Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. | |||||
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal.
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante:
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
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Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO. | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta
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Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
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Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | |||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
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Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote.
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Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
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Modifica Item do Documento – Pasta
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Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta
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Narrativa
Objetivo da tela: |
Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
Nota | ||
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Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Base Cálculo ISS
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Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.
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Valor ISS
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Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.
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Base ICMS Subs
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Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.
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Valor ICMS Subs
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Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.
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Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação.
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ICMS Complementar
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Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.
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ICMS Subst Frete
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Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.
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Valor PIS Subst
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Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
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Valor COFINS Subst
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Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. | |||||
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.
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Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens.
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
Objetivo da tela:
Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Peso Total LíquidoBase Cálculo ISS | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Valor ISSPeso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Base ICMS SubsTotal Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | |||
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | ||
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. | ||
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. | ||
ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. | ||
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. | ||
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente | Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta
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Totais II
Objetivo da tela: | Permitir |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
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Ação:
Descrição:
Dados GFE
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.
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Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.
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Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
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Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
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