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MELHORIA NA USABILIDADE ROTINA 1303
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas. | ||||
Segmento: | D&L. | ||||
Módulo: | 1303 - Recebimento Mercadoria. | ||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | 0.108847.2016 (HIS.02810.2016). | ||||
País(es): | Brasil. | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle. | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. | ||||
Versão/Release: | Rotina 1303 - V. 28.09.07 |
Descrição
As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1303 na versão indicada acima ou superior;
2. Clique o botão Novo;
3. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e Motivo Devolução;
4. Informe o Cliente;
5. Na aba Notas Fiscais de Venda selecione a Nota Fiscal desejada para devolução;
6. Na planilha inferior selecione com duplo clique o item que será devolvido;
7. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);
8. Após concluídas as validações clique o botão Confirmar;
Observações:
- Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim a e o no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a opção Gerar Crédito estará habilitada conforme imagem abaixo:
- Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitado conforme imagem abaixo:
- Para este passo-a-passo as duas opções acima informadas estão marcadas.
6. Marque a opção Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar;
Observação: note que serão habilitadas as abas Crédito do Cliente e Contas a Pagar.
7. Acesse a aba Crédito do Cliente e informe o campo Histórico do Crédito conforme necessidade;
8. Acesse a aba Contas a Pagar e informe/preencha os campos Data Vencimento, Conta e Histórico conforme necessidade;
9. Caso a Filial informada trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica (rotina 132 parâmetro 2288 - Utilizar NF-e marcado como Sim) é exibida aba Dados do Transporte para informações dos campos Transportadora, Tipo Frete e Número de Volumes;
10. Clique o botão Gravar:
Validações Importantes:
- Caso usuário/operador do sistema não tenha opção/permissão para gerar crédito é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
- Caso não seja marcada nenhuma das opções de Gerar Crédito e/ou Gerar Contas a Pagar é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
- Caso usuário não tenha permissão para gerar crédito e o parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Não o campo a opção Gerar Contas a Pagar não é exibida na rotina 1303, porém ao gravar a devolução de cliente é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo e o processo é abortado/descontinuado;
HTML |
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