV_VENCISS - Define o tipo de vencimento de ISS. Conteúdo E=Emissão ou Q=Quinzenal/ Emissão ou V=Vencimento ou F = Se a data de emissão for menor que 15 (primeira quinzena) a data de vencimento será 15  somados ao conteúdo  MV_DIAISS (considerando o primeiro dia do mês na conta), se a data de emissão for maior que 15 (segunda quinzena) será no dia informado no MV_DIAISS do mês subsequente.

MV_DIAISS - Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

MV_DEDISS - Define o momento do tratamento da dedução do ISS. Conteúdo 1= Na baixa. 2= Na emissão.

MV_

DEISSBS - Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL. Conteúdo .T. = não será descontado. Conteúdo .F. = será descontado.MV_

ALIQISS - Define a alíquota do ISS para cada município, Ex: 5.00%.

MV_ISS - Define a natureza dos títulos de ISS (Padrão: "ISS").

MV_MUNIC - Indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no módulo Financeiro.

MV_APURISS - Define a natureza a ser utilizada na geração do título a pagar por meio da Apuração de ISS. Caso este parâmetro não esteja configurado, é assumido como padrão o conteúdo do parâmetro MV_ISS.

MV_TPABISS (Parâmetro exclusivo para notas de saída) - Conteúdo = 1 indica que é efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS.  2 = É gerado um título de abatimento.

MV_DEISSBS (Parâmetro exclusivo para notas de saída) - Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL. Conteúdo .T. = não será descontado. Conteúdo .F. = será descontado.

MV_RATISS- Indica se deve ratear o ISS no lançamento do documento fiscal de entrada.                          

T= Rateio por parcela 
F= Mantém na primeira parcela

MV_MESISS Define qual o mês subsequente que TX de ISS deve ser gerado.
1 = Primeiro mês subsequente
2 = Segundo mês subsequente 

Resultado esperado

:

Na inclusão de notas fiscais de entrada serão gerados títulos no financeiro

no contas

no contas a pagar. Para notas fiscais de saídas serão gerados títulos no financeiro no contas a receber.

 

 

Registro no Livro de ISS (

entrada

Entrada/Saída)

:

O livro de ISS para notas fiscais de entrada é o Modelo 56

em

-Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 56

. Para que as informações sejam geradas no livro é necessário que o campo B1_CODISS esteja preenchido para que na geração da nota os campos F3_CODISS e F3_TIPO = S, sejam preenchidos automaticamente

.

Levando o registro referente à nota fiscal para o livro de ISS.

Para nota fiscais de saída será utilizado o

modelo

Modelo 51

em

- Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 51.

Para que as informações sejam consideradas no Livro de ISS é necessário o preenchimento dos campos Cód. Serv. ISS (B1_CODISS), Calculo ISS (F4_ISS) = Sim e  L. Fiscal ISS =  diferente de "Não", para que na geração da nota o campo F3_TIPO = S seja preenchido automaticamente.

ISS no lugar do ICMS nos Livros

:

Se ao verificar o livro fiscal o Sistema buscar para o livro a nota

Caso o sistema considere no livro notas de serviço, mesmo com a pergunta do parâmetro Destaca NF Serviço?

como

= Não,

confira as configurações do cadastro de TES, o que normalmente ocorre é que o

verifique o TES utilizado e configure o campo L.

FISC. ICMS está preenchido com alguma opção diferente de Não.

Caso esteja configurado de forma correta, verifique se os campos Cálculo ISS e L. FISC. ISS, estão preenchidos como Sim e Outros. Mesmo que seja informado que o ISS não será retido neste caso, as informações nos campos devem estar preenchidas, para que a nota fiscal seja lançada no Livro de ISS Modelo 51 - Saídas ou 56 - Entradas.

 

 

Observações:

 

 

...

Fisc. ICMS = "Não", senão os registros serão duplicados na tabela SF3, pois deve-se manter apenas o campo L. Fiscal ISS = diferente de "Não" para escrituração correta do documento.

O sistema valida o campo F3_TIPO = S para identificar que a nota fiscal é de serviço, sendo necessário o preenchimento dos campos Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) e L. Fiscal ISS =  diferente de "Não".

Após alterações deve-se executar a rotina de reprocessamento para que o livro fiscal possa ser recriado de maneira correta.

Observações:

Para mais informações consultar os links:  

IMP0005_ISS,_Apuração_e_Retenção_em_uma_mesma_NF